四川省攀枝花市水務(wù)局2016年部門決算編制說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2017-09-08 來源:攀枝花市水利局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理、全市水資源保護(hù)工作、負(fù)責(zé)擬定全市節(jié)約用水政策和指導(dǎo)節(jié)水工作。3、負(fù)責(zé)全市供水行業(yè)管理指導(dǎo)和監(jiān)督工作(含自備水源)。4、指導(dǎo)全市水務(wù)行業(yè)體制改革工作;監(jiān)管市政府授權(quán)管理市級水務(wù)資產(chǎn),指導(dǎo)縣(區(qū))水務(wù)行業(yè)國有資產(chǎn)的業(yè)務(wù)管理工作。5、負(fù)責(zé)全市水務(wù)、水土保持、地方水電基本建設(shè)的指導(dǎo)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)督。6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施水務(wù)、水土保持、地方水電的法律法規(guī)及執(zhí)法,調(diào)處縣(區(qū))之間的重大水事糾紛,負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。7、負(fù)責(zé)全市水土保持工作。8、負(fù)責(zé)地方水利電力行業(yè)管理管理工作。9、負(fù)責(zé)全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。11、指導(dǎo)全市水務(wù)發(fā)展和水務(wù)行業(yè)勞動保護(hù)、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。12、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2016年重點(diǎn)工作完成情況。
圍繞市委、市政府“穩(wěn)增長、GDP 破千億”工作目標(biāo),水務(wù)系統(tǒng)全力爭取上級項(xiàng)目和資金支持,圓滿或超額完成省市下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),水務(wù)各項(xiàng)工作成效明顯:1、資金爭取較好:2016 年度,我市共投入水利建設(shè)資金 10.1928 億元,較“十二五”同期增長了 61.79%。2、目標(biāo)任務(wù)完成好:小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)新增有效灌溉面積2400 畝,完成年初目標(biāo)任務(wù)的120%。實(shí)現(xiàn)新增和改善灌面 6.38萬畝,新增和恢復(fù)蓄引提水能力 1002 萬方,綜合治樅水土流失面積 135 平方公里,新增和恢復(fù)節(jié)水灌面 5.83 萬畝,完成地方年發(fā)電量 7.33 億千瓦時,目標(biāo)任務(wù)均超額完成了10%以上。3、骨干工程推進(jìn)順利:年度共完成投資 5.65 億元。4、防汛抗旱成效顯:落實(shí)責(zé)任,健全各級防汛應(yīng)急搶險體系。5、民生水利推進(jìn)好:緊緊圍繞脫貧攻堅和水利支持幸福美枧新村建設(shè)工作,編制完成“十三五”農(nóng)村飲水安全鞏固提升規(guī)劃,縣級水質(zhì)檢測中心投入使用。7、水利改革穩(wěn)步推進(jìn):加大“放管服”力度,清理、調(diào)整行政權(quán)力目錄 130 項(xiàng),保留行政審批項(xiàng)目 12 項(xiàng),年度受理行政審批事項(xiàng) 28 件,辦結(jié) 28件,按時辦結(jié)率、群眾滿意率、歸檔率均為100%。8、全面從嚴(yán)治黨縱深推進(jìn):落實(shí)黨建工作責(zé)任制,不斷推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、部門概況
攀枝花市水務(wù)局下屬二級單位8個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位6個。
三、收支決算總體情況
2016年攀枝花市水務(wù)局本年收入合計3956.2萬元,其中:財政撥款收入3955.49萬元,占99.98%;其他收入0.7萬元,占0.02%。
2016年攀枝花市水務(wù)局本年支出合計2445.1萬元,其中:基本支出1581.86萬元,占64.70%;項(xiàng)目支出863.24萬元,占35.30%。(餅狀圖)
四、財政撥款收支決算情況
攀枝花市水務(wù)局2016年度財政撥款收支總決算4816.17萬元。與2015年相比,財政撥款收入總計增加1223.33萬元,增長44.78%,財政撥款支出總計減少58.44萬元,下降2.33%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
攀枝花市水務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2414.67萬元,占本年支出合計的98.76%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加 96.96萬元,增長4.18%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
攀枝花市水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2414.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出10.3萬元,占0.43%;社會保障和就業(yè)支出236.45萬元,占9.79%;農(nóng)林水支出2068.64萬元,占85.67%;住房保障支出99.28萬元,占4.11%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為3.45萬元,完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為6.85萬元,完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為2萬元,完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為80.69萬元,完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為136.86萬元,完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為16.3萬元,完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0.6萬元,完成預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0萬元。該項(xiàng)目是“9.19”洪災(zāi)后中央撥付的救災(zāi)應(yīng)急補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)基建投資預(yù)算,用于仁和污水廠和大渡口污水廠災(zāi)后恢復(fù)重建,因預(yù)算2016年12月30才下達(dá),需要結(jié)轉(zhuǎn)到次年撥付。
9.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為661.85萬元,完成預(yù)算100%。
10.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為23.36萬元,完成預(yù)算21.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目工期長,截止2016年底尚未完工,款項(xiàng)未支付完。
11.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為327.85萬元,完成預(yù)算88.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是勝利水庫大壩運(yùn)行安全監(jiān)測項(xiàng)目的原施工設(shè)計總承包方式目前無法實(shí)行,資金未動。
12.農(nóng)林水支出(類)水利(款) 水土保持(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為240.51萬元,完成預(yù)算82.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施。
13.農(nóng)林水支出(類)水利(款) 水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為61.14萬元,完成預(yù)算46.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施。
14.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為3.65萬元,完成預(yù)算1.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目2016年12月才下達(dá)預(yù)算,需要結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用。
15.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利技術(shù)推廣(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為190.43萬元,完成預(yù)算100%。
16.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為479.90萬元,完成預(yù)算49.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施。
17.農(nóng)林水支出(類)水利(款) 其他水利支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為66.94萬元,完成預(yù)算9.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是勝利水庫項(xiàng)目正在實(shí)施,進(jìn)入政府采購程序。中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目2016年12月才下達(dá)預(yù)算,需要結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用。
18.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款) 其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為13萬元,完成預(yù)算100%。
19.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為99.28萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
攀枝花市水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1581.86萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1304.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)277.09萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
攀枝花市水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為51.87萬元,完成預(yù)算58.34%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為48.85萬元,完成預(yù)算58.01%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.02萬元,完成預(yù)算64.26%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年我局完成了公車改革,并新出臺了《攀枝花市水務(wù)局機(jī)關(guān)公務(wù)出行保障辦法(暫行)》,規(guī)范了我局機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革后公務(wù)出行車輛保障方式,嚴(yán)格保留車輛使用管理,提高車輛保障效率。在公務(wù)接待上加強(qiáng)了審批管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)總額,杜絕奢侈浪費(fèi)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少15.93萬元,下降23.5%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.49萬元,下降24.08%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.43萬元,下降12.46%。增減變動的主要原因是2016年我局完成了公車改革,取消車輛7臺,相應(yīng)的用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低了。在公務(wù)接待上加強(qiáng)了審批管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)總額。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算48.85萬元,占94.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.02萬元,占5.82%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國(境)費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.85萬元,其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車13輛,其中:轎車3輛、越野車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.85萬元。主要用于防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)3.02萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待21批次,164人,共計支出3.02萬元,具體內(nèi)容包括:接待省上和省內(nèi)其他市州領(lǐng)導(dǎo)來攀考察調(diào)研農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持及防汛抗旱檢查工作等。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
攀枝花市水務(wù)局2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出30萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,攀枝花市水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.35萬元,比2015年減少98.3萬元,下降35.28%。
(二)政府采購支出情況
2016年度,攀枝花市水務(wù)局政府采購支出總額52.59萬元,其中:政府采購貨物支出52.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于改善農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持及防汛抗旱檢查等工作的辦公條件,適應(yīng)新形勢下辦公要求,提高工作效率。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,攀枝花市水務(wù)局公有車輛20輛,其中:一般公務(wù)用車18輛;特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)11個,涉及財政資金239.5萬元。根據(jù)攀枝花市財政局《關(guān)于開展2017年財政支出績效評價工作的通知》(攀財預(yù)〔2017〕31 號)要求,我局開展了2016年水利建設(shè)資金項(xiàng)目支出績效自評。參照《項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系》,從各項(xiàng)目執(zhí)行的情況,我局圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個方面對2016年水利建設(shè)資金項(xiàng)目自評得分為95分。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):指擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
5.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項(xiàng)):指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。
17.農(nóng)林水支出(類)水利(款) 水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
18.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持(項(xiàng)):指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出。
9.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。
10.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):指防汛業(yè)務(wù)支出。
11.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利技術(shù)推廣(項(xiàng)):指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
12.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):指用水資源收入安排的支出。
13.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):指其他用于水利方面的支出。
14.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
27.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
28.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
29.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
30.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
31.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。