關(guān)于攀枝花市文化館2016年部門預算編制的說明

coffeezulin.com     發(fā)布時間:2016-02-17      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

  按照預算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  其主要責任和任務(wù):組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳、文藝活動組織、文藝演出組織、相關(guān)培訓、業(yè)余創(chuàng)作團體管理,業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、縣區(qū)鄉(xiāng)級文化館(站、室)業(yè)務(wù)指導、群眾文藝理論研究、文化交流、(民族、民間)文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護、相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

  二、部門概況

  攀枝花市文化館為全額撥款事業(yè)單位,總編制數(shù)34名,2015年底全館從業(yè)人員26人,退休人員25人,內(nèi)設(shè)部門10個。

  市文化館執(zhí)行的是事業(yè)單位會計制度

  二、收支預算總體情況

  2016年攀枝花市文化館收入預算總額為701.59萬元,其中:當年財政撥款收入545.33萬元,事業(yè)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入156.26萬元。相應(yīng)安排支出預算701.59萬元,其中:人員支出238.43萬元,日常公用支出30.50萬元,對個人和家庭的補助支出176.40萬元,專項支出256.26萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  攀枝花市文化館預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔的工作。其中:

  基本支出,是用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

  項目支出,是用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)一般公共服務(wù)支出498.96萬元,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:市政府下達節(jié)慶群眾文化活動;文化民生工程;文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護等等。

  (二)社會保障和就業(yè)支出176.40萬元,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

  (三)住房保障支出26.23萬元,用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.65萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4.68萬元(公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費4.68萬元)。

  (一)因公出國(境)經(jīng)費較2015年預算數(shù)增下降100%,與2015年預算持平)。

  2016年無安排的出國計劃,安排出國境團組0次,出國境0人。

  (二)公務(wù)接待費較2015年預算數(shù)增長/下降100%,主與2015年預算持平)。

  2016年公務(wù)接待費0.65萬元,計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費等。

  (三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)增長/下降**%,主要原因是...(或與2015年預算持平)。

  2016年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預計達到2輛。

  2016年安排公務(wù)用車運行維護費4.68萬元,用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障業(yè)務(wù)工作的正常開展。

  附件:附表.xls