四川省攀枝花市救助管理站2014年部門決算編制說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2015-09-30 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
按照決算管理有關(guān)規(guī)定,2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
市救助管理站基本工作職能為:1、承擔(dān)主城區(qū)生活無著流浪乞討人員救助管理和全市未成年人救助保護(hù)的單位 ;2、承擔(dān)四川省跨云南、廣西兩省(區(qū))受助人員的中轉(zhuǎn)救助服務(wù)和全市對外聯(lián)系護(hù)送特殊受助人員返鄉(xiāng),承擔(dān)川西南地區(qū)流出人員的接返工作;3、為生活無著流浪乞討人員提供生活、醫(yī)療、返鄉(xiāng)、教育矯治和臨時安置服務(wù)等項工作。
2014年我站較好地完成了市民政局下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)和上級民政主管部門臨時交辦的其他工作。截止2014年12月31日,市救助管理站共接待受理來站求助群眾2183人,經(jīng)審查符合救助條件并予以救助的有2171人,實際救助率達(dá)到99.4 %。在所救助的人員中:流浪未成年人87人,占救助總量的4 %;60歲以上的體弱老年人200人,占救助總量的9%;殘疾人、流浪病人、精神病患者和智障人員共314人,占救助總量的14.5%。護(hù)送無自返能力的受助人員返鄉(xiāng)254人,臨時安置6人。對流浪未成年人、老、弱、病、殘等特殊群體的救助率為100%。協(xié)助處理、妥善處置流浪乞討人員死亡2例。組織工作人員上街勸導(dǎo)流浪乞討人員516人(次),出動救助專用車輛124臺(次),上街為流浪乞討人員發(fā)放衣服、食品、飲料等價值人民幣約4.6萬元,經(jīng)勸導(dǎo)接受我站救助并自返或護(hù)送回鄉(xiāng)的流浪乞討人員共112人(次)。為因病住院的生活無著流浪乞討人員支付住院醫(yī)療費用85.02萬元。持續(xù)強(qiáng)化安全教育和安全管理,增強(qiáng)職工安全意識,全年未發(fā)生安全責(zé)任事故,工作人員護(hù)送特殊受助人員返鄉(xiāng)安全率達(dá)到100%。積極開展社工介入救助管理和救助保護(hù)工作探索, 對特殊受助人員返鄉(xiāng)跟蹤回訪,全年開展社工介入個案工作23例,流浪未成年人需求評估23例,家庭監(jiān)護(hù)評估6例,跟蹤回訪8例。全年上報工作簡報和政務(wù)信息38期(條);加強(qiáng)精神文明建設(shè),全年職工無違法違紀(jì)行為,無違反計劃生育現(xiàn)象;文明創(chuàng)建活動順利開展。
二、收支決算總體情況
2014年市救助站收入決算總額1034.2萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入539.57萬元,其他收入0.12萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入494.51萬元,收入決算總額較2013年增加33.21萬元,主要原因是2014年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金量大。
2014年支出決算總額為1034.2萬元,其中社會保障和就業(yè)520.91萬元,住房保障支出14.71萬元,其他支出18.51萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余480.07萬元。支出決算總額較2013年增加33.21萬元,主要原因是2014年支出決算數(shù)總額包含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。
三、財政撥款支出決算情況
市救助站財政撥款支出主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市流浪乞討人員返鄉(xiāng)、生活、醫(yī)療、臨時安置、教育矯治和主動救助相關(guān)工作。
基本支出是用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出是用于保障本單位為完成特定的工作任務(wù),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)社會保障和就業(yè)支出520.91萬元,主要用于機(jī)構(gòu)正常工作運轉(zhuǎn)及工資福利支出。
(二) 住房保障支出14.71萬元,主要用于職工住房公積金支出。
(三)其他支出18.51萬元,主要用于救助區(qū)域的維修費用及用于社工介入教育矯治支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2014年無因公出國(境)費。
(二)公務(wù)接待費
2014年公務(wù)接待費2.64萬元,較2013年決算數(shù)下降43.01% ,主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定,省市十項規(guī)定、十項規(guī)定要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
2014年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:國內(nèi)公務(wù)接待99批次,385人,共計支出2.64萬元,具體開支內(nèi)容包括省內(nèi)外救助站來站接送流浪乞討人員工作用餐費用。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2014年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費11.26萬元,較2013年決算數(shù)增長22.03% ,主要原因是由于車輛運行時間較長,已嚴(yán)重老化而導(dǎo)致燃油費、修理費用上升。
2014年我單位沒有更新購置公務(wù)用車,無車輛購置支出。截至2014年12月底,單位共有公務(wù)用車4輛,其中:轎車1輛、載客汽車3輛。
2014年車輛運行維護(hù)費支出11.26萬元,主要用于接送生活無著流浪乞討人員救助所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費和保險費等項支出。
附件:附表(救助站).xls