攀枝花市衛生和計劃生育信息中心2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發布時間:2019-02-03     來源:攀枝花市衛生健康委員會      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)市衛計信息中心職能簡介。

  為衛生和計劃生育信息化建設提供信息技術服務保障;負責衛生統計、繼續醫學教育網絡平臺維護及管理、醫學情報分析研究、《攀枝花市衛生計生統計》的編輯出版,有關醫療衛生機構和醫療技術評審服務工作。

  (二)市衛生計生信息中心2019年重點工作。

  推動“互聯網+醫療健康”發展實施意見的落地。

  推進攀枝花市人口健康信息平臺建設與應用。

  推進市級醫療“三監管”信息平臺建設與應用。

  推進醫療衛生機構信息化建設。

  開展電子健康卡應用工作。

  推進全市衛生統計工作。

  推進全市衛生系統輿情監測工作。

  做好衛生考試工作。

  做實醫學鑒定工作。

  推進科技情報分析和評價工作。

  推進醫學科技教育工作。

  規范學會管理工作。

  二、單位構成情況

  市衛生計生信息中心是全額撥款二級預算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,市衛生計生信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入。支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。市衛生計生信息中心2019年收支總預算338.09萬元。

  (一)收入預算情況

  市衛生計生信息中心2019年收入預算338.09萬元,一般公共預算撥款收入338.09萬元,占100%.

  (二)支出預算情況

  市衛生計生信息中心2019年支出預算338.09萬元,其中:基本支出229.79萬元,占67%;項目支出108.3萬元,占33%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  市衛生計生信息中心2019年財政撥款收支總預算338.09萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入338.09元。支出包括:社會保障和就業支出20.71萬元、醫療衛生與計劃生育支出301.42萬元、住房保障支出15.96萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  市衛生計生信息中心2019年一般公共預算當年撥款338.09萬元,比2018年預算數減少0.09萬元,變化不大。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  社會保障和就業支出20.71萬元,占6%;醫療衛生與計劃生育支出301.42萬元,占90%;住房保障支出15.96萬元,占4%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.醫療衛生與計劃生育支出2019年預算為301.42萬元,主要用于本事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:基層醫療衛生機構管理系統的運維,市級人口健康信息平臺網絡和機柜租用,醫療事故鑒定,職業病鑒定,科研查新的中、英文數據庫租用,全市衛生輿情網絡監測,《攀枝花市衛生計生統計》的編輯出版等。

  2.社會保障和就業支出2019年預算數為20.71萬元,主要用于事業單位在職人員的養老保險支出。

  3.住房保障支出,15.96萬元,用于本事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  市衛計信中心2019年一般公共預算基本支出229.79萬元,其中:

  人員經費201.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費。

  公用經費27.93萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  市衛計信中心2019年“三公”經費財政撥款預算數4.1萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行維護費3.6萬元。

  (一)公務接待費與2018年預算持平

  2019年公務接待費計劃用于接待專家等公務活動開支的用餐費住宿等。

  (二)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降33%,主要原因是公務用車減少1輛。

  單位現有公務用車2輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)2輛。

  2019年無公務用車購置費預算。

  2019年安排公務用車運行維護費3.6萬元,用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障日常業務工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  市衛計信中心2019年無政府性基金預算。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)業務運行經費

  2019年,市衛計信中心運行經費財政撥款預算為27.93萬元,比2018年預算減少1.49萬元,下降5%。主要是公務用車減少1輛,相應業務運行費減少。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2018年底,市衛計信中心共有車輛2輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備2套。

  (三)績效目標設置情況

  2019年市衛計信中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款108.3萬元。

  十、名詞解釋

  1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.社會保障就業支出:指單位用于事業單位離退休人員支出,繳納單位養老保險、基本醫療保險和失業保險的支出。

  3.醫療衛生和計劃生育支出:指醫療衛生和計劃生育機構用于保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的支出。

  4.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  6.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  7.業務運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

  附件:部門預算公開表_[506011]攀枝花市衛生信息中心.xls

                  [506011]攀枝花市衛生信息中心項目支出績效目標表.rar

                506011衛生計生信息中心2019年政府采購預算公開.doc