攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2017年部門決算編制說(shuō)明
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間:2018-09-20 來(lái)源:市財(cái)政局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
(1)貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于民族、宗教工作的法律法規(guī)和方針政策。(2)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)。(3)負(fù)責(zé)民族、宗教政策、法律、法規(guī)的宣傳教育工作并監(jiān)督實(shí)施。(4)擬定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。(5)管理民族專項(xiàng)資金。(6)研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、新聞出版等方面的特殊問(wèn)題。(7)監(jiān)督和辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。(8)依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護(hù)宗教界合法權(quán)益,支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。(9)負(fù)責(zé)對(duì)宗教法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理;引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動(dòng),防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。(10)負(fù)責(zé)組織實(shí)施安置涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民工作規(guī)劃、管理,協(xié)助縣(區(qū))和相關(guān)部門處理好自發(fā)遷居農(nóng)民的遺留問(wèn)題,指導(dǎo)縣區(qū)完成涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民的安置發(fā)展工作。(11)會(huì)同相關(guān)部門做好民族宗教干部和民族宗教工作干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。(12)參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。(13)承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況
(1)加大民族地區(qū)投入力度。在民族地區(qū)組織實(shí)施了四大民生工程。(2)深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建。啟動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣(區(qū))創(chuàng)建,深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育,全力維護(hù)民族地區(qū)穩(wěn)定,加強(qiáng)城市民族工作,強(qiáng)化自發(fā)遷居農(nóng)民管理。(3)規(guī)范宗教事務(wù)管理。籌辦召開(kāi)了全市宗教工作會(huì)議。強(qiáng)化宗教領(lǐng)域規(guī)范管理,堅(jiān)決抵御滲透,加強(qiáng)宗教團(tuán)體自身建設(shè)。(4)推進(jìn)民族地區(qū)脫貧。在14個(gè)貧困村實(shí)施14個(gè)扶貧項(xiàng)目,助力貧困村脫貧攻堅(jiān)。
二、部門概況
攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),為其他事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)本年收入合計(jì)763.30萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入763.27萬(wàn)元,占99.99%;其他收入0.03萬(wàn)元,占0.01%。
2017年攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)本年支出合計(jì)766.54萬(wàn)元,其中:基本支出608.24萬(wàn)元,占79%;項(xiàng)目支出158.30萬(wàn)元,占21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)807.57萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出766.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加48.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出766.52萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出638.87萬(wàn)元,占83.3%;教育支出10萬(wàn)元,占1.3%。社會(huì)保障和就業(yè)支出78.52萬(wàn)元,占10.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1萬(wàn)元,占0.1%,住房保障支出38.13萬(wàn)元,占5%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為406.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(xiàng)(項(xiàng)):支出決算為80.60萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為84.76萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)其他民族事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為21.50萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出(類)宗教事務(wù)(款)其他宗教事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為1.93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):支出決算為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為30.80萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為46.52萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為1.20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為38.13萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出608.22萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)507.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資121.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼108.46萬(wàn)元、獎(jiǎng)金110.86萬(wàn)元、績(jī)效工資27.83萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.88萬(wàn)元、退休費(fèi)25.24萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.49萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)3.28萬(wàn)元、住房公積金38.13萬(wàn)元、
公用經(jīng)費(fèi)100.78萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)3.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.63萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.91萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.74萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.88萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.82萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.32萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.81萬(wàn)元、福利費(fèi)5.81萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,其他交通費(fèi)19.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出29.62萬(wàn)元
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.88萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬(wàn)元,占84%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.88萬(wàn)元,占16%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:越野車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元。主要用于組織開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)、開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、指導(dǎo)協(xié)調(diào)宗教事務(wù),參與協(xié)調(diào)民區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少11.19萬(wàn)元,下降53%。主要原因是公車改革,車輛減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次,80人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.88萬(wàn)元。具體開(kāi)支內(nèi)容包括:接待上級(jí)部門來(lái)攀檢查、調(diào)研工作20人次,支出0.41萬(wàn)元;接待省內(nèi)外其他地市州少數(shù)民族代表團(tuán)、宗教教職人員來(lái)攀交流考察工作60人次,支出1.47萬(wàn)元。無(wú)外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.23萬(wàn)元,下降11%。主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市十項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.78萬(wàn)元,比2016年減少2.87萬(wàn)元,下降3%。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年度,攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額4.48萬(wàn)元,均為采購(gòu)貨物支出,主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額4.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)公有車輛2輛,均為一般公務(wù)用車;無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè),涉及財(cái)政資金158.30萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分92分,部門支出績(jī)效指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值,績(jī)效目標(biāo)完成較好。存在的問(wèn)題:專項(xiàng)資金存在結(jié)轉(zhuǎn)情況。下一步改進(jìn)措施:項(xiàng)目早規(guī)劃,早組織實(shí)施,按進(jìn)度正常推進(jìn),爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年實(shí)施完畢,當(dāng)年完成支付。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
得分 |
部門決策(25分) |
目標(biāo)任務(wù)(15分) |
相關(guān)性(5分) |
5 |
明確性(5分) |
5 |
||
合理性(5分) |
5 |
||
預(yù)算編制(10分) |
測(cè)算依據(jù)(5分) |
5 |
|
目標(biāo)管理(5分) |
5 |
||
綜合管理(30分) |
專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分) |
省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分) |
1 |
中央專款分配合規(guī)率(1分) |
1 |
||
中期評(píng)估(2分) |
執(zhí)行中期評(píng)估(2分) |
1 |
|
績(jī)效監(jiān)控(5分) |
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) |
1 |
|
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分) |
2 |
||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) |
非稅收入征收情況(1分) |
1 |
|
非稅收入上繳情況(1分) |
1 |
||
資產(chǎn)管理(6分) |
資產(chǎn)管理信息化情況(2分) |
2 |
|
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分) |
2 |
||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) |
2 |
||
內(nèi)控制度管理(2分) |
內(nèi)部控制度健全完整(2分) |
1 |
|
信息公開(kāi)(6分) |
預(yù)算公開(kāi)(2分) |
2 |
|
決算公開(kāi)(2分) |
2 |
||
績(jī)效信息公開(kāi)(2分) |
2 |
||
績(jī)效評(píng)價(jià)(5分) |
績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展(2分) |
2 |
|
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分) |
3 |
||
部門績(jī)效情況(45分) |
履職成效(20分) |
部門特性指標(biāo) |
18 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) |
重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) |
5 |
|
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) |
4 |
||
人才培養(yǎng)(5分) |
5 |
||
滿意度(10分) |
協(xié)作部門滿意度(3分) |
3 |
|
管理對(duì)象滿意度(3分) |
3 |
||
社會(huì)公眾滿意度(4分) |
3 |
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。
本部門對(duì)宗教活動(dòng)場(chǎng)所維修補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),得分為95分,項(xiàng)目總體完成較好,項(xiàng)目做到專項(xiàng)專用。存在的問(wèn)題是項(xiàng)目尚未完成驗(yàn)收程序。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)組織驗(yàn)收。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 |
宗教活動(dòng)場(chǎng)所維修補(bǔ)助費(fèi) |
|||
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
(10) |
明確性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
資金分配 |
3 |
3 |
資金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
|
(特性指標(biāo)70分) |
(20) |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
||
完成時(shí)效 |
5 |
3 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng)) |
40 |
|
|
社會(huì)效益(可選項(xiàng)) |
38 |
|||
生態(tài)效益(可選項(xiàng)) |
|
|||
可持續(xù)效益(可選項(xiàng)) |
|
|||
公平效率(可選項(xiàng)) |
|
|||
使用效率(可選項(xiàng)) |
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|||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
10 |
9 |
||
總分 |
95分 |
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位的基本支出。
5.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作(項(xiàng)):指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
6.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
7.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)其他民族事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于民族事務(wù)方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)其他宗教事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于宗教事務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出.
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)其他醫(yī)療保障支出(項(xiàng)):指其他用于醫(yī)療保障方面的支出。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):指其他教育費(fèi)附加支出。
16.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
17.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
18.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四川省攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)(本級(jí)).XLS