中共攀枝花市機構編制委員會辦公室2017年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2017-03-06 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
1.執行中央、省行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規,制定相關政策并監督實施。
2.擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案,審核市級各部門“三定”規定以及縣(區)、鄉(鎮)機構改革方案,指導市以下各級行政管理體制改革和機構改革,評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區劃調整的有關工作。
3.全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制和機關事業單位機構編制實名制管理工作,建立健全機構編制管理聯動機制,會同有關部門嚴格控制財政供養人員。對市級機關及市屬事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。
4.市委、市政府各部門,市人大、市政協機關,市法院、市檢察院機關,各民主黨派市委機關、各人民團體機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協調市級各部門之間以及市級各部門與縣(區)之間的職責分工。
5.縣(區)機構編制管理工作,審核縣(區)副科級及以上黨政群機構和事業機構的設置、調整。
6.市事業單位改革方案及相關配套政策,審核市屬事業單位機構編制方案,評估改革效果。負責市屬事業單位的機構編制管理工作。負責擬參照公務員法管理事業單位機構編制事項的審核工作。審核縣(區) 、鄉(鎮)事業單位改革總體方案,指導、協調縣(區)、鄉(鎮)事業單位改革和機構編制管理工作。
7.檢查全市各級行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況,建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
8.檢查全市事業單位登記管理工作。
9.市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。
(二)2017年重點工作
2017年將召開黨的十九大和省第十一次黨代會,是實施“十三五”規劃的重要一年,市委編辦全年工作定位是“作為年”、“獻禮年”和“貢獻年”,工作指導思想和總體要求是:全面貫徹黨的十八大和十八屆歷次全會精神,認真落實以習近平同志為核心的黨中央治國理政新理念新思想新戰略,緊緊圍繞 “四個全面”戰略布局,大力推進“四個加快建設”,深化“四驅驅動”。認真貫徹落實市委、市政府系列重大部署和省委編辦工作要求,不斷深化行政體制改革,事業單位分類改革,管住機構編制總量,提升資源配置效益,加強監督檢查,推進各項改革任務和管理舉措落地見效,為促進全市經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供強有力的體制機制保障。
二、單位構成情況
機關1個,下屬非獨立核算單位1個,為參照公務員法管理的事業單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,我辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入;支出為一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委編辦2017年一般預算收入469.49萬元,預算支出469.49萬元。
(一)收入預算情況
市委編辦2017年收入預算469.49萬元,全部為一般公共預算撥款收入。
(二)支出預算情況
市委編辦2017年支出預算469.49萬元,其中:基本支出457.49萬元,占97%;項目支出12萬元,占3%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市委編辦2017年財政撥款收支總預算469.349萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入469.49萬元;支出包括:一般公共服務支出390.30萬元、社會保障和就業支出46.31萬元、住房保障支出32.88萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市委編辦2017年一般公共預算當年撥款469.49萬元,比2016年預算數增加55.97萬元,主要是機關事業單位進行養老保險并軌工作和公車改革工作,增加了養老保險單位繳費部分和公車改革補助。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出390.30萬元,占83%;社會保障和就業支出46.31萬元,占10%;住房保障支出32.88萬元,占7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.【2013101】行政運行:2017年預算數為378.3萬元,主要用于單位工資福利支出、辦公費、水電等業務運行經費。
2.【2013102】一般行政管理事務:2017年預算數為12萬元,主要用于物業管理、辦公大樓維修、維護。
3.【2090504】未歸口管理的行政單位離退休:2017年預算數為8.11萬元,主要用于退休人員目標績效獎金。
4.【2090505】機關事業單位基本養老保險繳費:2017年預算數為38.20萬元,主要用于機關事業單位機關及下屬事業單位按照規定為職工繳納養老保險并軌后單位部分費用。
5.【2210201】住房公積金:2017年預算數為32.88萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定為職工繳納住房公積金單位部分費用。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市委編辦2017年一般公共預算基本支出378.30萬元。
人員經費292.96萬元,包括工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經費85.34萬元,包括辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市委編辦2017年“三公”經費財政撥款預算數3.55萬元,其中:公務接待費1.35萬元,公務用車購置及運行維護費2萬元,無因公出國經費。公務接待費較2016年持平,計劃用于單位對外單位考察、學習等接待。公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降370%,主要原因是2016年7月進行公車改革,公務車數量減少。單位現有公務用車1輛。2017年安排公務用車運行維護費2萬元,用于公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障執行公務、編制調查研究、精準扶貧等工作開展。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年,中共攀枝花市機構編制委員會辦公室以及下屬攀枝花市事業單位登記管理局(參公管理事業單位)的機關運行經費財政撥款預算為85.34萬元,比2016年預算增加17.87萬元,增長18%,原因為增加公車改革補貼。
(二)國有資產占有使用情況
截至2016年底,中共攀枝花市機構編制委員會辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛,無執法執勤用車輛和單位價值200萬元以上大型設備。
(三)績效目標設置情況
2017年市委編辦通用項目按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款12萬元。