市強制隔離戒毒所2023年單位預算公開

coffeezulin.com     發布時間:2023-02-03     來源:四川省攀枝花市強制隔離戒毒所      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

 

 

 

 

 

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年單位預算

 

目錄

 

第一部分  攀枝花市強制隔離戒毒所概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

部分  攀枝花市強制隔離戒毒所2023單位預算情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市強制隔離戒毒所

概   

 

一、職能簡介

依法收治我市強制隔離戒毒人員,履行強制隔離戒毒工作職能,做好戒毒人員的教育戒治,配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作,大力發揮司法行政戒毒工作在維護社會穩定、構建和諧社會中的積極作用。

二、2023年重點工作

2023年,我所將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,自覺踐行習近平法治思想,深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,認真落實市委政法委、省戒毒管理局和市司法局安排部署,堅持政治引領、服務中心大局、聚焦主責主業,以構建場所發展新格局為主調,以實現新所項目建設為主線,扛起安全穩定主責、聚焦“三個融入”社會效果,守正創新、攻堅克難、銳意進取,努力開創司法行政戒毒工作新局面。

(一)推動場所建設實現新發展。緊緊圍繞新所建成投用的總目標,聚力攻堅項目建設強化主體責任,全力以赴推進項目建設按計劃完工;加強與市財政局溝通對接努力爭取項目建設資金按工程進度撥付加強住建規劃部門對接加快完善項目手續辦理;加強請示匯報,盡快推動智慧戒毒信息化建設同步建設

(二)推動從嚴治黨實現新發展。強化責任壓力,壓緊壓實壓牢黨委主體責任、“一把手”第一責任、班子成員一崗雙責,強化紀委書記“雙報告”制度;強化監督執紀,緊盯“關鍵少數”、關鍵領域、關鍵環節、關鍵問題;強化反腐倡廉,徹底肅清流毒影響,強化“新時代政法干警十個嚴禁”等紀律剛性約束,構建紀法教育、廉政教育和警示教育“三位一體”廉政教育體系;強化紀律作風建設,持之以恒地貫徹落實中央八項規定精神及實施細則,嚴防“四風”隱形變異,營造清正清廉清明的良好環境,推動政治生態持續向好。

(三)推動隊伍建設實現新發展。堅持政治引領抓好黨的二十大精神學習宣傳貫徹引導黨員干部把思想和行動統一到黨的二十大精神上來,立足工作實際,堅持學思用貫通、知信行統一,把黨的二十大精神落實到推動場所發展中去;堅持素質提升,大力開展能力適應性訓練嚴格按照全國統一的戒毒工作基本模式要求,提前謀劃、科學設置、分批組織,全力做好民警戒毒工作業務培訓,組織教育管理、醫療康復、信息化操作等各項技能培訓,適應新時期司法行政戒毒工作的需要,為早日收治戒毒人員下好先手棋,打好準備仗。

(四)推動社會延伸實現新發展。深化融入鄉村振興、社會治理、公共法律服務體系“三個融入”,立足充分發揮戒毒工作職能,以更加開放的視野,積極參與市域社會治理,通過持續選派民警參與鄉村振興、社區矯正,加強與社區的銜接和協同打造社區戒毒(康復)指導站深化公共法律服務,推進陣地建設、集成服務和關口前移堅持開展禁毒防艾宣傳“六進”活動,聚焦重點鄉鎮,關注重點人群,精準有效的實施禁毒宣傳教育,不斷拓展禁毒宣教范圍廣度、康復指導力度、銜接幫扶深度、便民服務溫度。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 攀枝花市強制隔離戒毒所

        2023年單位預算情況說明

 

、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,攀枝花市強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2595.78萬元;支出包括:公共安全支出1824.29萬元、社會保障和就業支出428.65萬元,衛生健康支出165.42萬元,住房保障支出177.41.萬元。攀枝花市強制隔離戒毒所2023年收支總預算2595.78萬元。比2022年預算數增加230.17萬元,主要是社會保障和就業支出、衛生健康支出增加

(一)收入預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2023收入預算2595.78萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入2595.78萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%

(二)支出預算情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2023支出預算2595.78萬元,其中:基本支出2583.88萬元,占99.54%;項目支出11.9萬元,占0.46%

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023財政撥款收支預算總數2595.78萬元,2022財政撥款收支預算總數增加230.17萬元,主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出增加

收入包括:一般公共預算撥款收入2595.78萬元;支出包括:公共安全支出1824.29萬元、社會保障和就業支出428.65萬元,衛生健康支出165.42萬元,住房保障支出177.41萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市強制隔離戒毒所2023一般公共預算當年撥款2595.78萬元,比2022預算數增加230.17萬元,主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出1824.29萬元,占70.28%;社會保障和就業支出428.65萬元,占16.51%衛生健康支出165.42萬元,占6.37%住房保障支出177.41萬元,占6.834%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出(204)強制隔離戒毒(08)行政運行(012023年預算數為1812.39萬元,主要用于:機關單位人員工資、日常運轉用于機關以及為完成特定行政工作任務的支出

2.公共安全支出(204)強制隔離戒毒(08一般行政管理事務022023年預算數為2.4萬元,主要用于:政法網絡運行費項目支出。

3.公共安全支出(204)強制隔離戒毒(08機關服務032023年預算數為9.5萬元,主要用于:機關服務物業管理費項目支出。

4.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)行政單位離退休(012023年預算數為211.08萬元,主要用于:退休人員統籌外工作部分、退休人員醫療補助及目標績效等。

5.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(052023年預算數為214.59萬元,主要用于:在職人員養老保險的支出。

6.社會保障和就業支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(012022年預算數為2.98萬元,主要用于:退休傷殘民警護理費支出。

7.衛生健康支出(210行政事業單位醫療11行政單位醫療012023年預算數為113.84萬元,主要用于:在職職工基本醫療保險繳費支出

8.衛生健康支出(210行政事業單位醫療11公務員醫療補助032023年預算數為7.6萬元,主要用于:在職公務員醫療補助經費支出

9.衛生健康支出(210行政事業單位醫療11其他行政事業單位醫療支出992023年預算數為43.99萬元,主要用于:其他醫療經費支出

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(012023年預算數為177.41萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023一般公共預算基本支出2583.88萬元,其中:

人員經費2311.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、醫療費補助

公用經費272.24萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費差旅費、公務接待費工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023“三公”經費財政撥款預算數9.32萬元,其中:公務接待費2.19萬元,公務用車購置及運行維護費7.13萬元。根據工作統一安排,2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執行中,市級部門確需執行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費

(一)公務接待費較2022預算下降10.25%主要原因是按要求壓減公務接待費支出

2023公務接待費計劃用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(二)公務用車購置及運行維護費較2022預算下降20%主要原因是按要求壓減公務用車運行維護費支出

單位現有公務用車4輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)3輛,越野車1輛。

2023安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛。

2023安排公務用車運行維護費7.13萬元,用于4輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障戒毒工作業務、禁毒宣傳、新所基建項目、森林防火等工作的正常開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排,2023年市本級年初部門預算暫未編列非財政撥款安排的因公出國(境)經費。執行中,市級部門確需執行出國(境)任務和計劃的,且經費來源為非財政撥款的,按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

(一)非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年未安排非財政撥款安排公務接待費

(二)非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2023年未安排非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023政府性基金預算支出0萬元。

、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市強制隔離戒毒所2023國有資本經營預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2023,攀枝花市強制隔離戒毒所的機關運行經費財政撥款預算為272.24萬元,比2022預算增加10.16萬元,增長3.88%。主要原因是在職人員職務職級變化致機關運行經費增長

(二)政府采購情況

2023,攀枝花市強制隔離戒毒所安排政府采購預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022底,攀枝花市強制隔離戒毒所共有車輛4輛,其中,執法執勤用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

(四)預算績效情況

2023年攀枝花市強制隔離戒毒所開展績效目標管理的項目2個,涉及預算11.9萬元。其中:運轉類項目2個,涉及預算11.9萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)行政運行(項):指機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10.業務運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:表1.單位收支總表

      1-1.單位收入總表

      1-2.單位支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6-1.單位預算項目績效目標表(物業管理費

6-2.單位預算項目績效目標表(政法網絡運行費

 

2023年部門預算公開報表(市強戒所本級單位).xlsx

 

2023年23

審核: 何強   責任編輯: 王瑤