關(guān)于攀枝花市檔案局2016年部門預(yù)算編制的說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2016-02-19 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案:攀枝花市檔案局其主要職能是負(fù)責(zé)全市檔案管理、檔案指導(dǎo)等工作。為市財(cái)政一級預(yù)算行政單位。市檔案局行政編制31人,現(xiàn)有在職職工30人,其中:行政29人,工勤人員1人。離退休職工20人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7科室。市檔案局財(cái)務(wù)歸屬辦公室,未單設(shè)財(cái)務(wù)室。
2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:開展檔案行政執(zhí)法檢查22個單位;指導(dǎo)機(jī)關(guān)企業(yè)事業(yè)單位提高檔案規(guī)范化管理水平,新創(chuàng)建、晉級、復(fù)查10個單位;完成館藏檔案全文數(shù)字化加工40萬頁;接收應(yīng)進(jìn)館檔案22000卷(件);征集各類特色檔案資料1500件;加強(qiáng)檔案文化產(chǎn)品開發(fā)工作,把《檔案里的攀枝花》打造成1個系列,2016年推出40期,在攀枝花手機(jī)臺適時播出等。
二、收支預(yù)算總體情況
2016年攀枝花市檔案局收入預(yù)算總額為585.39萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入585.39萬元,事業(yè)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算585.39萬元,其中:人員支出272.53萬元,日常公用支出73.52萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出179.34萬元,專項(xiàng)支出60萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
攀枝花市檔案局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的檔案安全保管、利用、館藏檔案數(shù)字化、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、檔案收集、整理等工作。其中:
基本支出,是用于保障行政運(yùn)行機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出,是用于保障檔案館等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出585.39萬元,主要用于檔案局(館)機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:(專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于:檔案保護(hù)、修復(fù)、征集及全文數(shù)字化錄入費(fèi)、檔案館館藏用電、檔案館安全保護(hù)費(fèi)等)。
(二)社會保障和就業(yè)支出147.55萬元,主要用于檔案局(館)機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。
?。ㄈ┳》勘U现С?0.79萬元,用于檔案局(館)機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.58萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.08萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.08萬元)。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)相同,與2015年預(yù)算持平。
2015年和2016年均未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)相同,與2015年預(yù)算持平。
2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長5%,主要原因是公務(wù)用車保險費(fèi)原由市財(cái)政統(tǒng)保,現(xiàn)改為由單位自行投保,所以2016年預(yù)算經(jīng)費(fèi)較2015年有所增加。
2016年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量為3輛。
2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.08萬元,用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開展。