攀枝花市園林綠化處2018年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2018-02-27 來源:攀枝花市園林綠化處 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
市園林處為全額撥款的事業單位,編制人數319人,實有人數295人。主要從事城市園林綠地系統規劃、城市園林綠地建設、城市園林綠地管理與維護;花卉、苗木生產、繁殖、技術推廣;城市生態環境建設、保護、規劃;城市園林綠地綠化工程設計;城市園林綠化行業標準研究與編制;休閑場所提供;公園設施維護與管理;園林綠地管理;動植物研究與保護;科普宣傳教育;相關社會服務。
(二)2018年重點工作
1、地質災害治理
2、攀枝花公園景觀改造規劃方案設計
3、轄區內公廁管理維護
4、轄區內日常綠化管護及設施維修
二、單位構成情況
市園林處下屬非獨立核算單位6個。主要包括:攀枝花公園、城市綠化管理大隊、竹湖園公園、園林科學研究所、園林苗圃場、園林技術服務部。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市園林處所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算6152.22萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入5332.22萬元、政府性基金預算撥款收入820.00萬元;支出包括:一般公共服務支出5332.22萬元(其中:工資福利支出3921.08萬元,日常公用支出514.13萬元,對個人和家庭的補助支出807.01萬元,其他城鄉社區公共設施支出90.00萬元);政府性基金預算支出820.00萬元(其他政府性基金及對應專項債務安排的支出820.00萬元)。市園林處2018年收支總預算6152.22萬元。
(一)收入預算情況
市園林處2018年收入預算6152.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入5332.22萬元,占86.68%(其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出450.56萬元,其他城鄉社區公共設施支出90.00萬元,城鄉社區環境衛生4445.32萬元,住房公積金346.34萬元);政府性基金預算撥款收入820.00萬元,占13.32%(其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出820.00萬元)。
(二)支出預算情況
市園林處2018年支出預算6152.22.萬元,其中:基本支出5242.22萬元,占85.21%(其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出450.56萬元,城鄉社區環境衛生4445.32萬元,住房公積金346.34萬元);項目支出910.00萬元,占14.79%(其中:園林設施維修90.00萬元、公廁管理維護費100.00萬元、生產車輛及運行經費54.00萬元、生產管護費666.00萬元)
四、財政撥款收支預算情況說明
市園林處2018年財政撥款收支總預算6152.22萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入5332.22萬元、本年政府性基金預算撥款收入820.00萬元;支出包括:一般公共服務支出:5332.22萬元(其中:城鄉社區環境衛生4535.32萬元,住房公積金346.34萬元、社會保障和就業支出450.56萬元),政府性基金預算支出820.00萬元(其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出820.00萬元)。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市園林處2018年一般公共預算當年撥款5332.22萬元,比2017年預算數增加了595.63萬元,增加的主要原因是基本支出增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出5332.22萬元,占86.68%(其中:工資福利支出3921.08萬元,商品和服務支出604.13萬元,對個人和家庭的補助807.01萬元)。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
一般公共服務2018年預算數為5332.22萬元,主要用于:工資福利支出3921.08萬元、日常公用支出514.13萬元、其他城鄉社區公共設施支出90.00元和對個人家庭的補助支出807.01萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市園林處2018年一般公共預算基本支出4728.09萬元,其中:
人員經費:4728.09萬元,主要包括:基本工資1055.76萬元、津貼補貼189.10萬元、績效工資1609.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費450.56萬元、職工基本養老保險繳費168.96萬元、公務員醫療保險繳費23.76萬元、其他社會保障繳費36.04萬元、其他工資福利支出40.68萬元、住房公積金346.34萬元、離休費93.21萬元、退休費622.95萬元、公務員醫療補助38.72萬元、生活補助52.13萬元。
公用經費:514.13萬元,主要包括:辦公費32.08萬元、水費10.69萬元、電費26.73萬元、郵電費6.87萬元、差旅費106.92萬元、公務接待費3.42萬元、工會經費27.04萬元、福利費57.26萬元(其中:在職福利費31.67萬元、離退休福利費25.59萬元)、公務用車運行維護費115.02萬元、黨建經費91.35萬元(其中:在職40.55萬元、離退休50.80萬元)、編內聘用人員公用經費0.22萬元、離退休公用經費36.53萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市園林處2018年“三公”經費財政撥款預算數118.44萬元,其中:公務接待費3.42萬元,公務用車購置及運行維護費115.02萬元。
市園林處2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
(一)因公出國(境)經費2017年、2018年均未安排預算
(二)公務接待費較2017年預算下降12.54%。主要原因是2018年比2017年少下達0.49萬元。
2018年公務接待費計劃用于臨時安排的接待任務。
(三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10.00%。主要原因是預算安排減少。
單位現有公務用車及生產用車43輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)7輛,7座以上19座(含19座)以下客車1輛,越野車1輛,貨車及19座以上客車34輛。
2018年安排公務用車運行維護費115.02萬元,用于43輛車(燃油、維修、車輛通行)等方面支出,主要是保障公務用車和生產用車正常運行。
八、政府性基金預算支出情況說明
市園林處2018年政府性基金預算支出820.00萬元 ,其中:項目支出820萬元(其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出820.00萬元)。
市園林處2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
市園林處為全額撥款的事業單位沒有機關運行經費
(二)國有資產占有使用情況
截止2018年底,市園林處及所屬的非獨立核算單位共有車輛43輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2018年市園林處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款90萬元。
十、名詞解釋
城鄉社區支出——城鄉社區公共設施支出:是反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。
其他支出——其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出:反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
802002-市園林處2018年年初政府采購補充公開說明.doc
802002-市園林綠化處2018年部門預算項目績效目標.zip