關于攀枝花市財政局2016年部門預算編制的說明
coffeezulin.com 發布時間:2016-02-19 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
攀枝花市財政局是貫徹執行國家財稅方面政策,承擔各項財政收支管理責任,負責編制年度市級預決算草案并組織執行,以及監督財政性經濟發展支出等財政管理相關工作的市政府組成部門。2016年,是實施“十三五”規劃開局之年,也是深化財政改革的關鍵之年,全市財政工作總體要求是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,認真貫徹習近平總書記系列重要講話精神,主動適應經濟發展新常態,堅持穩中求進工作總基調,認真落實財政政策,改進支持方式,提高經濟發展質量和效益;認真執行預算法,全面深化財稅體制改革,健全政府預算體系,完善預算管理制度,推進預算公開透明;盤活存量,用好增量,有保有壓,優化財政支出結構,保障重點領域特別是民生支出,嚴格控制一般性支出;加強財政管理,堅持依法理財,嚴肅財經紀律,提高財政資金使用效益;加強地方政府性債務管理,強化風險防控,促進財政持續健康發展。
二、收支預算總體情況
2016年攀枝花市財政局收入預算總額為2130.44萬元,其中:當年財政撥款收入2130.44萬元。相應安排支出預算2130.44萬元,其中:人員支出1156.02萬元,日常公用支出308.58萬元,對個人和家庭的補助支出511.84萬元,專項支出154萬元。
三、財政撥款支出預算安排情況
攀枝花市財政局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市財政事業發展相關工作。其中:
基本支出,是用于攀枝花市財政局機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障財政局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出1614.15萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:(全市資產管理信息系統維護、會計資格考試及會計繼續教育經費、金財工程信息網絡構建、全市投資評審購買服務、全市財政監督檢查等)。
(二)社會保障和就業支出385.11萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。
(三)住房保障支出131.18萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
四、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2016年“三公”經費財政撥款預算數65.64萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護費59.64萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費59.64萬元)。
(一)因公出國(境)經費與2015年預算持平,我局沒有安排因公出國(境)。
(二)公務接待費與2015年預算持平,我局認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求,嚴格控制接待規模及接待標準。
2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費與2015年預算持平。
2016年無新購車輛,現有19輛公務用車,其中轎車11輛、越野車4輛、客車4輛。
2016年安排公務用車運行維護費59.64萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障局機關及下屬單位改革工作調研、財政監督檢查及農業綜合改革、財政支出績效評價等工作的正常開展。