攀枝花市檔案局2017年部門決算編制說明

coffeezulin.com     發(fā)布時(shí)間:2018-09-20     來源:市財(cái)政局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。市檔案局和市檔案館均成立于1981年2月,實(shí)行局館合一、兩塊牌子、一套班子的管理體制,為市政府直屬參公管理單位,履行全市檔案事業(yè)行政管理、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)、檔案執(zhí)法和檔案收集保管利用職能。

(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。

市檔案館自2013年創(chuàng)建成為國家二級綜合檔案館以來,履行 “五位一體”的功能,即全市檔案集中保管基地、市愛國主義教育基地、市檔案利用中心、市政府公開信息查閱中心和現(xiàn)行電子文件中心。

1、科學(xué)謀劃,緊盯落實(shí),目標(biāo)任務(wù)全面完成

具體任務(wù)及目前完成情況如下:一是開展檔案行政執(zhí)法檢查,計(jì)劃檢查25個(gè)單位,實(shí)際檢查28個(gè)。二是指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提高檔案規(guī)范化管理水平,新創(chuàng)建、晉級、復(fù)查11個(gè)單位,實(shí)際完成12個(gè)。三是協(xié)助全市大數(shù)據(jù)中心建設(shè),指導(dǎo)全市檔案全文數(shù)字化加工45萬頁,實(shí)際完成50萬頁。四是接收應(yīng)進(jìn)館檔案24250卷(件),實(shí)際接收26462卷(件)。五是征集各類特色檔案資料1650件,實(shí)際征集1815件。六是把《檔案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期,實(shí)際完成44期。

2、圍繞中心,突出重點(diǎn),檔案工作亮點(diǎn)紛呈

(1)“四個(gè)先行一步”服務(wù)脫貧攻堅(jiān)工作。“四個(gè)先行一步”當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)勤務(wù)兵。目前,脫貧攻堅(jiān)檔案建檔率達(dá)到100%,全市脫貧攻堅(jiān)檔案工作進(jìn)度與脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)度相一致。

(2)以人民為中心服務(wù)全市棚改工作。我局結(jié)合實(shí)際印發(fā)了《攀枝花市檔案局關(guān)于做好我市棚改征補(bǔ)檔案工作的通知》,從檔案工作的角度出發(fā),提出了六項(xiàng)具體可行的措施,為順利推進(jìn)我市棚改工作提供檔案保障。

(3)精心推選“楊氏家規(guī)”獲“天府十佳好家規(guī)”稱號。從檔案中總結(jié)提煉精髓,向市紀(jì)委、市委宣傳部推薦楊文仲家訓(xùn)榮獲“首屆十佳天府好家規(guī)”稱號。

(4)成功舉辦《方毅與攀枝花》首發(fā)式。利用檔案編寫《方毅與攀枝花》,發(fā)行2000冊。成功舉辦《方毅與攀枝花》首發(fā)式,促成了方毅副總理之子方小榕先生攀枝花康養(yǎng)旅游指導(dǎo)之行,并被市委、市政府特聘為攀枝花智庫特邀顧問。

(5)檔案館建設(shè)取得全局性突破。我市5個(gè)縣區(qū)級國家綜合檔案館全部納入國家中西部縣級檔案館建設(shè)規(guī)劃,現(xiàn)已建設(shè)完成了10357平方米。

(6)首次獲國家級專項(xiàng)資金。我局利用鄧小平1965秘密視察西南三線建設(shè)193張照片底片等館藏三線建設(shè)國家重點(diǎn)檔案,申報(bào)國家級項(xiàng)目“鄧小平等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人視察攀枝花重要檔案征集與開發(fā)” 首次獲得國家檔案局專項(xiàng)資金撥款。

(7)率先在全省創(chuàng)建為“省級愛國主義教育基地”。被省委省政府命名為“省級愛國主義教育基地”,成為全省21個(gè)市州檔案館首批省級愛國主義教育基地。

(8)常隆慶地質(zhì)科考檔案成為全省首批24件檔案文獻(xiàn)遺產(chǎn)之一。自2010年以來,市檔案局八年來共征集攀西地質(zhì)資源發(fā)現(xiàn)的代表人物常隆慶教授檔案文獻(xiàn)2200余件。

二、部門概況

攀枝花市檔案局(館)為參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)。攀枝花市檔案局(館)下屬二級單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市檔案局本年收入合計(jì)677.82萬元,其中:財(cái)政撥款收入647.72萬元,占96%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入30.1萬元,占4%。

 

2016年攀枝花市檔案局本年支出合計(jì)674.61萬元,其中:基本支出674.61萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各為677.82萬元和674.61。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.44萬元和80.11萬元,財(cái)政撥款收、支各增長2.13%和11.88%。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出674.61萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加80.11萬元,增長11.88%。

 

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出674.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出534.47萬元,占79.23%;教育支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出104.32萬元,占15.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.27萬元,占0.04%;住房保障支出35.55萬元,占5.27%。

 

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 

 

 

 

 

1.一般公共服務(wù)(類)-檔案事務(wù)(款)-行政運(yùn)行(項(xiàng)): 2017年支出決算為437.59萬元,完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)(類)-檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為88萬元,完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)(類)-檔案事務(wù)(款)-其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為8.88萬元,完成預(yù)算100%。

4.教育(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%。

5.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%。

6.文化體育與傳媒(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)-行政事業(yè)單位離退休(款)-未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為59.89萬元,完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(款)-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為43.93萬元,完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)-社會(huì)福利(款) -兒童福利(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為0.50元,完成預(yù)算100%。

10.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為0.27萬元,完成預(yù)算100%。

11.住房保障支出(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為35.55萬元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出674.61萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)500.97萬元,主要包括:基本工資97.50萬元、津貼補(bǔ)貼218.42萬元、獎(jiǎng)金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.93萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)31萬元、其他工資福利支出5.29萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)51.82萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助1.36萬元、醫(yī)療費(fèi)0.27萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金35.55萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.82萬元等。
  公用經(jīng)費(fèi)173.64萬元,主要包括:辦公費(fèi)8.36萬元、印刷費(fèi)1.63萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.13萬元、水費(fèi)2.22萬元、電費(fèi)13.07萬元、郵電費(fèi)5.20萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.49萬元、差旅費(fèi)24.86萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)9.41萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)5.29萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元、勞務(wù)費(fèi)6.97萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.73萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.32萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)25.23萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出23.10萬元、辦公設(shè)備購置1.88萬元、專用設(shè)備購置0元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0元、其他資本性支出0萬元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元,占62.89%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.18萬元,占37.11%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。主要用于檔案征集、精準(zhǔn)扶貧及日常公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少2.23萬元,下降53%。主要原因是執(zhí)行公務(wù)用車改革后的用車控制力度加大,用車次數(shù)減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.18萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待16批次,135人次,共計(jì)支出1.18萬元,具體內(nèi)容包括:主要用于征集方毅、程子華、陳建才、陳厚生等國家領(lǐng)導(dǎo)人及釩鈦科技檔案資料公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元,接待其他地市州檔案系統(tǒng)來攀交流公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.07萬元,下降6%。主要原因是盡力壓縮公務(wù)接待人次及標(biāo)準(zhǔn)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.63萬元,比2016年增加4.43萬元,增長2.62%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,攀枝花市檔案局政府采購支出總額15.88萬元,其中:政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元。主要用于辦公設(shè)備購置和檔案全文數(shù)字化錄入費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,攀枝花市檔案局共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)6個(gè),涉及財(cái)政資金674.61萬元,覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分98分,存在的問題:一是科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新不夠;二是部門內(nèi)部控制制度還不夠完善。下一步改進(jìn)措施:一是檔案局(館)工作的性質(zhì)決定了不允許科技創(chuàng)新,我局也將加大對科技創(chuàng)新制度、方法及機(jī)制等方面的探索;二是我局內(nèi)部控制制度正在進(jìn)一步完善,以達(dá)到內(nèi)部控制科學(xué)高效管理。

2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

得分

部門決策(25分)

目標(biāo)任務(wù)(15分)

相關(guān)性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預(yù)算編制(10分)

測算依據(jù)(5分)

5

目標(biāo)管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分)

省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分)

1

中央專款分配合規(guī)率(1分)

1

中期評估(2分)

執(zhí)行中期評估(2分)

2

績效監(jiān)控(5分)

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分)

2

績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分)

3

非稅收入執(zhí)收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產(chǎn)管理(6分)

資產(chǎn)管理信息化情況(2分)

2

行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分)

2

資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)

2

內(nèi)控制度管理(2分)

內(nèi)部控制度健全完整(2分)

1

信息公開(6分)

預(yù)算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(jià)(5分)

績效評價(jià)開展(2分)

2

評價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

1、是開展檔案行政執(zhí)法檢查,計(jì)劃檢查25個(gè)單位,實(shí)際檢查28個(gè)。

5

2、指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提高檔案規(guī)范化管理水平,新創(chuàng)建、晉級、復(fù)查11個(gè)單位,實(shí)際完成12個(gè)。

3

3、協(xié)助全市大數(shù)據(jù)中心建設(shè),指導(dǎo)全市檔案全文數(shù)字化加工45萬頁,實(shí)際完成50萬頁。

2

4、接收應(yīng)進(jìn)館檔案24250卷(件),實(shí)際接收26462卷(件)。

3

5、征集各類特色檔案資料1650件,實(shí)際征集1815件。

3

6、把《檔案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期,實(shí)際完成44期。

4

可持續(xù)發(fā)展能力(15分)

重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分)

4

人才培養(yǎng)(5分)

5

滿意度(10分)

協(xié)作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會(huì)公眾滿意度(4分)

4

 

備注:履職成效得分是按百分制折算后打分。

3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。

攀枝花市檔案局(館)無下屬單位。

本部門對6個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),得分為100分,存在的問題:一是檔案人適應(yīng)新時(shí)代的觀念還有差距,存在固守成規(guī)的思想;二是檔案人解放思想還有差距,不敢想、不愿想檔案事業(yè)發(fā)展大事。下一步改進(jìn)措施:要適應(yīng)新時(shí)代,進(jìn)一步讓檔案人解放思想,敢想、敢干,促進(jìn)檔案事業(yè)的發(fā)展,更好地為廣大查閱利用檔案者服務(wù)。

2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

單位名稱/

項(xiàng)目名稱

 

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

得分

(20分)
項(xiàng)目決策

(10分)
科學(xué)決策

必要性
(政策依據(jù))

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
績效目標(biāo)

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
項(xiàng)目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
項(xiàng)目執(zhí)行

執(zhí)行規(guī)范

3

3

(特性指標(biāo)70分)
項(xiàng)目績效

(20)
項(xiàng)目完成

完成數(shù)量

5

5

完成質(zhì)量

5

5

完成時(shí)效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
項(xiàng)目效益

經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng))

40

 

社會(huì)效益(可選項(xiàng))

20

生態(tài)效益(可選項(xiàng))

 

可持續(xù)效益(可選項(xiàng))

20

公平效率(可選項(xiàng))

 

使用效率(可選項(xiàng))

 

服務(wù)對象滿意度

10

10

總分

100

 

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

20.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

23.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

25.住房保障(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

……

27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……

附件:攀枝花市檔案局2017年部門決算編制說明-公開.doc

     四川省攀枝花市檔案局(本級).XLS