政協(xié)四川省攀枝花市委員會辦公室2016年部門決算編制說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2017-09-08 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
市政協(xié)辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。
1.負(fù)責(zé)政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作。
2.組織實施政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議和決定。
3.負(fù)責(zé)市政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳,收集反映各族各界人士的意見和建議。
5.密切聯(lián)系市委、市人大、市政府辦公室、市級各部門和區(qū)縣政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部(科),相互配合,協(xié)調(diào)工作。
6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員,為他們參政議政搞好服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作。
8.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費管理等工作。
9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作。
10.承擔(dān)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
(二)2016年重點工作完成情況
1.根據(jù)政協(xié)章程,共召開八屆六次全委會1次、常委會議5次、主席會議12次,專題協(xié)商會議和對口協(xié)商會議13次;開展專題調(diào)研11次,常委、委員視察20余次,提交調(diào)研視察報告15份。
2.組織開展委員學(xué)習(xí)活動、界別活動。參加重要會議、調(diào)研視察、專題協(xié)商等履職活動110余次。在全國政協(xié)培訓(xùn)中心、省委黨校、省社會主義學(xué)院等,培訓(xùn)委員、政協(xié)系統(tǒng)干部28批47人次。舉辦書十省(區(qū))十九市政協(xié)書畫聯(lián)展,外地政協(xié)主席、副主席、秘書長、書畫院負(fù)責(zé)人及相關(guān)書畫家近160人參加,展出書畫作品300余幅。
3.組織駐攀省政協(xié)委員、市政協(xié)常委、各專門委員會委員履行政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督職能,視察 “國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)”、 攀鋼二基地和我市交通大通道建設(shè),調(diào)研我市項目包裝和項目庫建設(shè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、共青團(tuán)推動大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)、精準(zhǔn)扶貧工作等方面,專題或?qū)趨f(xié)商為企業(yè)創(chuàng)造公平競爭環(huán)境、生態(tài)修復(fù)示范點建設(shè)、公立醫(yī)院改革、家政服務(wù)業(yè)發(fā)展情況。
4.行政后勤方面:一是完成資產(chǎn)清查核資工作和公車改革工作。二是完成機(jī)關(guān)涉改21臺車輛的登記資料準(zhǔn)備、取消車輛封存停駛,選好辦好留用車輛過戶登記、核發(fā)車貼和司勤人員競爭(聘)上崗相關(guān)工作。三是參與全市國家級重要活動和大型會議的接待2 次;接待省部級政協(xié)客人12次,新疆伊犁州等省內(nèi)外友好市(州)政協(xié)來攀學(xué)習(xí)考察36次,全年共接待來賓50批877人次。
5.提案辦理工作方面,2016年共提交提案218件,經(jīng)審查立案203件,占收到提案的93.1%。所立提案均在規(guī)定時間內(nèi)辦復(fù)完畢。203件提案中,被有關(guān)部門采納或基本落實及正在落實的120件,占59.1 %;正在研究解決或準(zhǔn)備納入規(guī)劃的70件,占34.5 %;因條件所限,暫時難以解決的13件,占6.4 %。從提案者反饋的意見看,對提案辦理結(jié)果表示滿意的達(dá)99.5%,基本滿意的為0.5%。與去年相比,提案落實和采納率比去年提高了8個百分點。
二、部門概況
2016年末,市政協(xié)辦公室獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)和獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個,無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況
2016年市政協(xié)辦公室本年收入合計1482.39萬元,其中:財政撥款收入1481.57萬元,占99.9%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.82萬元,占0.1%。
2016年市政協(xié)辦公室本年支出合計1427.99萬元,其中:基本支出1112.79萬元,占77.93%;項目支出315.2萬元,占22.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支決算情況
攀枝花市政協(xié)辦公室2016年度財政撥款收支總決算1648.08萬元。與2015年(1890.91萬元)相比,財政撥款收、支總計減少243.18萬元,下降12.86%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市政協(xié)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1427.17萬元,占本年支出合計的99.94%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少297.16萬元,下降17.23%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市政協(xié)辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1427.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1055.94萬元,占73.98%;社會保障和就業(yè)支出318.57萬元,占22.32%;住房保障支出52.65萬元,占3.7%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù):(類)201(款)02(項)01行政運(yùn)行:2016年決算數(shù)為740.31萬元,完成預(yù)算100%;一般公共服務(wù)(類)201(款)02(項)02一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為296.95萬元,完成預(yù)算100%;一般公共服務(wù)(類)201(款)02(項)05委員視察:2016年決算數(shù)為17.65萬元,完成預(yù)算100%;一般公共服務(wù)(類)201(款)32(項)99其他組織事務(wù)支出:2016年決算數(shù)為1.03萬元,完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)(類)208(款)05(項)04未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數(shù)為223.86萬元,完成預(yù)算100%;社會保障和就業(yè)(類)208(款)05(項)05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:2016年決算數(shù)為55.21萬元,完成預(yù)算100%;社會保障和就業(yè)(類)208(款)08(項)01死亡撫恤:2016年決算數(shù)為38.9萬元,完成預(yù)算100%;社會保障和就業(yè)(類)208(款)10(項)01兒童福利:2016年決算數(shù)為0.6萬元,完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出(類)221(款)02(項)01:2016年決算數(shù)為52.65萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
市政協(xié)辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1111.97萬元,其中:
人員經(jīng)費901.16萬元,主要包括:基本工資201.38萬元、津貼補(bǔ)貼236.42萬元、獎金21.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費55.21萬元、其他社會保障繳費74.22萬元、其他工資福利支出6.86萬元、離休費174.54萬元、退休費35.05萬元、撫恤金38.9萬元、生活補(bǔ)助1.03萬元、住房公積金52.65萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.94萬元。
公用經(jīng)費210.81萬元,主要包括:辦公費10.03萬元、印刷費0.06萬元、水費0.81萬元、電費5.91萬元、郵電費26.63萬元、差旅費59.07萬元、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費4.17萬元、租賃費0.08萬元、會議費0.64萬元、培訓(xùn)費9.09萬元、公務(wù)接待費2.56萬元、勞務(wù)費3.85萬元、委托業(yè)務(wù)費0.64萬元、工會經(jīng)費4.26萬元、福利費12.6萬元、公車運(yùn)行和維護(hù)費20.2萬元、其他交通費37.11萬元、其他商品和服務(wù)支出13.11萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
市政協(xié)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.83萬元,完成預(yù)算65.33%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為43.15萬元,完成預(yù)算65.13%;公務(wù)接待費支出決算為2.68萬元,完成預(yù)算68.65%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年7月公務(wù)用車改革,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出減少。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少26.46萬元,下降36.6%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少26.22萬元,下降37.80%;公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元,下降8.2%。增減變動的主要原因是2016年7月公務(wù)用車改革,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算43.15萬元,占94.15%;公務(wù)接待費支出決算2.68萬元,占5.85%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費
2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。無開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費43.15萬元,其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出43.15萬元。主要用于視察調(diào)研、外出考察、委員活動、界別活動、各種會議等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費2.68萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待50批次,877人,共計支出2.68萬元,具體內(nèi)容包括:用餐費支出2.68萬元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
市政協(xié)辦公室2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2016年度,市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出210.81萬元,比2015年增加61.32萬元,增長40.02%。
(二)政府采購支出情況
2016年度,市政協(xié)辦公室政府采購支出總額49.39萬元,其中:政府采購貨物支出49.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于開展機(jī)關(guān)日常工作。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,市政協(xié)辦公室公有車輛21輛(固定資產(chǎn)賬目數(shù),車改后實際保留車輛8臺),其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車21輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)3個,涉及財政資金315.2萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)一般公共服務(wù)2010201政協(xié)事務(wù)行政運(yùn)行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(八)一般公共服務(wù)2010202政協(xié)事務(wù)一般行政管理事務(wù):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(九)一般公共服務(wù)2010204政協(xié)事務(wù)政協(xié)會議:指各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
(十)一般公共服務(wù)2010205政協(xié)事務(wù)委員視察:反映本單位開展各類視察的支出。
(十一)一般公共服務(wù)2010206政協(xié)事務(wù)參政議政:政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
(十二)一般公共服務(wù)2013299組織事務(wù)其他組織事務(wù)支出:反映除組織事務(wù)項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
(十三)社會保障和就業(yè)2080504行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休:指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
(十四)社會保障和就業(yè)2080505行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(十五)社會保障和就業(yè)2080801撫恤死亡撫恤:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
(十六)社會保障和就業(yè)2081001社會福利兒童福利:反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
(十七)住房保障支出2210201住房改革支出住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十八)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
(十九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(二十三)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件:四川省中國人民政治協(xié)商會議四川省攀枝花市委員會辦公室(本級).XLS