關于攀枝花市建筑勘察設計審查中心2016年部門預算編制的說明

coffeezulin.com     發布時間:2016-02-19      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  主要職能:依據《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計強制性條文》,受甲方委托對建設工程地質勘查審查、設計施工圖審查和技術咨詢服務。

  單位現有在職職工4人,長期聘用工作人員7人,長期聘用專家17人,根據工作需要臨時聘用專家20人。

  2016年度重點工作安排。通過多方努力,爭取升級為施工圖一類審查資質;項目審查合同簽訂后,履約率達到100%,力爭業主辦事滿意率100%;努力擴大市場份額,完成各項審查收費工作。

  二、收支預算總體情況

  2016年市建設工程勘察設計審查中心單位收入預算總額為330.04萬元,其中:當年財政撥款收入330.04萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算330.04萬元,其中:人員支出42.88萬元,日常公用支出12.22萬元,對個人和家庭的補助支出4.94萬元,專項支出270萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  市建設工程勘察設計審查中心單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。其中:

  基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障單位為完成專項業務工作用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)一般公共服務支出51.95萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:(專項項目主要用于那些方面)。

  (二)社會保障和就業支出3.35萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

  (三)住房保障支出4.74萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  (四)(其他科目支出主要用途)

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經費財政撥款預算數4.86萬元,其中:公務接待費0.25萬元,公務用車購置及運行維護費4.61萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費4.61萬元)。

  (一)2016年未安排因公出國(境)。

  (二)公務接待費較2015年預算數上升25%,主要原因是2016年工作任務需與西南院等合作需要。

  2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長7%,主要原因是車輛老舊,維修費用增加。。

  2016年安排公務用車運行維護費4.61萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障等工作的正常開展。

  附件:信息公開表.xls