中共攀枝花市委群眾工作局2017年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2017-03-06 來源:市信訪局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)我局屬于市本級財政一級預算單位,1個行政單位,6個內設機構(辦信科、接訪科、網投科、12345市民熱線受理中心、督查督辦科、辦公室),現有在職人數21人(含1名在編長期聘用人員),離退休人員5人。負責全市群眾信訪工作。
(二)2017年重點工作
1. 日常工作。負責全市群眾信訪工作,包括辦信、接訪、下訪約訪、網上信訪、12345市民熱線、信訪積案化解、信訪案件督查督辦、基層調研;承辦全市性信訪工作(專題)會議,信訪系統干部培訓,走訪慰問困難群眾,開展精準扶貧等工作。
2. 重大活動及敏感時段信訪維穩工作。中央、省、市“兩會”、黨的十九大等重要會議,換屆選舉等重大活動及敏感時段,按照中央和省、市委要求,組建駐京駐蓉工作組開展接人勸返維護穩定工作。
3. 辦理信訪專案。針對進京非訪、到省集訪的重大疑難信訪案件,臨時組建專案工作組到京赴蓉應急處突;到異地協調辦理中央和省交辦“三跨三分離”(信訪人戶口、住地、事發地分離)信訪案件。
4. 辦理“市長信箱”。負責辦理“市長信箱”來信辦理、回復等相關工作,認真落實信訪工作規則程序和市領導對市長信箱 “件件有回音”的要求。
5. 12345市民熱線工作。負責熱線受理、回復、督查督辦、綜合管理,以及受理中心的日常辦公管理、人員繼續教育培訓、網絡平臺升級開發等工作。
6. 承擔市委、市政府常設臨時性機構工作。組織并安排全市信訪聯席會議及其辦公室日常工作、定期辦會辦文、下基層督辦、復查復核專訪、調查、取證、到省局送材料等工作;擔負市政府復查復核委員會辦公室工作,定期到省政府復查復核辦報備、匯報信訪終結案件和協調相關工作。
7. 承辦市領導定期到市群眾工作中心接待群眾工作。按照中央、省要求,根據《市領導定期接待群眾實施方案》之規定,從2015年開始,規定所有市級領導干部必須保證每周1名,定期到市群眾工作中心接待群眾。
8. 承擔掛職鍛煉干部培養基地的工作。作為下派干部鍛煉基地,按照市委組織部安排,每年每季度輪流5-6人到市委群工局鍛煉,全年共有20-24人。
二、單位構成情況
群工局下屬非獨立核算單位1個,即12345市民熱線受理中心,屬于其他事業單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,群工局所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收入預算總額為350.72萬元,其中財政撥款收入350.72萬元。支出總預算350.72萬元,其中:一般公共服務支出294.19萬元,社會保障和就業支出34.65萬元,住房保障支出21.88萬元。群工局2017年收支總預算350.72萬元。
(一)收入預算情況
群工局2017年收入預算350.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入350.72萬元。主要包括行政運行197.97萬元,占56.45%;信訪事務51.8萬元,占14.77%,事業運行44.42萬元,占12.66%;未歸口管理的行政單位離退休7.51萬元,占2.14%;機關事業單位基本養老保險繳費支出27.14萬元,占7.74%;住房公積金21.88萬元,占6.24%。
(二)支出預算情況
群工局2017年支出預算350.72萬元。具體包括行政運行197.97萬元,占56.45%;信訪事務51.8萬元,占14.77%,事業運行44.42萬元,占12.66%;未歸口管理的行政單位離退休7.51萬元,占2.14%;機關事業單位基本養老保險繳費27.14萬元,占7.74%;住房公積金21.88萬元,占6.24%。
四、財政撥款收支預算情況說明
群工局2017年財政撥款收支總預算350.72萬元,收入即一般公共預算撥款收入350.72萬元;支出包括:一般公共服務支出294.19萬元、社會保障和就業支出34.65萬元、住房保障支出21.88萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
群工局2017年一般公共預算當年撥款350.72萬元,比2016年預算數增加70.31萬元,主要是人員較2016年增加5人,其公用經費、基本工資及社保繳費較上年有所增加;其次是今年新增了機關事業單位養老保險繳費支出預算項目。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出294.19萬元,占83.88%;社會保障和就業支出34.65萬元,占9.88%;住房保障支出21.88萬元,占6.24%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出預算294.19萬元:2017年行政運行預算數為197.97萬元,用于工資福利支出150.58萬元、商品和服務支出46.43萬元、對個人和家庭的補助0.96萬元;信訪事務預算數51.8萬元,用于信訪維穩22萬元、市民熱線系統租賃22.8萬元、業務運行以及市長信箱工作經費7萬元;事業運行預算數44.42萬元,用于工資福利支出44.02萬元、其他對家庭和個人的補助支出0.4萬元。
2.社會保障和就業支出預算34.65萬元:用于離退休人員經費7.51萬元以及機關事業單位養老保險繳費支出27.14萬元。
3.住房保障支出預算數21.88萬元:用于繳納單位在職人員的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
群工局2017年一般公共預算基本支出298.92萬元,其中:
人員經費251.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利支出(編內聘用人員工資)以及住房公積金。
公用經費47.58萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
群工局2017年“三公”經費財政撥款預算數2.67萬元,其中:公務接待費0.67萬元,公務用車購置及運行維護費2萬元。
(一)因公出國(境)經費:無。
(二)公務接待費與2016年與預算持平:
2017年公務接待費計劃用于信訪業務工作接待費用。
(三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降8萬元。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。
2017年安排公務用車運行維護費2萬元,用于群工局公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障信訪業務工作的開展。
八、政府性基金預算支出情況說明:無
九、其他重要事項的情況說明:無
(一)機關運行經費
2017年,群工局的機關運行經費財政撥款預算為47.58萬元,比2016年預算增加15.01萬元,增長46.08%。
(二)國有資產占有使用情況
截至2016年底,群工局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。
(三)績效目標設置情況
2017年群工局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款51.8萬元。
十、名詞解釋:無。