攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委2017年部門決算編制說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2018-09-21 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作,聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)(縣)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括:擬定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實施;分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作;承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)審批設(shè)立市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委(直屬總支、支部)和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門直屬黨組織負(fù)責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。
(二)2017年重點工作完成情況。
二、部門概況
市直機(jī)關(guān)工委無下屬二級決算單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年市直機(jī)關(guān)工委本年收入合計442.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入442.65萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。2017年市直機(jī)關(guān)工委本年支出合計441.93萬元,
其中:基本支出412.31萬元,占93.3%;項目支出29.62萬元,占10%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計442.65萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加25.98萬元,增長6.05%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出441.93萬元,占本年支出合計的99.84%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加25.26萬元,增長6.06%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出441.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出340.78萬元,占77.11%;社會保障和就業(yè)支出76.75萬元,占17.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.22萬元,占0.05%;住房保障支出24.18萬元,占5.47%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項): 支出決算為310.84萬元,完成預(yù)算100%。一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):支出決算為28.4萬元,完成預(yù)算100%。一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):支出決算為1.26萬元,完成預(yù)算100%。
2. 一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項): 支出決算為1萬元,完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為48.92萬元,完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項): 支出決算為26.63萬元,完成預(yù)算100%。
5. 社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為1.2萬元,完成預(yù)算100%。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(項):支出決算為0.22萬元,完成預(yù)算100%。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為24.18萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出412.31萬元,其中:
人員經(jīng)費367.69萬元,主要包括:基本工資67.46萬元、津貼補(bǔ)貼160.22萬元、獎金5.53萬元、其他社會保障繳費27.99萬元、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.63萬元、其他工資福利支出6.76萬元、離休費13.67萬元、退休費32.38萬元、生活補(bǔ)助1.83萬元、醫(yī)療費1.04萬元、住房公積金24.18萬元。
公用經(jīng)費44.62元,主要包括:辦公費4.9萬元、水費0.08萬元、郵電費6.86萬元、差旅費8.41萬元、工會經(jīng)費2.38萬元、福利費1.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3.46萬元、其他交通費17.04萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.61萬元,完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算3.61萬元,占100%;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2016年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出3.61萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出3.61萬元。主要用于日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算比2016年減少1.08萬元,下降23.03%。主要原因是控制“三公”經(jīng)費。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.13萬元,主要原因是控制“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2017年度,市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出29.62萬元,比2016年增加4.62萬元,增長18.48%。
(二)政府采購支出情況
2017年度,市直機(jī)關(guān)工委政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,市直機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)2個,涉及財政資金29.2萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分95分,存在的問題:一是增強(qiáng)目標(biāo)任務(wù)的合理性;二是績效監(jiān)控方面有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步分析目標(biāo)任務(wù),增強(qiáng)合理性;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)動態(tài)的監(jiān)控。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
得分 |
部門決策(25分) |
目標(biāo)任務(wù)(15分) |
相關(guān)性(5分) |
5 |
明確性(5分) |
5 |
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合理性(5分) |
5 |
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預(yù)算編制(10分) |
測算依據(jù)(5分) |
5 |
|
目標(biāo)管理(5分) |
4 |
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綜合管理(30分) |
專項資金分配時限(2分) |
省級財力專項預(yù)算分配時限(1分) |
1 |
中央專款分配合規(guī)率(1分) |
1 |
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中期評估(2分) |
執(zhí)行中期評估(2分) |
1 |
|
績效監(jiān)控(5分) |
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) |
2 |
|
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控(3分) |
2 |
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非稅收入執(zhí)收情況(2分) |
非稅收入征收情況(1分) |
1 |
|
非稅收入上繳情況(1分) |
1 |
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資產(chǎn)管理(6分) |
資產(chǎn)管理信息化情況(2分) |
2 |
|
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分) |
2 |
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資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) |
2 |
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內(nèi)控制度管理(2分) |
內(nèi)控制度健全完整(2分) |
2 |
|
信息公開(6分) |
預(yù)算公開(2分) |
2 |
|
決算公開(2分) |
2 |
||
績效信息公開(2分) |
2 |
||
績效評價(5分) |
績效評價開展(2分) |
2 |
|
評價結(jié)果應(yīng)用(3分) |
2 |
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部門績效情況(45分) |
履職成效(20分) |
部門特性指標(biāo) |
18 |
|
|
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|
|
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|
|
||
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) |
重點改革(重點工作)完成情況(5分) |
5 |
|
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) |
5 |
||
人才培養(yǎng)(5分) |
5 |
||
滿意度(10分) |
協(xié)作部門滿意度(3分) |
3 |
|
管理對象滿意度(3分) |
3 |
||
社會公眾滿意度(4分) |
4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門無下屬單位。本部門對大樓管理費開展了整體支出績效評價,得分為99分,存在的問題:大樓陳舊,線路老化,樓頂漏水。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)老化區(qū)域的管控維護(hù);二是細(xì)化大樓管委會職能職責(zé),在保證安全和正常使用的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)績效管理。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 |
攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委/大樓管理費 |
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
4 |
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(10) |
明確性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
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(10分) |
(7分) |
資金分配 |
3 |
3 |
資金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
|
(特性指標(biāo)70分) |
(20) |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
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完成時效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
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(50分) |
經(jīng)濟(jì)效益(可選項) |
40 |
|
|
社會效益(可選項) |
20 |
|||
生態(tài)效益(可選項) |
|
|||
可持續(xù)效益(可選項) |
20 |
|||
公平效率(可選項) |
|
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使用效率(可選項) |
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服務(wù)對象滿意度 |
10 |
10 |
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總分 |
99 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款利息收入(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指反映行政單位的基本支出。
10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件: 2017年市直機(jī)關(guān)工委部門決算編制說明.doc
四川省中國共產(chǎn)黨攀枝花市直屬機(jī)關(guān)工委(本級).XLS