攀枝花市商貿流通服務中心(攀枝花市軍糧供應站)2018年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2018-02-27 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)市商服中心(軍糧站)職能:全面貫徹省、市軍糧供應政策,堅持“以兵為本”,誠信為先,全心全意服務于部隊后勤建設,扎實做好軍糧供應規范化管理工作,嚴格購糧手續及軍用購糧卡系統設備的使用管理。
(二)2018年重點工作:保證全市軍糧供應;指導監督檢查供應網點執行軍供政策、規定;負責軍糧差補貼的撥付、清算;雙擁工作;主管局交辦的其他工作。
二、單位構成情況
市商服中心(軍糧站)基本性質是事業單位,單位執行會計制度是事業單位會計制度。現有在職事業職工8人,管理人員5人,專業技術人員2人,技師1人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市商服中心(軍糧站)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入118.02萬元,無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經營預算撥款收入、無事業收入、無事業單位經營收入;支出包括:一般公共服務支出118.02萬元,其中:工資福利支出83.05萬元(包括人員工資支出、其他社會保障支出);日常公用支出14.27萬元;機關事業單位基本醫療保險繳費支出11.43萬元;住房公積金支出9.27萬元,2018年收支總預算118.02萬元。
(一)收入預算情況
市商服中心(軍糧站)2018年收入預算118.02萬元,其中:一般公共預算撥款收入事業運行97.32萬元,占82.46%;機關事業單位基本養老保險支出11.43萬元,占9.68%;住房公積金支出9.27萬元,占7.85%;無政府性基金預算撥款收入;無事業收入。
(二)支出預算情況
市商服中心(軍糧站)2018年支出預算118.02萬元,其中:基本支出97.32萬元,占82.46%;機關事業單位基本養老保險支出11.43萬元,占9.68%;住房公積金支出9.27萬元,占7.85%;無項目支出。
四、財政撥款收支預算情況說明
市商服中心(軍糧站)2018年財政撥款收支總預算118.02萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入118.02萬元、無本年政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出97.32萬元、社會保障和就業支出11.43萬元、住房保障支出9.27萬元,無其他支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市商服中心(軍糧站)2018年一般公共預算當年撥款118.02萬元,比2017年預算數增加14.94萬元,主要是增加工資福利支出12.41萬元;日常公用支出2.53萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出97.32萬元,占82.46%;機關事業單位基本養老保險支出11.43萬元,占9.68%;住房公積金支出9.27萬元,占7.85%;無項目支出。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2018年預算數為118.02萬元,主要用于:基本工資27.12萬元;津貼補貼3.55萬元;績效工資46.55萬元;機關事業單位基本養老保險繳費11.43萬元;職工醫療保險繳費4.28萬元;公務員醫療補助繳費0.64萬元;其他社會保障繳費0.91萬元;辦公費1.44萬元;水費0.29萬元;電費0.72萬元;郵電費0.46萬元;差旅費5.76萬元;公務接待費0.21萬元;工會經費0.68萬元;福利費0.81萬元;公務用車運行維護費2.88萬元;黨建經費1.02萬元;住房公積金支出9.27萬元。
2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項目)2018年預算數為0萬元。
3.一般公共服務(類)人大事務(款)機關服務(項)2018年預算數為0萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市商服中心(軍糧站)2018年一般公共預算基本支出118.02萬元,其中:人員經費83.05萬元,主要包括:基本工資27.12萬元;津貼補貼3.55萬元;績效工資46.55萬元;職工醫療保險繳費4.28萬元;公務員醫療補助繳費0.64萬元;其他社會保障繳費0.91萬元。
公用經費14.27萬元,主要包括:辦公費1.44萬元;水費0.29萬元;電費0.72萬元;郵電費0.46萬元;差旅費5.76萬元;公務接待費0.21萬元;工會經費0.68萬元;福利費0.81萬元;公務用車運行維護費2.88萬元;黨建經費1.02萬元;
機關事業單位基本養老保險繳費11.43萬元。
住房公積金支出9.27萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市商服中心(軍糧站)2018年“三公”經費財政撥款預算數3.09萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.21萬元,公務用車購置及運行維護費2.88萬元。
(一)因公出國(境)經費無,財政預算未安排。
(二)公務接待費較2017年預算下降0.02萬元。
(三)公務用車購置及運行維護費2.88萬元。
主要原因是2017年攀枝花市軍糧供應站用于軍糧供應多用途貨車1輛。
2018年安排公務用車購置費0萬元。
2018年安排公務用車運行維護費2.88萬元,用于軍糧供應的多用途貨車燃油、維修等方面支出,主要保障軍供工作的開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市商服中心(軍糧站)2018年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支0萬元,項目支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費(無)
(二)國有資產占有使用情況
截至2017年底,市商服中心(軍糧站)共有車輛1輛。
(三)績效目標設置情況(無)
十、名詞解釋
1.一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出;
2.一般行政管理事務反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;
307002-市商貿流通服務中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc