攀枝花市建設工程造價管理站2018年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2018-02-27 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)市造價站職能簡介。負責全國統(tǒng)一定額、國家規(guī)范、四川省建設工程計價定額在本市的貫徹執(zhí)行;負責收集、整理并上報發(fā)布本市建設工程造價信息、人工成本價格信息及造價指數(shù);負責建設工程施工合同備案、竣工結(jié)算確認、安全文明施工措施費費率測定、定額解釋及造價糾紛調(diào)解,工程造價執(zhí)業(yè)人員及工程造價咨詢企業(yè)的監(jiān)督管理等工作。
(二)市造價站2018年重點工作任務:負責辦理建設工程施工合同備案、造價咨詢合同備案;辦理建設工程竣工結(jié)算確認;負責辦理安全文明施工措施費費率測定;辦理退還安全文明措施費;辦理建設工程項目的擔保合同托管;負責施工企業(yè)規(guī)費證年檢及辦證;測算和發(fā)布建設工程造價指數(shù)、人工費調(diào)整系數(shù);搜集和發(fā)布本市材料價格信息;編制印發(fā)《攀枝花工程造價信息》月刊;完成造價從業(yè)人員的繼續(xù)教育和資格管理;組織2018年建設工程造價執(zhí)業(yè)人員考試、辦理造價人員證、章。
二、單位構(gòu)成
無下屬單位
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市造價站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入,2018年收支總預算347.49萬元,包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、社會保障和就業(yè)支出。
(一)收入預算情況
市造價站2018年收入預算347.49萬元,其中:一般公共預算撥款收入347.49萬元,占100%。
(二)支出預算情況
市造價站2018年支出預算347.49萬元,其中:基本支出萬元,347.49占94.53%;項目支出19萬元,占5.47%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市造價站2018年本單位收入預算總額為萬元,347.49其中:當年財政撥款收入347.49萬元。相應安排支出預算萬347.49元,其中:人員支出254.47萬元,日常公用支出36.01萬元,對個人和家庭的補助支出37.78萬元,專項支出19萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
市造價站2018年一般公共預算當年撥款347.49萬元,比2017年預算數(shù)增加10.02萬元,主要增加人員經(jīng)費。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出290.76萬元,占83.67% ; 住房保障支出24.59萬元,占7%、社會保障和就業(yè)支出32.14萬元,占9.25%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出290.76萬元,主要用于本單位日常人員經(jīng)費和公用經(jīng)費及專項業(yè)務費用。
2. 住房保障支出24.59萬元是發(fā)職工個人住房公積金。
3. 社會保障和就業(yè)支出32.14萬元是交在職工機關(guān)養(yǎng)老保險。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市造價站2018年一般公共預算基本支出328.49萬元,其中:
人員經(jīng)費292.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費
公用經(jīng)費36.01萬元,主要包括:辦公費、差旅費、郵電費、公務用車運行維護費、福利費、工會經(jīng)費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
市造價站2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.07萬元,其中:公務接待費0.67萬元,公務用車購置及運行維護費5.40萬元。
公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降9%,主要原因是財政壓縮經(jīng)費。
單位現(xiàn)有公務用車3輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)3輛。
2018年安排公務用車運行維護費5.4萬元,用于3輛公務用車等方面支出,主要保障市造價站業(yè)務工作等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市造價站2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
市造價站2018年一般公共預算當年撥款347.49萬元,比2017年預算數(shù)增加10.02萬元,主要增加人員經(jīng)費。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底,市造價站共有車輛3輛,其中執(zhí)法執(zhí)勤車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
(三)績效目標設置情況
2018年市造價站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款19萬元。
十、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
801008-市建設工程造價管理站2018年年初政府采購補充公開說明.doc
801008-市建設工程造價管理站2018年部門預算項目績效目標.zip