四川省攀枝花市鐵路醫院2014年部門決算說明
coffeezulin.com 發布時間:2015-10-29 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
按照決算管理有關規定,2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
2014年我院在市財政局、市衛生局、釩鈦產業園區管委會、市五醫院、院黨總支、院行政的領導下,完成了所轄片區本年度的醫療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產業園區突發公共衛生事件、鐵路列車用藥、旅客及路外傷人員救治等任務,為醫療覆蓋片區人民的身體健康提供了有力的保障。
二、部門概況
本單位為一級預算單位,無下屬部門。
三、收支決算總體情況
2014年收入決算總額為2318.71萬元,其中:當年財政撥款收入791.14萬元,事業收入1388.14萬元,其他收入139.44萬元。收入決算總額較2013年增減少170.67萬元,主要原因是醫療收入減少79.77萬元及攀枝花市釩鈦產業園區2013年撥入設備購置款100萬元。
2014年支出決算總額為2394.59萬元,其中:社會保障和就業11.74萬元,醫療衛生2347.26萬元。支出決算總額較2013年減少39.74萬元,主要原因是由于醫療收入的降低造成藥品支出減少43.44萬元。
四、財政撥款支出決算情況
財政撥款支出包括項目支出及離退休人員支出。
基本支出,是用于離退休人員支出,包括基本工資、津貼補貼,福利費及死亡退休人員撫恤金等。
項目支出主要用于維持醫院的正常運轉、藥品材料購入,完成日常工作。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)社會保障和就業支出11.74萬元,是死亡退休人員撫恤金。
(二)醫療衛生支出779.4萬元,主要用于藥品材料購入,離退休人員工資及福利費用。
五、財政撥款“三公”經費情況
(一)公務接待費
2014年公務接待費6.41萬元,較2013年決算數下降36.23%。2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。主要是同行交流,義診及上級檢查等。
(三)公務用車購置及運行維護費
2014年車輛運行維護費支出15.64萬元,較2013年決算數增加6.65%。公務車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等。