四川省攀枝花市文藝創(chuàng)評室2014年部門決算編制的說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2015-09-28 來源:辦公室 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
按照決算管理有關(guān)規(guī)定,2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
開展藝術(shù)創(chuàng)評,促進(jìn)藝術(shù)繁榮。藝術(shù)創(chuàng)評、藝術(shù)評論、藝術(shù)研究、藝術(shù)學(xué)術(shù)書刊編輯、藝術(shù)咨詢服務(wù)以及藝術(shù)創(chuàng)評人才的培養(yǎng)。
(二)2014年重點工作完成情況。
1、深入開展以服務(wù)作者、清廉務(wù)實、出優(yōu)秀作品為主要內(nèi)容的群眾路線教育實踐活動,貫徹落實“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求,完成了學(xué)習(xí)教育、聽取意見、查擺問題、開展批評、整改落實、建章立制各環(huán)節(jié)工作。
2、策劃編輯出版紀(jì)念攀枝花建市50周年的重要著作《攀枝花1965》。
3、策劃編輯出版紀(jì)念攀枝花建市50周年《戲劇作品集》。
4、組織文藝家進(jìn)行文藝采風(fēng)活動。
5、組織召開了4次專題研討活動:第十三屆省“五個一工程”作品申報暨下一屆題材計劃研討會,2014—2015年度省重點劇本推送研討會,納拉箐文化挖掘與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會,微電影《穿梭在夢里的陽光》劇本研討評審會。
6、積極配合由市預(yù)防青少年違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭的2014年“在陽光下成長——法制節(jié)目進(jìn)校園”活動,共組織創(chuàng)作戲劇小品作品6個,圓滿完成任務(wù)。
7、完成“2014年度重點劇本作者的簽約制度”的組織創(chuàng)作、研討及推送工作。
8、積極開拓、努力辦好《攀枝花文化》。
9、加強(qiáng)自身建設(shè)。積極配合市文廣新局做好創(chuàng)評室事業(yè)單位分類改革工作。
10、做好了我室2014年度安全工作。
11、按照市文化和新聞出版局統(tǒng)一安排做好我單位健全聘用管理制度及社保、工資、人事培訓(xùn)、職稱評聘、退休管理等日常工作。
二、部門概況
市文藝創(chuàng)評室決算單位1個,其中其他事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況
2014年市文藝創(chuàng)評室收入決算總額為103.24萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入93.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10萬元。收入決算總額較2013年減少31萬元,主要原因:基本支出減少13萬元;項目支出減少18萬元。
2014年市文藝創(chuàng)評室支出決算總額為103.24萬元,其中:文化體育與傳媒支出100.59萬元,住房保障支出2.65萬元。支出決算總額較2013年減少31萬元,主要原因:基本支出減少13萬元;項目支出減少18萬元。
四、財政撥款支出決算情況
市文藝創(chuàng)評室財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市文藝創(chuàng)評事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障市文藝創(chuàng)評室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出,是用于保障市文藝創(chuàng)評室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列類級全部功能分類,數(shù)據(jù)來源表2)
(一)文化體育與傳媒支出100.59萬元,主要用于:保障市文藝創(chuàng)評室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。。
(二)住房保障支出2.65萬元,主要用于:住房公積金支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2014年因公出國(境)費(fèi)0萬元,與2013年決算持平。主要原因是無因公出國(境)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2014年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2013年決算數(shù)下降100%,主要原因是2014年無公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬元,較2013年決算數(shù)下降86%,主要原因:1、2014年無公務(wù)車購置;2、認(rèn)真貫徹落實了中央八項規(guī)定和省市“十項規(guī)定”,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
2014年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元。截至2014年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。
2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.27萬元,用于日常工作及文藝采風(fēng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。
附件:2014年度部門決算公開表(創(chuàng)評室).xls