攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年單位預(yù)算編制說明(本級)
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間:2022-02-14 來源:攀枝花市人民政府駐成都辦事處 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年單位預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作...................4
(一)職能簡介...................4
(二)2022年重點(diǎn)工作...................5
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況...................6
三、收支預(yù)算情況說明...................6
(一)收入預(yù)算情況...................6
(二)支出預(yù)算情況...................7
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明...................7
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................8
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...................8
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況...................8
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況...................9
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明...................10
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明...................12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明...................12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................12
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)...................12
(二)政府采購情況...................13
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況...................13
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況...................13
十一、名詞解釋...................13
附件...................15
一、基本職能及主要工作
(一)成辦職能簡介。
1.負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系;積極向上爭取政策、項(xiàng)目、資金;宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況,促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來;參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
2.加強(qiáng)調(diào)查研究,收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息,為市委、市政府決策提供參考依據(jù),為市及部門、縣(區(qū))和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。
3.開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作;圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目,積極開展招商引資活動(dòng),著力引進(jìn)技術(shù)和資金,同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣(區(qū))駐蓉辦事處(聯(lián)絡(luò)處)的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作,為市及各部門、縣(區(qū))和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。
6.負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系,為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
7.協(xié)助市級有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。
8.負(fù)責(zé)對辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理,保證國有資產(chǎn)保值增值。
9.承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。
(二)成辦2022年重點(diǎn)工作。
在“兩個(gè)百年”交匯、“兩個(gè)大局”交織的歷史節(jié)點(diǎn) ,2022年,我辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話和對四川工作系列重要指示精神,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及省委歷次全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹中國共產(chǎn)黨攀枝花市第十一次代表大會(huì)精神,緊緊圍繞我市構(gòu)建三圈層融入新發(fā)展格局,加快建設(shè)川西南滇西北現(xiàn)代化區(qū)域中心城市等中心工作,重點(diǎn)做好以下工作。
1.貫徹落實(shí)市第十一次黨代會(huì)精神,圍繞著力構(gòu)建“三個(gè)圈層”,深入實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市、精明增長、綠色低碳“三大戰(zhàn)略”,跟進(jìn)對接重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目,充分發(fā)揮前沿橋頭堡的作用。
2.繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委十條規(guī)定精神,落實(shí)我市《公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》,做到令行禁止,圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。
3.圍繞市委、市政府的真實(shí)需求,廣泛收集更多、更好的有用信息,為領(lǐng)導(dǎo)和部門決策提供重要參考。
4.加強(qiáng)信訪知識學(xué)習(xí)教育和奉獻(xiàn)精神教育,完善應(yīng)急處理機(jī)制,做好信訪維穩(wěn)工作,努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.按照國家及成都市最新疫情防控工作要求,全力做好疫情防控。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
攀枝花市人民政府駐成都辦事處(以下簡稱:成辦)為獨(dú)立核算的行政單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,成辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入等收入(根據(jù)公開表1實(shí)際收入情況進(jìn)行說明);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出(根據(jù)公開表1具體支出功能分類的類級科目進(jìn)行說明)。成辦2022年收支總預(yù)算482.43萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少167.50萬元,主要是2022年不列支項(xiàng)目支出,所需專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況申報(bào)核定后再下達(dá)追加預(yù)算,另外,今年公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少了50.00萬元。
(一)收入預(yù)算情況。
成辦2022年收入預(yù)算482.43萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入482.43萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%,具體如下:
1.一般公共服務(wù)支出347.53萬元,占總收入的72.04%。其中:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行342.46萬元,占總收入的70.99%;對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行5.07萬元,占總收入的1.05%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出104.49萬元,占總收入的21.66%。其中:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休81.94萬元,占總收入的16.99%;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.32萬元,占總收入的4.21%;撫恤—死亡撫恤(遺屬生活困難補(bǔ)助)2.23萬元,占總收入的0.46%。
3.住房保障支出(住房公積金)30.41萬元,占總收入的6.30%。
(二)支出預(yù)算情況。
成辦2022年支出預(yù)算482.43萬元,其中:基本支出482.43萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。基本支出包括行政運(yùn)行347.53萬元、行政單位離退休81.94萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.32萬元、死亡撫恤(遺屬生活困難補(bǔ)助)2.23萬元、住房公積金30.41萬元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
成辦2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算482.43萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入482.43萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出347.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出104.49萬元、住房保障支出30.41萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
成辦2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款482.43萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少167.50萬元,主要是原項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)不再列入當(dāng)年預(yù)算中,其所需經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況核定追加,加之今年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少50.00萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出347.53萬元,占72.04%;社會(huì)保障和就業(yè)支出104.49萬元,占21.66%;住房保障支出30.41萬元,占總收入的6.30%,具體如下:
1.一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行347.53萬元,占總預(yù)算的72.04%,包括政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行342.46萬元,占總預(yù)算的70.99%;對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運(yùn)行5.07萬元,占總預(yù)算的1.05%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休81.94萬元,占總預(yù)算的16.99%;
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.32萬元,占總預(yù)算的4.21%;
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-死亡撫恤2.23萬元,占總預(yù)算的0.46%;
5.住房保障支出-住房公積金30.41萬元,占總預(yù)算的6.30%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為342.46萬元,主要用于:本單位公務(wù)人員和編內(nèi)聘用人員的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。
2.一般公共服務(wù)(類)對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為5.07萬元,主要用于:單位黨建工作支出。
3.一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為81.94萬元,主要用于:退休人員社保統(tǒng)籌外工資、生活醫(yī)療補(bǔ)助及公用福利支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為20.32萬元,主要用于:單位承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為2.23萬元,主要用于:死亡退休職工遺屬的生活困難補(bǔ)助支出。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為30.41萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
成辦2022年一般公共預(yù)算基本支出482.43萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)370.68萬元,主要包括:其一,機(jī)關(guān)工資福利支出305.94萬元中的工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼193.90萬元(基本工資68.50萬元、津貼補(bǔ)貼119.69萬元、獎(jiǎng)金5.71萬元)、其他工資福利支出(含編內(nèi)聘用人員工資、獎(jiǎng)金及五金、年休假酬金)17.50萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)64.13萬元(職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.94萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.32萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.70萬元)、住房公積金30.41萬元;其二,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.74萬元中的離退休費(fèi)(只有退休費(fèi))59.47萬元、社會(huì)福利和求助5.27萬元(醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.04萬元、遺屬生活困難補(bǔ)助2.23萬元)。
公用經(jīng)費(fèi)111.75萬元,主要包括:辦公經(jīng)費(fèi)43.69萬元(辦公費(fèi)4.05萬元、水費(fèi)0.40萬元、電費(fèi)0.99萬元、郵電費(fèi)3.49萬元、差旅費(fèi)11.93萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.88萬元、在職人員福利費(fèi)2.06萬元、退休人員福利費(fèi)3.69萬元、其他交通費(fèi)13.20萬元)、公務(wù)接待費(fèi)50.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元、其他商品和服務(wù)支出10.77萬元(黨建經(jīng)費(fèi)5.07萬元、在職及聘用人員公用費(fèi)2.43萬元、退休人員活動(dòng)及公用費(fèi)3.27萬元)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
成辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)57.29萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)50.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平,主要原因是沒有因公出國(境)人員的安排。
根據(jù)市外事僑務(wù)辦(臺辦)批準(zhǔn)的2022年因公臨時(shí)出國(境)安排,擬安排出國(境)團(tuán)組0次, 0人。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降50%,主要原因是受近年疫情的影響,盡量避免不必要的人員聚集,加之單位在保障正常接待工作的前提下,合理使用經(jīng)費(fèi)、節(jié)約開支,所以公務(wù)接待支出也就下降較大。
2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與省級機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系;積極向上爭取政策、項(xiàng)目、資金;宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況,促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來;參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;著力引進(jìn)技術(shù)和資金,協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場;負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作,為市及各部門、縣(區(qū))和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平,主要原因是在保證正常公務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理,合理調(diào)配、控制成本。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)2輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車1輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元,用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障正常接待、會(huì)務(wù)、信訪及應(yīng)急事項(xiàng)等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
成辦2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
成辦2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年,成辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為111.75萬元,比2021年預(yù)算增加52.99萬元,增長了90.18%,主要是公務(wù)接待費(fèi)50.00萬元從原項(xiàng)目支出列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(基本支出)中核算,另外,為保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),今年辦公經(jīng)費(fèi)較去年略有增加,具體包括辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況。
成辦2022年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年底,成辦共有車輛3輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年成辦部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.一般公共服務(wù)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資的津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件:表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.單位整體支出績效目標(biāo)表
表7.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
攀枝花市人民政府駐成都辦事處2022年單位預(yù)算編制說明.doc
2022年部門預(yù)算公開報(bào)表[119001]攀枝花市人民政府駐成都辦事處.xlsx