2015年市體育場館管理中心財政預算公開

coffeezulin.com     發布時間:2015-03-19      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  為市民提供健身場所,2015年接待群眾全民健身30余萬人次,為全市文化、體育等大型活動提供場地,為市體育中學提供訓練場地;做好體育場、館的維護、維修管理工作;承擔青少年業余訓練及參加省運會的目標任務,向省級訓練單位輸送優秀體育苗子;開展社會熱點體育項目的校外業余輔導、培訓;拓展體育產業渠道,引進高水平體育競賽活動。

  二、收支預算總體情況

  2015年攀枝花市體育場館管理中心收入預算總額為463.88萬元,其中:當年財政撥款收入463.88萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算463.88萬元,其中:文化體育與傳媒支出438.38萬元,住房保障支出25.5萬元。

  三、支出預算安排情況

  攀枝花市體育場館管理中心預算安排支出主要用于保障該單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的青少年體育事業發展、體育熱點項目培育及場館對外開放工作。

  基本支出,是用于保障攀枝花市體育場館管理中心正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障攀枝花市體育場館管理中心為完成青少年業余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)文化體育與傳媒,主要用于單位在職人員及退休人員工資、日常運轉以及為完成青少年業余訓練、體育場館對外開放、青少年體育項目培訓等工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

  (二)住房保障支出,用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

    附件:關于市體育場館管理中心財政撥款“三公”經費預算情況的說明.doc

          市體育場館管理中心信息公開格式表.xls