攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2017年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

 ?。ㄒ唬┡手ㄊ袥Q策咨詢委員會辦公室基本職能:

 ?。?)根據市委、市政府安排,組織開展全市發展戰略、中長期規劃、方針政策、重大問題、重點項目的決策咨詢論證活動。

 ?。?)負責全市經濟社會發展重大問題決策咨詢研究課題的安排、管理和組織實施。

 ?。?)負責決策咨詢委員會各專業組決策咨詢調研、考察及與相關部門的組織協調工作。

 ?。?)及時整理決策咨詢委員會專家和各專業組提出的咨詢意見、建議和課題研究成果,報送市委、市政府及有關部門,并進行成果應用的跟蹤。

 ?。?)組織專家召開決策咨詢研討會議和決策咨詢交流活動。

 ?。?)為專家提供相關信息和資料,組織專家列席市委、市政府重要會議,為專家開展咨詢工作提供后勤服務。

 ?。?)負責起草決策咨詢委員會的各種工作制度和文件草案;定期向主任會議匯報工作.

 ?。ǘ?017年工作重點:

  2017年市決咨委將圍繞我市“十三五”規劃,按照市第十次黨代會戰略部署,開展重大決策的咨詢論證及我市經濟文化發展中重點難點問題的調研,力爭形成一批有重要價值、意義的咨詢成果和一批符合我市實際又切實可行的建議。主要工作安排如下:

  一是進一步完善決策咨詢工作制度。良好的制度建設和工作機制是決策咨詢工作運作順暢的重要前提和保證。為推進市委、市政府決策咨詢工作的科學化、規范化、制度化,將對我委的委員管理和咨詢成果相關制度進行完善。

  二是精選優選重點研究課題。2017年,市決咨委將認真貫徹落實“四個全面”戰略布局,為我市在全省高水平率先全面建成小康社會獻智出謀,注重領導決策需求,組織開展咨詢研究。此外,按照“領導點題、咨議選題”的思路,將確定的重點課題做實、做細,形成有前瞻性、可操作性,具有戰略意義的課題成果。

  三是注重推廣決咨成果。及時向市領導上報決咨成果,并對成果的采納、轉化情況進行跟蹤,確保決咨成果的落地生效。還要通過媒體(網絡、報紙、書刊、微信)及時宣傳決咨成果。

  四是構建新型決咨隊伍。我委將按照精干、精英,新老結合,理論和實踐相結合,市內和市外相結合的原則組建新一屆委員。探索新的機制、體制,加強交流培訓,力爭打造一支科學求真、創新實干、宏觀思維能力強、能結合實際提出中肯建議的新型決咨隊伍。

  二、單位構成情況

  攀枝花市決策咨詢委員會辦公室內設機構1個,事業編制3人。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,市決咨委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入:61.34萬元;支出包括:科學技術支出:54.29萬元、社會保障和就業支出:4.09萬元、住房保障支出:2.96萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  市決咨委2017年收入預算61.34萬元萬元,一般公共預算撥款收入61.34萬元萬元,占100%。

 ?。ǘ┲С鲱A算情況

  市決咨委2016年支出預算61.34萬元萬元,其中:基本支出43.34萬元,占70.6%,項目支出18.00萬元占29.4%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  市決咨委2017年財政撥款收支總預算61.34萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入61.34萬元;支出包括:人員支出:30.71萬元,公用支出:9.43萬元,對個人和家庭的補助支出:3.20萬元,項目支出:18.00萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

  市決咨委2017年一般公共預算當年撥款61.34萬元,比2016年預算數增加18.70萬元,主要是工資福利性支出、社會保障支出增加:13.65萬元,日常公用增加:3.82萬元,對個人和家庭的補助支出增加:1.23萬元。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出61.34萬元,占100%。

 ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

  2017年預算數為61.34萬元,主要用于:工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、項目支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  市決咨委2017年一般公共預算基本支出61.34萬元,其中:人員經費:30.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

  公用經費:9.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

  對個人和家庭的補助支出3.20萬元,主要包括:離休費、退休費、住房公積金等。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  市決咨委2017年“三公”經費財政撥款預算數5.10萬元,其中:公務接待費0.1萬元,公務用車購置及運行維護費5.00萬元。

  公務接待費與2016年預算持平,2017年公務接待費計劃用于與專家溝通、交流。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算持平。

  單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。

  2017年安排公務用車運行維護費5.00萬元,用于1輛公務用車……(燃油、維修、車輛通行)等方面支出,主要用于保障科博會、院士行、釩鈦論壇等工作開展。

  八、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

  2017年,市決咨委運行經費財政撥款預算為61.34萬元,比2016年預算增加18.70萬元,增長43%。(機關運行經費具體口徑:各部門下屬機關及參公管理事業單位的公用經費。根據3-1表的公用經費數額填列)

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2016年底,市決咨委共有車輛1輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,執法執勤用車0輛(若沒有的請填寫0輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  2017年市決咨委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款61.34萬元。

  附件:市決咨辦預算信息公開表.xls