關于攀枝花市商貿流通服務中心2016年部門預算編制的說明

coffeezulin.com     發布時間:2016-02-18      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  根據攀枝花市財政局《關于做好2016年預算信息公開工作的通知》(攀財預〔2016〕4號)文件要求,按照預算管理有關規定,我單位全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  全面貫徹省、市軍糧供應政策,堅持“以兵為本”,誠信為先,全心全意服務于部隊后勤建設,全面提升軍糧供應保障能力與服務水平。建立健全各項規章制度,使之各項工作有章可循,有據可查,保證軍糧供應政策和任務的落實。

  二、收支預算總體情況

  2016年收入預算總額為82.71萬元,其中:當年財政撥款收入82.71萬元,無事業收入。

  2016年支出預算為82.71萬元,其中:人員支出63.84萬元(包括人員工資支出、社會保障支出),日常公用支出11.48萬元,對個人和家庭的補助支出7.39萬元,無專項支出。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  2016年我單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的日常工作。其中:基本支出82.71萬元,(包括基本工資、津貼補貼、社會保障、住房公積金和日常公用經費)。

  無項目支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)事業運行支出70.39萬元,其中:人員工資支出:58.91萬元,日常公用支出:11.48萬元。主要用于事業單位人員工資、日常運轉支出。

  (二)社會保障支出4.93萬元,主要用于事業單位社會保障支出。

  (三)住房保障支出7.07萬元及其他對個人和家庭補助支出0.32萬元,用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  (四)無其他科目支出。

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  (一)無因公出國(境)費用支出。

  (二)2016年安排公務接待費0.23萬元,計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)無公務用車購置及運行維護費支出。

  附件:附表.xls