關于攀枝花市轉業軍官培訓中心2016年部門預算編制的說明
coffeezulin.com 發布時間:2016-02-05 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1.根據攀枝花市財政局的要求,結合我中心的實際工作情況,我中心認真編制了預算報表。我中心為全額撥款事業單位,主要職能是:承擔轉業軍官培訓,國家公務員培訓,在職干部轉崗、提高培訓和待業青年就業前培訓等任務。
2.我中心內設機構4個,人員編制17人,現實有在職人員16人,在編聘用人員1人,退休人員25人,在賬車輛一臺。
(二)主要工作
2016年將開展專業技術人員繼續公需科目培訓,公務員培訓和面向社會的創業培訓等工作。
二、收支預算總體情況
2016年我中心收入預算總額為353.91萬元,其中:當年財政撥款收入353.91萬元。相應安排支出預算353.91萬元,其中:人員支出155.86萬元,日常公用支出32.36萬元,對個人和家庭的補助支出135.69萬元,專項支出30萬元。
三、財政撥款支出預算安排情況
我中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的培訓工作。其中:
基本支出,是用于保障我中心正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障我中心培訓工作,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務支出353.91萬元,主要用于事業單位人員工資、日常運轉,及其開展專業技術人員繼續公需科目培訓,公務員培訓和面向社會的創業培訓等工作的業務運行費。
四、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2016年“三公”經費財政撥款預算數5.26萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行維護費4.66萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費4.66萬元)。
(一)因公出國(境)經費與2015年預算持平。
(二)公務接待費較2015年預算數增長100%,主要原因是物價水平上漲 。
2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長16%,主要原因是所有公務用車保險維修都在預算數里執行。
2016年安排公務用車運行維護費4.66萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障各項培訓工作的正常開展。