關于攀枝花市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告(書面)
coffeezulin.com 發布時間:2019-01-21 來源:攀枝花日報 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
——2019年1月8日在攀枝花市第十屆人民代表大會第五次會議上 市財政局局長 劉元海
一、2018年財政預算執行情況
(一)預算執行情況。
1.一般公共預算
全市地方一般公共預算收入實現615,005萬元,完成預算的100.8%,同口徑增長7%;市本級地方一般公共預算收入實現257,875萬元,完成預算的102.7%,同口徑增長8.4%。
全市實現一般公共預算支出1,378,521萬元,完成預算的97.1%,增長0.6%;市本級實現一般公共預算支出614,664萬元,完成預算的97.1%,增長2.4%。
按照現行財政體制計算,2018年全市地方一般公共預算總收入1,676,084萬元,實現各類支出1,604,233萬元,年終結存71,851萬元,其中:補充預算穩定調節基金30,509萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用41,342萬元。市本級一般公共預算總收入1, 101,170萬元,實現各類支出1,072,226萬元,年終結存28,944萬元,其中:補充預算穩定調節基金10,503萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用18,441萬元。
2.政府性基金預算
全市政府性基金收入實現444,245萬元,完成預算的101%,增長287.8%;市本級政府性基金收入實現222,239萬元,完成預算的100.4%,增長324.3%。得益于政府性基金收入規模的擴大,政府性基金對全市經濟社會發展的支撐作用更加凸顯,全市政府性基金支出實現484,259萬元,完成預算的95.3%,增長136.6%;市本級政府性基金支出實現166,454萬元,完成預算的87.9%,增長84%。
按照統籌“四本預算”和地方政府債券管理的相關要求,品疊政府性基金預算各項收支,全市和市本級政府性基金年終結余分別為23,924萬元、22,938萬元。
3.國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入實現1,093萬元,完成預算的100%,增長6.1%。全市國有資本經營預算支出實現803萬元,完成預算的100%,增長91.2%。
市本級國有資本經營預算收入實現630萬元,完成預算的100%,增長5%。調出190萬元到一般公共預算后,市本級國有資本經營預算支出實現440萬元,完成預算的100%,增長4.8%。
4.社會保險基金預算
城鎮居民醫療保險和新農合制度從2018年起合二為一,在納入市級統籌后,社會保險基金的收支預算實行全市匯總編制。全市社會保險基金預算收入實現259,321萬元,完成預算的99.6%,增長5.8%。全市社會保險基金預算支出實現282,252萬元,完成預算的99.2%,增長19.3%,加上年結余184,716萬元,年終滾存結余161,785萬元。
(二)市人大決議落實及財政工作情況。
1.圍繞發展要務,完善支持手段,經濟運行質量穩步提升
落實西部大開發、增值稅減稅、個人所得稅改革、社會保險繳費緩減等減稅降費政策,支持了實體經濟的發展。推進攀鋼、攀煤等國有大中型企業“三供一業”改造,支持生產性服務、軍民融合等產業發展,做好供給要素保障,促進產業升級和城市轉型,確保了供給側結構性改革的縱深推進。落實中央、省支持民營經濟發展的各項政策,用好用活省市兩級產業基金支持平臺,釩鈦基金實現投資3.6億元,通過提供擔保、股權投資等方式,全年為民營經濟提供扶持資金5,742萬元,培育了一批市場前景好的成長型企業。整合產業發展資金,有效支持工業園區、物流園區、農業示范區、“康養+產業”的發展。2018年,全市財政和經濟運行質量明顯提升,稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為70.5%,同比提高8.9個百分點。
2.圍繞收支主題,做大財政蛋糕,財政支撐作用更加凸顯
首先,抓好改革紅利的釋放,全年共實現稅收433,515萬元,同比增長16.1%。其次,抓好土地運營,實現土地出讓收入425,176萬元,同比增長316.3%。這些收入的組織,極大地改善了財政收入結構,做大了收入規模,支持了全市重點工作的推進。
通過向上爭取、盤活存量、政府和社會資本合作以及政府購買服務等方式,多方籌集資金,增強了財政保障能力。在爭取資金上,全市共爭取上級轉移支付資金1,041,175萬元,占總支出的比重達62.1%;在盤活存量上,僅市本級就盤活資金6,486萬元,統籌用于民生保障領域;在政府和社會資本合作上,實施了一批重點項目,總投資達627,731萬元;在政府購買服務上,重點推進棚戶區改造,實現棚改合同貸款價714,000萬元,改善了居民的居住環境。
3.圍繞民生大計,加大投入力度,群眾生產生活明顯改善
全年十大民生工程及50件民生實事累計投入495,421萬元,超預算10個百分點,民生支出占一般公共預算支出比重穩定在65%以上,民生保障更加有力。全面落實教育投入政策,促進了教育均等化發展。提高城鄉低保標準和居民養老金待遇,支持建設4個城鄉社區兒童之家,為15,947名老人提供居家養老服務,發放8,025名重度殘疾人護理補貼,履行了社會保障“兜底”責任。城鎮新增就業2萬人,支持培訓農民工返鄉創業、青年勞動者技能、農民實用技術9,419人,增強了他們干事創業的底氣。
4.圍繞三大重點,確立主攻方向,有效彌補經濟社會短板
堅持打好防范化解重大風險攻堅戰。認真落實中央、省防范化解重大風險的各項決策部署,加強政府性債務管控,嚴禁違規舉借債務,多渠道籌集還本付息資金,化解存量債務47,093萬元,置換債務151,037萬元,預計可將政府性債務率控制在100%以內,守住了不出現系統性風險的底線。
支持打好精準脫貧攻堅戰。切實增加脫貧攻堅投入,各級財政投入扶貧資金24,462萬元,撬動社會投入25,235萬元,改善了貧困地區群眾的生產生活條件,支持了貧困村貧困戶發展種養產業,資助了貧困家庭人員的就醫和子女上學,助推脫貧攻堅目標任務的完成。
支持打好污染防治攻堅戰。全年安排環境保護資金54,427萬元,用于環境污染防治、農村環境保護、排污總量控制等方面,加大生態治理力度,支持啟動建立安寧河流域生態補償機制,建設長江上游生態屏障。同時,抓住烏東德水電站建設契機,推動攀枝花段水環境保護的全面整治,將長江上游“共抓大保護,不搞大開發”的決策部署落到實處。
5.圍繞改革創新,做好統籌謀劃,預算績效管理有效推進
認真落實財稅體制改革總體方案,啟動了市縣財政改革兩年攻堅計劃,確定了預算管理、績效管理、資產管理等8個方面73項改革任務,系統繪制了財稅改革“藍圖”。堅持財力下傾的原則,調整市與區稅收分享比例,增強了區級財政統籌平衡能力。推進個人所得稅、環境保護稅、水資源稅等各項改革,加大費改稅力度,讓改革紅利及時惠及市場主體,激發市場活力。優化市級部門預算編制方式,提升預算編制的準確性和時效性;改進人大預算聯網監督方式,拓展人大預算審查監督重點,主動接受人大監督;完善預算績效運行機制,將5個重點市級專項資金使用情況報送人大常委會,預算績效管理邁出重要一步;首次編制政府資產報告,摸清了政府“家底”,為構建資產管理與預算管理相結合的機制奠定了基礎;推進政府會計制度改革,重構政府會計核算模式,加快了政府會計從收付實現制向權責發生制的轉軌。
(三)全市一般公共預算重點支出情況。
全市實現教育支出251,263萬元,科學技術支出12,497萬元,社會保障和就業支出142,240萬元,醫療衛生和計劃生育支出111,707萬元,文化體育和傳媒支出19,143萬元,節能環保支出59,253萬元,農林水支出145,599萬元,交通運輸支出46,667萬元,支持了全市經濟社會的高質量發展。
二、2019年財政預算草案
(一)2019年收入和支出預算安排。
1.一般公共預算
全市地方一般公共預算收入安排620,000萬元,同口徑增長5%。加上級補助、省財政提前通知的2019年專項轉移支付補助、調入資金和預算穩定調節基金后,一般公共預算收入總量為976,108萬元。收入總量扣除上解上級支出后,一般公共預算支出安排909,243萬元,同口徑增長3.7%。
市本級地方一般公共預算收入安排271,000萬元,增長5.1%。加上級補助、省財政提前通知的2019年專項轉移支付補助、下級上解收入和調入資金后,一般公共預算收入總量為587,359萬元。收入總量扣除上解上級支出、補助下級支出后,一般公共預算支出安排440,788萬元,同口徑增長13.6%。
2.政府性基金預算
全市政府性基金收入預算安排381,350萬元,下降14.2%。加上級補助后,政府性基金收入總量為384,071萬元。調出26,000萬元到一般公共預算、安排地方政府專項債券還本12, 096萬元后,全市政府性基金支出安排345,975萬元,同口徑增長149.2%。
市本級政府性基金收入預算安排196,000萬元,下降11.8%。加上級補助、下級上解收入后,政府性基金收入總量為196,254萬元。調出26,000萬元到一般公共預算、補助下級支出225萬元后,市本級政府性基金支出安排170,029萬元,同口徑增長113.4%。
3.國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入安排1,610萬元,同口徑增長47.3%,加上級補助4,144萬元、扣除調出到一般公共預算678萬元后,國有資本經營預算支出安排為5,076萬元,同口徑增長121.9%。
市本級國有資本經營預算收入安排760萬元, 同口徑增長20.6%,加上級補助4,144萬元、扣除調出到一般公共預算228萬元、補助下級支出4,144萬元后,國有資本經營預算支出安排532萬元,同口徑增長26.7%。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入安排260,378萬元,增長0.4%。全市社會保險基金預算支出安排247,322萬元,下降12.4%,加上年結余161,785萬元,年終滾存結余174,841萬元。
(二)市本級重點支出安排。
在合理安排機關事業單位運轉類支出的基礎上,2019年市本級用于產業發展和社會事業方面的重點支出情況是:安排產業發展資金25,270萬元,教育支出78,507萬元,社會保障和就業支出73,621萬元,醫療衛生和計劃生育支出25,880萬元,科技文化支出18,517萬元,城市建設管理支出107,762萬元,交通運輸支出23,316萬元,節能環保支出24,390萬元,市本級預備費4,000萬元。
(三)2019年財政工作重點。
1.提升資源配置效益,促進經濟高質量發展
持續優化營商政策環境,算好企業發展“減法賬”。全面落實國家有關促進小微企業發展的增值稅和企業所得稅政策、促進西部大開發稅收優惠政策,以及支持企業改制重組的契稅、土地增值稅減免等稅收優惠政策;持續清理規范涉企行政事業性收費、加快推進涉企行政事業性收費零收費的各項政策;執行社保繳費名義費率降低政策,確保企業社保繳費實際負擔有實質性下降。
加大產業資金整合力度,算好企業發展“加法賬”。在繼續加大整合市級一二三產業發展專項資金力度的基礎上,積極爭取上級財政產業類資金的支持,培育地方優勢成長型企業,推動企業技術創新、科技研發、成果轉化、市場拓展,形成一批覆蓋釩鈦、旅游、物流、康養、農業的產業集群,實現全市產業的升級換代。
繼續轉變財政支持方式,算好企業發展“乘法賬”。不斷完善產業發展基金體系,做大基金規模,豐富基金運作方式,拓寬企業融資渠道、降低企業融資成本,為實體經濟發展騰出更多的空間。抓好財政金融互動,健全“政銀擔”合作、風險分擔、激勵獎補機制,發揮財政資金的乘數效應,引導更多的金融資本投向經濟社會發展領域。繼續深化政府和社會資本合作、政府購買服務工作,引導民營企業參與醫療機構、養老服務機構、教育機構、文化設施和體育設施的建設運營。
2.順應群眾所需所盼,切實增強民生保障能力
努力增加群眾收入。通過產業發展、技能培訓等方式,增加就業崗位和再就業機會,為群眾創造更多的勞動收入渠道,同時,落實中央、省各項扶貧扶低政策,足額兌現農村貧困群眾和城市低收入群眾的各項財政補助,并通過“一卡通”直接發放到戶。
著力改善居住環境。加快推進棚戶區和老舊小區改造,加強學校、醫院、公共停車場、公園綠地、菜市場等配套設施建設。支持做強“康養+產業”,推動城市功能完善,提升城市容量和承載力,加快農村人口轉移市民化進程,增強攀枝花對人口的聚集力和吸附力。
提升公共服務能力。支持打造攀西地區教育、衛生、文化高地,完善各階段的教育辦學條件,推進市中心醫院等公立醫院改革,加快國家公共文化服務體系示范區創建,讓群眾更多的享受改革發展的成果。
3.精準把握政策要求,打好改革管理組合拳
在改革方面。抓住政府事權和支出責任這個“牛鼻子”,落實中央、省的各項部署,深入推進市與縣(區)在教育、衛生、社會保障、城市建設管理、政府投資項目等共同事權的支出責任劃分,理順市與縣(區)間的財政關系。抓住預算績效管理這個重點,認真落實《中共中央國務院<關于全面實施預算績效管理的意見>》的要求,加快建立全覆蓋、全方位、全過程的預算績效管理運行機制,將評價結果與預算安排掛鉤,形成“花錢必問效,無效必問責”的制度體系。抓住收入征管現代化這個關鍵,啟動非稅收入電子票據改革,運用大數據聯網優勢,實現“以票管費”,進一步規范非稅收入征管。
在管理方面。認真落實中央增收節支、厲行節約的各項部署,繼續樹立過緊日子的思想,堅決反對鋪張浪費和花錢大手大腳的現象,將節約的資金用在民生保障上。積極爭取上級支持,做好支出政策研判,高質量儲備一批項目,加大上下之間工作對接力度,為全市經濟社會發展爭取更多的支持。全力做好土地“招拍掛”工作,確保土地出讓收入預算的順利實現。加強政府采購管理,嚴格采購預算約束,強化單位資產存量與增量之間的統籌,提升資產使用效益。完善政府投資評審制度,發揮財政投資評審和基建項目竣工財務決算評審的作用,有效控制投資規模,最大限度的節約財政資金。加強政府債務管理,嚴控政府債務規模,確保政府債務率在風險警戒線以下。