關于攀枝花市商貿流通服務中心2016年部門預算編制的說明
coffeezulin.com 發布時間:2016-02-18 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
根據攀枝花市財政局《關于做好2016年預算信息公開工作的通知》(攀財預〔2016〕4號)文件要求,按照預算管理有關規定,我單位全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
全面貫徹省、市軍糧供應政策,堅持“以兵為本”,誠信為先,全心全意服務于部隊后勤建設,全面提升軍糧供應保障能力與服務水平。建立健全各項規章制度,使之各項工作有章可循,有據可查,保證軍糧供應政策和任務的落實。
二、收支預算總體情況
2016年收入預算總額為82.71萬元,其中:當年財政撥款收入82.71萬元,無事業收入。
2016年支出預算為82.71萬元,其中:人員支出63.84萬元(包括人員工資支出、社會保障支出),日常公用支出11.48萬元,對個人和家庭的補助支出7.39萬元,無專項支出。
三、財政撥款支出預算安排情況
2016年我單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的日常工作。其中:基本支出82.71萬元,(包括基本工資、津貼補貼、社會保障、住房公積金和日常公用經費)。
無項目支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)事業運行支出70.39萬元,其中:人員工資支出:58.91萬元,日常公用支出:11.48萬元。主要用于事業單位人員工資、日常運轉支出。
(二)社會保障支出4.93萬元,主要用于事業單位社會保障支出。
(三)住房保障支出7.07萬元及其他對個人和家庭補助支出0.32萬元,用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
(四)無其他科目支出。
四、“三公”經費財政撥款預算安排情況
(一)無因公出國(境)費用支出。
(二)2016年安排公務接待費0.23萬元,計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
(三)無公務用車購置及運行維護費支出。
附件:附表.xls