關于市救助管理站2016年部門預算編制的說明

coffeezulin.com     發布時間:2016-02-24      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

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  1.主要職能。市救助管理站為市民政局下屬全額撥款事業單位,主要承擔全市生活無著、流浪乞討人員救助保護、未成年人救助保護和四川跨云南、廣西救助中轉任務。為在站流浪乞討人員提供生活,醫療、返鄉、教育矯治、臨時安置等服務。

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  市救助管理站堅持以人為本和依法辦事的工作理念和“自愿救助,無償救助”的原則,對每一個生活無著流浪乞討人員堅持應救必救的工作理念。2015年實際救助2023人,實際救助率達到99.4%。其中:未成年人100人 ,60歲以上體弱老人177人,流浪病人、精神病人和智障人員共272人次,護送無返鄉能力的受助人員返鄉 256人。對流浪未成年人、老弱、病、殘等特殊群體的救助率 100%。協助處理、妥善處置流浪乞討人員死亡3例。組織工作人員上街勸導586人(次),勸導流浪乞討人員接受救助125人(次) ,出動救助專用車輛142臺(次),上街為流浪乞討人員發放衣服、食品、飲料等價值人民幣5.8萬元,經勸導接受我站救助并自返或護送回鄉的流浪人員共259人(次)。積極探索社工介入救助管理和救助保護工作,及未成年人救助保護試點工作,切實做好特殊受助人員返鄉跟蹤回訪和后續救助,已開展社工介入個案21例,流浪未成年人需求評估21例,家庭監護評估4例,跟蹤回訪5例。加大救助管理和救助保護宣傳力度,注重文明創建,社會治安綜合治理、計劃生育、綠化衛生等各項文明創建活動順利開展。

  二、收支預算總體情況

  2016年收入預算總額為296.39萬元,其中:當年財政撥款收入296.39萬元。相應安排支出預算296.39萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  市救助管理站預算安排支出主要用于保障 本單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的救助人員的主動救助、醫療、返鄉、教育矯治、臨時安置、生活、未成年人保護等工作。其中:1、基本支出:274.39萬元,是用于保障救助管理站等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。2、項目支出:22萬元,用于救助人員返鄉支出、醫療、生活、臨時安置、主動救助、教育矯治、未成年人救助保護支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

 ?。ㄒ唬┥鐣U虾途蜆I支出281.15萬元,主要用于:1、事業單位機構正常運轉支出包括基本工資、津補貼、退休費、日常公用支出;2、救助專項經費15萬元;3、業務運行費7萬元日常公用支出。

  (二)住房保障支出15.24萬元,用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經費財政撥款預算數10.23萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.79萬元,公務用車購置及運行維護費9.44萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費9.44萬元)。

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2015年預算數增長/下降0,主要原因是未產生此費用。

 ?。ǘ┕珓战哟M與2015年預算減少。

  2016年公務接待費計劃用于各市(州)救助站來站接送救助人員工作接待等開支費用等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長8%,主要原因是財政車輛預算標準變化。

 ?。ㄋ模?016單位車輛保有量4輛。

  2016年安排公務用車運行維護費9.44萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要用于接送救助人員返鄉和保障日常公務用車等工作的正常開展。

  附件:2016年預算公開(救助站).XLS