攀枝花市商貿流通服務中心(攀枝花市軍糧供應站)2017年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)市商服中心(軍糧站)職能:全面貫徹省、市軍糧供應政策,堅持“以兵為本”,誠信為先,全心全意服務于部隊后勤建設,扎實做好軍糧供應規范化管理工作,嚴格購糧手續及軍用購糧卡系統設備的使用管理。

  (二)市商服中心(軍糧站)2017年重點工作。建立健全各項規章制度,使之各項工作有章可循,有據可查,保證軍糧供應政策和任務的落實,全面提升軍糧供應保障能力與服務水平。

  二、單位構成情況

  市商服中心(軍糧站)基本性質是事業單位,單位執行會計制度是事業單位會計制度。現有在職事業職工8人,管理人員5人,專業技術人員2人,技師1人。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,市商服中心(軍糧站)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入103.08萬元,無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經營預算撥款收入、無事業收入、無事業單位經營收入;支出包括:一般公共服務支出103.08萬元,其中:工資福利支出71.71萬元(包括人員工資支出、其他社會保障支出),日常公用支出11.74萬元,對個人和家庭的補助支出0.64萬元,機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元,住房公積金支出7.98萬元,2017年收支總預算103.08萬元。

  (一)收入預算情況

  市商服中心(軍糧站)2017年收入預算103.08萬元,其中:一般公共預算撥款收入事業運行84.09萬元,占81.58%;機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元,占10.68%;住房公積金支出7.98萬元,占7.74%;無政府性基金預算撥款收入;無事業收入。

  (二)支出預算情況

  市商服中心(軍糧站)2017年支出預算103.08萬元,其中:基本支出84.09萬元,占81.58%;機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元,占10.68%;住房公積金支出7.98萬元,占7.74%;無項目支出。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  市商服中心(軍糧站)2017年財政撥款收支總預算103.08萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入103.08萬元、無本年政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出84.09萬元、社會保障和就業支出11.01萬元、住房保障支出7.98萬元,無其他支出。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  市商服中心(軍糧站)2017年一般公共預算當年撥款103.08萬元,比2016年預算數增加20.37萬元,主要是增加機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元,工資支出9.36萬元。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出84.09萬元,占81.58%;機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元,占10.68%;住房公積金支出7.98萬元,占7.74%;無其他支出。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2017年預算數為103.08萬元,主要用于:基本工資26.47萬元;津貼補貼3.56萬元;其他社會保障繳費5.18萬元;績效工資36.50萬元;辦公費1.60萬元;水費0.32萬元;電費0.80萬元;郵電費0.35萬元;差旅費6.40萬元;公務接待費0.23萬元;工會經費0.68萬元;福利費0.79萬元;其他商品和服務支出0.57萬元;其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元;機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元;住房公積金支出7.98萬元。

  2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項目)2017年預算數為0萬元。

  3.一般公共服務(類)人大事務(款)機關服務(項)2017年預算數為0萬元。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  市商服中心(軍糧站)2017年一般公共預算基本支出103.08萬元,其中:人員經費72.35萬元,主要包括:基本工資26.47萬元、津貼補貼3.56萬元、其他社會保障繳費5.18萬元、績效工資36.50萬元、其他對個人和家庭補助支出0.64萬元。

  公用經費11.74萬元,主要包括:辦公費1.60萬元、水費0.32萬元、電費0.80萬元、郵電費0.35萬元、差旅費6.40萬元、公務接待費0.23萬元、工會經費0.68萬元、福利費0.79萬元、其他商品和服務支出0.57萬元。

  機關事業單位基本養老保險支出11.01萬元。

  住房公積金支出7.98萬元。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  市商服中心(軍糧站)2017年“三公”經費財政撥款預算數0.23萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.23萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

  (一)因公出國(境)經費無,財政預算未安排。

  (二)公務接待費與2016年預算持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費無,財政預算未安排。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  市商服中心(軍糧站)2017年政府性基金預算支出。無,財政預算未安排。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費(無)

  (二)國有資產占有使用情況(無)

  (三)績效目標設置情況(無)

  附件:市商服中心預算公開表.xls