關于攀枝花市文藝創評室2016年部門預算編制的說明

coffeezulin.com     發布時間:2016-02-18      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  基本職能:開展藝術創評,促進藝術繁榮。藝術創評、藝術評論、藝術研究、藝術學術書刊編輯、藝術咨詢服務、藝術創評人才的培養。

  2016年重點工作任務介紹:

  一.積極開展“深入基層,扎根人民”的文藝采風創作活動,為藝術家們提供良好的創作條件,激發創作源泉,爭取能有更多更好的文藝精品問世,為打造“區域性文化高地”充實內容。

  二.積極做好省文化廳“重點劇本作者簽約”和“四川省戲劇小品作品比賽”的組織推薦工作;每月至少向局辦公室報送1條工作信息。

  三.堅持辦好《攀枝花文化》。

  四.走文藝、文化精品之路,編輯出版相關書籍。

  五.進一步加強同我市作者的協調、聯系,不斷壯大我室的文藝創作評論隊伍。

  六.組織開展“文化進校園”活動。

  七.開展攀枝花本土文化研究。

  八.啟動“攀枝花文化論壇”。

  九.組織文藝作品專題研討活動。

  十.做好省文化廳劇目工作室兩大賽事活動。

  十一.按照市文化廣電新聞出版局統一安排做好本單位實施績效工資的工作;健全聘用管理制度,做好社保、工資、人事培訓、職稱評聘、退休管理等日常的人事工作。

  十二.抓好精神文明建設、維穩、國安、宣傳、信訪、保密等工作,按時完成黨報黨刊征訂及其他工作。

  十三.全面完成安全生產、綜合治理、計劃生育、綠化衛生、健康教育和檔案管理、城鄉環境綜合治理等綜合性工作。

  十四.認真做好市文化廣電新聞出版局交辦的其它工作。

  二、收支預算總體情況

  2016年攀枝花市文藝創評室收入預算總額為78.46萬元,其中:當年財政撥款收入78.46萬元。相應安排支出預算78.46萬元,其中:人員支出26.39萬元,日常公用支出8.36萬元,對個人和家庭的補助支出36.71萬元,專項支出7萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  市文藝創評室預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的藝術創評、藝術評論、藝術研究、藝術學術書刊編輯、藝術咨詢服務、藝術創評人才的培養等工作。其中:

  基本支出,是用于保障市文藝創評室正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障市文藝創評室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)文化體育與傳媒支出75.54萬元,主要用于市文藝創評室在職、離退休人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:

  1、文藝創評經費:用于《攀枝花文化》辦刊及文藝采風創作經費。

  (二)住房保障支出2.92萬元,用于市文藝創評室按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經費財政撥款預算數2.67萬元,其中:公務接待費0.17萬元,公務用車購置及運行維護費2.5萬元(公務用車運行維護費2.5萬元)。

  (一)公務接待費較2015年預算數下降15%,主要原因是日常公用支出減少。

  2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數下降42%,主要原因是到期報廢公務車一臺。

  2016年安排公務用車運行維護費2.5萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障藝術創評、藝術評論、藝術研究、藝術學術書刊編輯、藝術咨詢服務、藝術創評人才的培養等工作的正常開展。

  附件:市文藝創評室2016年預算公開表.XLS