市委辦公室2023年部門預算公開
coffeezulin.com 發布時間:2023-02-03 來源:中共攀枝花市委辦公室 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
中共攀枝花市委辦公室
2023年部門預算
目錄
第一部分 中共攀枝花市委辦公室概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 中共攀枝花市委辦公室2023年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第一部分 中共攀枝花市委辦公室概況
一、基本職能及主要工作
(一)市委辦公室職能簡介。
市委辦公室是市委的綜合辦事機構,主要職能是:負責中央、省委和市委重要工作部署,領導重要指示批示的貫徹落實、統籌協調和督促辦理;負責市委常委會會議、重大活動的籌備和實施工作,以及市委領導公務活動的協調安排;負責市委重要文稿和市委主要領導文稿的起草、審核、修改和印制;圍繞中央、省委和市委工作部署,開展調研、搜集信息、反映動態;負責黨委信息、全市重要情況和重大經濟信息的收集、整理、分析和上報;負責中央、省委文件的分發、管理,以及市委文件的制發、管理;負責市委規范性文件審查、解釋、清理及報送省委備案工作,以及全市黨內規范性文件備案審查;負責全市檔案管理工作的監督、指導;研究制定公務服務管理工作的具體政策和管理制度并組織實施;對市直各部門及縣(區)公務服務管理工作進行指導;負責市委政研室、市委保密機要局及市委目標績效辦的人事黨務、財務后勤、離退休人員管理等工作;完成市委交辦的其他工作。
(二)市委辦公室2023年重點工作。
堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以“高質量服務保障市委總體發展戰略落地實施”為工作目標,以“單項工作創特色、整體工作爭一流”為工作要求,以“對標學習省委辦、深化‘五大行動’”為工作抓手,以圍繞“爭做優秀黨辦人,我的工作請放心”加強自身建設為工作支撐,全力推動市委辦公室各項工作再上新臺階。一是深入學習貫徹落實黨的二十大精神、省委十二屆二次全會及市委十一屆五次全會精神,高質量推進共同富裕試驗區建設,推動黨中央和省委、市委決策部署落地見效。二是統籌抓好文件文稿、會議活動、黨內法規、深化改革、國家安全、保密機要、檔案行政管理、公務服務、應急值守、干部隊伍建設、財務管理及行政后勤等工作,全力保障市委高效運轉。三是圍繞市委十一屆五次全會重要部署和市委、市政府主要領導批示指示等開展督查督辦,進一步優化目標績效考核辦法,構建黨辦牽頭抓總、部門分工協作、各方面積極參與的大督查工作格局。四是深化“優秀黨辦人”黨建品牌打造,抓實理論武裝,扎實開展“五好黨支部”創建。
二、部門預算單位構成
市委辦公室下屬二級預算單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。主要包括:
序號 |
預算單位名稱 |
1 |
中共攀枝花市委辦公室(本級) |
2 |
市委黨史研究室 |
3 |
市公務服務中心 |
第二部分 中共攀枝花市委辦公室
2023年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市委辦公室2023年收支預算總數4,283.43萬元,比2022年收支預算總數增加1,310.89萬元,主要原因為:一是市公務服務中心隸屬關系由市機關事務服務中心調整至市委辦公室,其經費收支相應納入市委辦公室部門預算一并反映。二是除市公務服務中心外,由于機構調整及人員變動,納入2023年年初部門預算保障的人員較上年增加17名,人員經費和公用經費相應增加。三是2023年安排的項目經費同口徑增加277.87萬元。四是納入年初部門預算保障的基本支出較2022年有所增加。
(一)收入預算情況
市委辦公室2023年收入預算4,283.43萬元,全部為一般公共預算撥款收入。
(二)支出預算情況
市委辦公室2023年支出預算4,283.43萬元,其中:基本支出3,745.06萬元,占87.43%;項目支出538.37萬元,占12.57%。
二、財政撥款收支預算情況說明
市委辦公室2023年財政撥款收支預算總數4,283.43萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加1,310.89萬元,主要原因為:一是市公務服務中心隸屬關系由市機關事務服務中心調整至市委辦公室,其經費收支相應納入市委辦公室部門預算一并反映。二是除市公務服務中心外,由于機構調整及人員變動,納入2023年年初預算保障的人員較上年增加17名,人員經費和公用經費相應增加。三是2023年安排的項目經費同口徑增加277.87萬元。四是納入年初部門預算保障的基本支出較2022年有所增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入4,283.43萬元;支出包括:一般公共服務支出3,017.39萬元、科學技術支出164.88萬元、社會保障和就業支出647.71萬元、衛生健康支出211.03萬元、住房保障支出242.42萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市委辦公室2023年一般公共預算當年撥款4,283.43萬元,比2022年預算數增加1,310.89萬元,主要原因為:一是市公務服務中心隸屬關系由市機關事務服務中心調整至市委辦公室,其經費收支相應納入市委辦公室部門預算一并反映。二是除市公務服務中心外,由于機構調整及人員變動,納入2023年年初預算保障的人員較上年增加17名,人員經費和公用經費相應增加。三是2023年安排的項目經費同口徑增加277.87萬元。四是納入年初部門預算保障的基本支出較2022年有所增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出3,017.39萬元,占70.44%;科學技術支出164.88萬元,占3.85%;社會保障和就業支出647.71萬元,占15.12%;衛生健康支出211.03萬元,占4.93%;住房保障支出242.42萬元,占5.66%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2023年預算數為0.5萬元,主要用于保障市公務服務中心物業管理支出。
2.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)2023年預算數為3.4萬元,主要用于保障派駐紀檢組工作經費開支。
3.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2023年預算數為2,258.87萬元,主要用于保障單位人員經費、基本運轉支出需要。
4.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為274.57萬元,其中:市委辦公室綜合業務費200萬元、物業管理費11.8萬元、機房電費36萬元、市委領導春節走訪慰問經費3萬元、建議提案在線信息系統及在線督查系統運行維護費6.27萬元、市公務服務中心經費支出17.5萬元。
5.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)2023年預算數為260萬元,主要用于保障市公務服務中心公務服務專項工作開展支出需要。
6.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)2023年預算數為220.05萬元,主要用于保障市民生工作促進中心及市公務服務中心人員經費、基本運轉支出需要。
7.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)2023年預算數為144.08萬元,主要用于保障市委黨史研究室人員經費、基本運轉支出需要。
8.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)2023年預算數為20.8萬元,其中:《中國共產黨攀枝花執政實錄》《攀枝花紀事》編纂出版經費7萬元、《全省紅色遺址普查成果叢書》(攀枝花卷)編纂經費8萬元、市委黨史研究室信息系統維護費5萬元、市委黨史研究室物業管理費0.8萬元。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算數為358.39萬元,主要包含退休人員統籌外退休待遇、福利費、黨建經費、活動費等。
10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為287.79萬元,主要用于支付基本養老保險單位繳費。
11.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2023年預算數為1.53萬元,主要用于支付遺屬生活補助。
12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數為148.28萬元,主要用于支付公務員及機關工勤人員基本醫療保險單位繳費。
13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數為7.27萬元,主要用于支付事業人員基本醫療保險單位繳費。
14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2023年預算數為0.4萬元,主要用于支付市公務服務中心公務員醫療補助經費。
15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2023年預算數為55.08萬元,主要用于支付公務員個人醫療賬戶補充單位負擔部分。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為242.42萬元,主要用于支付單位承擔的住房公積金繳費。
四、一般公共預算基本支出情況說明
市委辦公室2023年一般公共預算基本支出3,745.06萬元,其中:
人員經費3,126.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助。
公用經費619.02萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市委辦公室2023年“三公”經費財政撥款預算數139.02萬元,其中:公務接待費105.33萬元,公務用車購置及運行維護費33.69萬元。根據工作統一安排,2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執行中,市級部門確需執行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。
(一)公務接待費較2022年預算增長1679.22%。主要原因是:市公務服務中心(承擔了市級相關接待任務)隸屬關系由市機關事務服務中心調整至市委辦公室,2023年,其公務接待費100萬元納入市委辦公室年初部門預算匯總編制。剔除該因素后,市委辦公室公務接待費同口徑減少0.59萬元,下降9.97%。
(二)公務用車購置及運行維護費較2022年預算增加6.68%。主要原因是:市公務服務中心隸屬關系由市機關事務服務中心調整至市委辦公室,其2023年公務用車運行維護費8.42萬元納入市委辦公室年初部門預算匯總編制。剔除該因素后,市委辦公室公務用車運行維護費同口徑減少6.32萬元,下降20%。
部門現有公務用車14輛,其中:轎車2輛,旅行車(含商務車)4輛,越野車8輛。
2023年安排公務用車購置費0萬元。
2023年安排公務用車運行維護費33.7萬元,用于14輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要用于保障公務外出、公務接待等工作開展。
六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明
市委辦公室2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。
(一)非財政撥款安排公務接待費情況說明
2023年非財政撥款安排公務接待費與2022年預算持平,均未作安排。
(二)非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明
非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平,均未作安排。
部門現有公務用車14輛,其中:轎車2輛,旅行車(含商務車)4輛,越野車8輛。
2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元。
2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
市委辦公室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算情況說明
市委辦公室2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2023年,市委辦公室(部門)下屬市委辦公室(本級)1家行政單位以及市委黨史研究室1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為503.64萬元,比2022年預算增加58.25萬元,增長13.08%。主要原因是:因機構調整及人員變動,2023年納入年初部門預算保障的人員較2022年增加17人,人員經費及公用經費相應增加。
(二)政府采購情況
市委辦公室2023年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年底,市委辦公室所屬各預算單位共有車輛14輛,其中執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2023年市委辦公室開展績效目標管理的項目11個,涉及預算538.37萬元。其中:運轉類項目4個,涉及預算248.6萬元;特定目標類項目7個,涉及預算289.77萬元。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的一般公共預算資金。
2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
5.機關運行經費:指為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位,下同)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、工會經費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護以及其他費用。
6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):反映由紀檢監察機關負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
8.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
9.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項):反映黨委辦公廳(室)及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
11.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
12.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
13.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):反映其他用于社會科學研究方面的支出。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位開支的離退休經費。
15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
18.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標表
表7.部門整體支出績效目標表