市康養產業發展中心2023年部門預算公開

coffeezulin.com     發布時間:2023-02-03     來源:攀枝花市康養產業發展中心      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

 

 

 

 

 

攀枝花市康養產業發展

中心2023

部門預算

 

目錄

 

第一部分  攀枝花市康養產業發展中心概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

部分  攀枝花市康養產業發展中心2023年部門預算情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市康養產業發展中心概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)攀枝花市康養產業發展中心職能簡介。

承擔全市康養產業發展的具體事務性工作;研究分析康養產業發展情況;參與全市康養產業發展戰略、中長期規劃和年度計劃的組織實施;協助推進全市康養產業重點工作、重大項目、重要活動開展。

(二)攀枝花市康養產業發展中心2023年重點工作。

1.按照一二三產分類,以服務業為重點推進康養企業升規入庫。結合第五次經濟普查,梳理康養企業并建立康養企業信息庫,建立完善與現代產業體系更加配套的康養產業統計監測制度。打造智慧康養產業基地,大力發展康養數字經濟,利用互聯網+、云計算等數字化技術為康養投資創業、挖掘產業生態鏈等提供大數據服務,為康養產業發展“數字賦能”,支持康養大數據中心產業化,成為康養要素集聚交換共享的“中樞神經”。抓大建小,精準施策,精準服務,推進康養企業升規,培育省級重點企業,壯大市級企業。推動完善康養產業發展協會制度,發揮協會橋梁紐帶、以商招商、互換客源的作用。

2.依托鈦產業優勢,推動形成康養器具生產加工產業鏈并著力向高端延伸。設立康復輔助器具產業綜合創新試點項目;引進成熟的康復輔助器具產品研發、生產制造等行業龍頭企業,大力建設康復輔助器具產業服務平臺。

3.按照康養產業項目認定標準持續豐富康養業態。按項目認定標準的業態分類,梳理現有項目,推動康養去房地產化,引導企業豐富康養業態,完善康養服務設施,提供更加多樣化的服務和產品,促進康養業態融進項目后期運營,有計劃改變現有養老或旅居地產項目僅從銷售住房獲取收益現狀。

4.按照新標準七大類康養業態新包裝儲備一批項目。將康養業態劃分為健康頤養、食養、療養、休養、育養、學養和顏養等七個大類85個小類,按類別確定康養項目,建立康養產業項目庫,瞄準農文旅融合、體育運動、旅游度假、康復護理等產業,包裝儲備一批優質潛力項目,爭取納入省重點項目和省級行業重點項目庫,積極向上爭取資金和政策支持,以項目帶動產業發展。

5.進一步加大招商引資力度。科學編制康養產業招商“兩圖一目錄”,積極參加“四川行”“西博會”“康養論壇”等平臺活動及各項專題投資促進活動,緊盯龍頭企業,開展協會招商、推介招商、以商招商、產業鏈招商,邀請意向客商赴攀考察對接。有針對性地招引一批運營企業,促進運營企業與康養企業合作,有效解決我市康養企業運營能力欠缺的問題,用新的經營理念和營銷方式助力企業打開市場。打造特色農業、康養旅游、電商物流等經濟聯合體、示范帶,支持鹽邊縣、米易縣發展壯大鄉村發展公司。

6.加強跟蹤督辦不斷提高工作效率。市康養辦聯合市委目標績效辦,對康養產業發展年度重點工作以及重點項目建設,通過“月統計、季通報、年評估”的工作機制,加強督查督辦,提高工作效率和質量。

二、部門預算單位構成

攀枝花市康養產業發展中心下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。主要包括:

 

序號

預算單位名稱

1

攀枝花市康養產業發展中心

2

3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市康養產業發展中心2023年部門預算情況說明

 

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,市康養產業發展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市康養產業發展中心2023年收支總預算210.37萬元。比2022年預算數增加89.14萬元,主要原因是單位人員增加。

(一)收入預算情況

市康養產業發展中心2023年收入預算210.37萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入210.37萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%

(二)支出預算情況

市康養產業發展中心2023年支出預算210.37萬元,其中:基本支出209.27萬元,占99.95%;項目支出1.1萬元,占0.05%

二、財政撥款收支預算情況說明

市康養產業發展中心2023年財政撥款收支總預算210.37萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入210.37萬元;支出包括:一般公共服務支出158.53萬元、社會保障和就業支出21.07萬元、衛生健康支出14.97萬元、住房保障支出15.8萬元。

 

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

市康養產業發展中心2023年一般公共預算當年撥款210.37萬元,比2022年預算數增加89.14萬元,主要原因是單位人員增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出158.53萬元,占75.36%;社會保障和就業支出21.07萬元,占10.02%;衛生健康支出14.97萬元,占7.11%;住房保障支出15.8萬元,占7.51%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)事業運行(502023年預算數為158.53萬元。主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、基本養老保險、基本醫療保險、公務員醫療補助、辦公費、差旅費、工會經費、福利費、黨建經費、公務接待費、其他交通費用等;

2.社會保障和就業支出(208)行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(052023年預算數為21.07萬元,主要用于單位基本養老保險繳費;

3.衛生健康支出(2102023年預算數為14.97萬元,主要用于單位醫療指出。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(012022年預算數為15.8萬元,主要用于單位住房公積金繳費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市康養產業發展中心2023年一般公共預算基本支出209.27萬元,其中:

人員經費185.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、公務員醫療補助繳費、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費23.91萬元,主要包括:水費、電費、郵電費、辦公費、差旅費、工會經費、福利費、黨建經費、公務接待費、其他交通費用等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市康養產業發展中心2023年“三公”經費財政撥款預算數1.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排,2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執行中,市級部門確需執行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報市政府批后安排經費。

  • 公務接待費較2022年預算下降0.1%主要原因是按照政府過緊日子要求進行壓減

2023年公務接待費計劃用于各項公務接待。

(二)2023年無公務用車購置及運行維護費預算。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市康養產業發展中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市康養產業發展中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市康養產業發展中心2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2023年,市康養產業發展中心的機關運行經費財政撥款預算為23.91萬元,比2022年預算增加9.95萬元。增長40%。主要原因是人員增加。

(二)政府采購情況

2023年,市康養產業發展中心安排政府采購預算15.58萬元,其中,政府采購貨物預算15.58萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022年底,市康養產業發展中心共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2023年市康養產業發展中心開展績效目標管理的項目1個,涉及預算1.1萬元。其中:運轉類項目1個,涉及預算1.1萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

5.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等費用開支。

 

附件:表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算三公經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算三公經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

      7.部門支出整體績效表

 

附件3:2023年部門預算公開報表(部門).xlsx