攀枝花市文藝創評室2017年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2017-03-06 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)市文藝創評室職能簡介。
開展藝術創評,促進藝術繁榮。藝術創評、藝術評論、藝術研究、藝術學術書刊編輯、藝術咨詢服務、藝術創評人才的培養。
(二)市文藝創評室2017年重點工作。
1、在局黨委局的統一部署和安排下,采取組織學習、到社區、農村觀摩等多種形式認真開展“兩學一做”學習教育工作。
2、積極開展“深入基層,扎根人民”的文藝采風創作活動,為藝術家們提供良好的創作條件,激發創作源泉,爭取能有更多更好的文藝精品問世,為打造“區域性文化高地”充實內容。
(1)組織開展慶祝中國共產黨建黨95周年采訪創作活動一次。創作出10篇以上優秀文學文化作品。
(2)再組織開展2次“一帶一路”絲綢之路文藝采采風創作活動(本活動分3-4次完成,旨在積累創作素材,創作一批“三貼近”、高質量的文藝作品(已經開展了一次)。
(3)組織開展文化下鄉聯系單位米易丙谷梅花園陽光康養基地創作采風活動2-3次;組織開展本土文化挖掘聯系單位仁和區平地鎮辣子哨村的采風創作活動2-3次。
(4)完成書籍《三線蔬菜密碼(攀枝花篇)》的立項工作,組織開展本市歷史文化書籍《三線蔬菜密碼(攀枝花篇)》的采風創作活動7-9次。(《三線蔬菜密碼(攀枝花篇)》一書25—30萬字,主要講述1965年攀枝花三線建設開始,數十萬建設大軍入攀,沒有蔬菜吃。廖德壽等人作為蔬菜專家被派到攀枝花,此地蔬菜開始從無到有,從少到多,從品種單一到豐富多彩發展,不僅能夠自給自足,還遠銷北方。)
3、積極做好省文化廳“重點劇本作者簽約”和“四川省第九屆戲劇小品作品比賽”的組織推薦工作。
4、繼續堅持每月至少向局辦公室報送1條工作信息。
5、堅持辦好《攀枝花文化》,每期推出優秀文藝作品,提升《攀枝花文化》作為攀枝花市文化名片的含金量,凸顯地方文化特色,加強同外地文化系統的聯系和交流,共同推動地方文化的繁榮與發展。
6、走文藝、文化精品之路,編輯出版相關書籍。
7、進一步加強同我市作者的協調、聯系,不斷壯大我室的文藝創作評論隊伍。本年度計劃在穩定原有文藝創作隊伍的基礎上,再新培養文藝創作者10人以上。
8、組織開展“文化進校園、進社區、到鄉村”活動。
為進一步加強社會主義核心價值體系教育,傳承中華民族傳統文化,弘揚中華傳統美德,幫助未成年人塑造良好的品格,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀;多方位、多渠道傳播攀枝花文化,組織專家學者、文藝工作者10到20人,進校園、進社區、到鄉村,以多種形式開展工作。
9、開展攀枝花本土文化研究。
在已取得一些成果的基礎上進一步開展有組織、有目的、操作性強調本土文化挖掘研究活動。全年打算開展6-7次采訪、采風及對策研究活動,力爭完成一至二個研究課題。
10、做好省文化廳劇目工作室兩大賽事活動(“省重點劇目簽約”、“省本年屆戲劇小品作品比賽”)的研討、篩評及推薦參賽工作,爭取有新作品獲獎,為攀枝花爭光。
11、按照市文化廣電新聞出版局統一安排做好本單位實施績效工資的工作;健全聘用管理制度,做好社保、工資、人事培訓、職稱評聘、退休管理等日常的人事工作。
12、抓好精神文明建設、維穩、國安、宣傳、信訪、保密等工作,按時完成黨報黨刊征訂及其他工作。
13、全面完成安全生產、綜合治理、計劃生育、綠化衛生、健康教育和檔案管理、城鄉環境綜合治理等綜合性工作。
14、認真做好市文廣新局交辦的其他工作。
二、單位構成情況
市文藝創評室無下屬非獨立核算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市文藝創評室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入45.66萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出40.35萬元、社會保障和就業支出3.1萬元、住房保障支出2.21萬元。市文藝創評室2017年收支總預算45.66萬元。
(一)收入預算情況
市文藝創評室2017年收入預算45.66萬元,其中:無上年結轉;一般公共預算撥款收入45.66萬元,占100%。
(二)支出預算情況
市文藝創評室2017年支出預算45.66萬元,其中:基本支出37.66萬元,占82%;項目支出8萬元,占18%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市文藝創評室2017年財政撥款收支總預算45.66萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入45.66萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出40.35萬元、社會保障和就業支出3.1萬元、住房保障支出2.21萬元。。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市文藝創評室2017年一般公共預算當年撥款45.66萬元,比2016年預算數減少32.8萬元,主要是退休人員已交社保。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒支出40.35萬元,占88%;社會保障和就業支出3.1萬元,占7%;住房保障支出2.21萬元,占5%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)2017年預算數為40.35萬元,主要用于:市文藝創評室人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:文藝創作經費。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為3.1萬元,主要用于:市文藝創評室實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為2.21萬元,主要用于:市文藝創評室按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市文藝創評室2017年一般公共預算基本支出37.66萬元,其中:
人員經費31.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、退休費、住房公積金等。
公用經費6.48萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市文藝創評室2017年“三公”經費財政撥款預算數2.11萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.11萬元,公務用車購置及運行維護費2萬元(無公務用車購置費,公務用車運行維護費2萬元)。
(一)因公出國(境)經費較2016年預算與2016年預算持平。主要原因是2016年和2017年均無因公出國(境)經費。
(二)公務接待費較2016年預算下降35%。主要原因是公用經費減少。
2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費、住宿費等。
(三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降20%。主要原因是財政預算安排減少。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。
2017年無公務用車購置費。
2017年安排公務用車運行維護費2萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的文藝創評工作的正常開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市文藝創評室2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
市文藝創評室無機關運行經費。
(二)國有資產占有使用情況
截至2016年底,市文藝創評室共有車輛1輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2017年市文藝創評室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款8萬元。
十、名詞解釋
無