攀枝花市人才服務中心2017年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)基本職能

  根據攀枝花市財政局的要求,結合我中心的實際工作情況,我中心認真編制了預算報表。我中心為全額撥款事業單位,主要職能是:負責流動人員人事代理工作、檔案管理工作、證書發放和人才招聘工作。

  (二)主要工作

  在今年年底圓滿完成了黨政后備干部的招聘工作;二是超額完成今年的非稅收入;三是保證了人事代理、檔案管理和人才招聘等工作的正常運轉。

  二、單位基本情況

  在職職工24人,退休職工3人;車輛3臺。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,我中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入553.21萬元;支出包括:一般公共服務支出493.54萬,社會保障和就業支出34.62萬元,住房保障支出25.05萬元。2017年收支總預算553.21萬元。

  (一)收入預算情況

  我中心2017年收入預算553.21萬元,其中:事業運行273.58萬元,占49%;其他人力資源事務支出219.96萬元用于項目支出,占40%;機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元,占6%;住房公積金25.05萬元,占5%。

  (二)支出預算情況

  我中心2017年支出預算553.21萬元,其中:事業運行273.58萬元,占49%;其他人力資源事務支出219.96萬元用于項目支出,占40%;機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元,占6%;住房公積金25.05萬元,占5%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  我我中心2017年支出預算553.21萬元,其中:事業運行273.58萬元,占49%;其他人力資源事務支出219.96萬元用于項目支出,占40%;機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元,占6%;住房公積金25.05萬元,占5%。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  我中心2017年一般公共預算當年撥款553.21萬元,比2016年預算數有所減少,主要是減少了退休人員工資及業務運行的相關費用。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出273.58萬元,占49%,其中:基本工資82.89萬元、津貼補貼12.28萬元、其他社會保障繳費16.33萬元、績效工資113.54萬元、辦公費4.8萬元、水費0.96萬元、電費2.4萬元、郵電費1.85萬元、差旅費19.2萬元、公務接待費0.80萬元、工會經費2.15萬元、福利費2.69萬元、公務用車運行維護費7.2萬元、其他商品和服務支出2.0萬元、退休費2.33萬元、生活補助2.10萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.16萬元、辦公設備購置3.00萬元;

  其他人力資源事務支出219.96萬元,包括物業管理費54.29萬元、勞務費30.17萬元、其他135.5萬元;

  機關事業單位基本養老保險繳費支出34.62萬元;

  住房公積金支出25.05萬元。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)事業運行(項)2017年預算數為273.58萬元,主要用于:工資性支出及基本公用支出。

  2.一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項目)2017年預算數為219.96萬元,主要用于:物業管理費54.29萬元、檔案管理費 50.00萬元、專家體檢及療養經費5.50萬元、專家示范基地費用50.00萬元、編外合同制用工經費(收入征管成本30.17萬元、業務運行費(收入征管成本)30.00萬元。

  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為34.62萬元,主要用于:事業單位基本養老保險繳費。

  4住房保障支出(類)行住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為25.05萬元,主要用于:支付職工公積金。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  我中心2017年一般公共預算基本支出273.58萬元,其中:

  人員經費298.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等費。其中:人力資源事務人員經費:225.04萬元;行政事業單位離退休人員經費:4.49萬元;住房改革支出人員經費25.05萬元。

  公用經費44.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等費用。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  我中心2017年“三公”經費財政撥款預算數8.00萬元,其中:公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費7.2萬元。

  (一)公務接待費較2016年預算與2016年預算持平。

  (二)公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降13%。主要原因是車輛保險由市財政局統一辦理。

  單位現有公務用車3輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。

  2017年安排公務用車運行維護費4萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

  附件:市人才服務中心預算信息公開表.XLS