關于攀枝花市土地儲備中心2017年部門預算編制的說明

coffeezulin.com     發布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及2017年重點工作

  (一)攀枝花市土地儲備中心職能簡介。

  基本職能:(一)根據土地利用總體規劃和城市規劃以及市場需求情況,草擬土地儲備年度計劃。(二)對擬收購土地進行市場調查分析,擬制土地收購方案。(三)擬定儲備土地開發整理方案,組織工程招、投標和工程進度、質量監督。(四)按規定管理依法收回的違法用地、閑置荒蕪土地、無主地和置換土地,并納入儲備土地范圍,并對儲備土地進行管理。(五)對城市建成區內成片舊城改造地塊進行開發、加工整理。(六)嚴格執行土地收購儲備資金管理規定,多渠道籌措土地收購儲備資金。(七)協助規劃部門做好儲備土地規劃方案的優化,擬制儲備土地營銷方案,做好儲備土地招商引資和投入市場的前期準備工作。(八)承擔征(撥、占)用集體土地的前期調查和有關征地報批材料準備工作。(九)負責宣傳、提供征地有關法律、法規、技術咨詢服務工作,協調處理有關問題。(十)負責擬制征地安置補償方案,并按法定程序組織實施;依法進行征地補償登記和復核工作。

  (二)攀枝花市土地儲備中心2017年重點工作。

  做好儲備土地及地面資產的管理;推進儲備土地范圍的拆遷安置工作,加大新城區土地收儲力度;解決炳草崗片區統征統轉及開發建設遺留問題;繼續做好炳三區二期道路等工程的現場施工管理工作。

  二、單位構成情況

  攀枝花市土地儲備中心是攀枝花市國土資源局二級獨立預算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,攀枝花市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入247.21萬元、政府性基金預算撥款收入80萬元。2017年收支總預算327.21萬元。

  (一)收入預算情況

  2017年收入預算327.21萬元,其中:一般公共預算撥款收入247.21萬元,占76%;政府性基金預算撥款收入80萬元,占24%。

  (二)支出預算情況

  2017年支出預算327.21萬元,其中:基本支出247.21萬元,占76%;項目支出80萬元,占24%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  2017年財政撥款收支總預算327.21萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入247.21萬元、本年政府性基金預算撥款收入80萬元;支出包括:國土海洋氣象等支出203.82萬元、住房保障支出18.30萬元、社會保障和就業支出25.09萬元、城鄉社區支出80萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  2017年一般公共預算當年撥款247.21萬元,比2016年預算數增加65.76萬元,主要是增加基本養老保險繳費。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  國土海洋氣象等支出203.82萬元,占82%;住房保障支出18.30萬元,占8%;社會保障和就業支出25.09萬元,占10%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)土地資源調查(項)2017年預算數為203.82萬元,主要用于土地儲備中心人員工資、日常運轉安排的支出。

  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項目)2017年預算數為25.09萬元,主要用于土地儲備中心人員基本養老保險繳費。

  3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為18.30萬元,主要用于土地儲備中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  2017年一般公共預算基本支出247.21萬元,其中:

  人員經費210.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

  公用經費36.41萬元,主要包括:辦公費、水費、差旅費、公務接待費等。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  2017年“三公”經費財政撥款預算數10.57萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.57萬元,公務用車購置及運行維護費10萬元。

  (一)因公出國(境)經費和2016年預算數都為0萬元。

  (二)公務接待費與2016年預算持平。

  2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、 檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長36%。主要原因是車輛配置調整,財政核增。

  單位現有公務用車3輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)3輛。

  2017年安排公務用車購置費0萬元。

  2017年安排公務用車運行維護費10萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障日常工作的正常開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2017年政府性基金預算支出80萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出80萬元。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2017年,機關運行經費財政撥款預算為247.21萬元,比2016年預算增加65.76萬元,增長36%。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2016年底,共有車輛3輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

  (三)績效目標設置情況

  2017年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

  附件:市土地儲備中心預算信息公開表.xls