攀枝花市建設工程勘察設計審查中心2019年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2019-02-01 來源:攀枝花市建設工程勘察設計審查中心 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)攀枝花市建設工程勘察設計中心職能簡介。
攀枝花市建設工程勘察設計審查中心是住房和城鄉規劃建設局下屬的二級預算單位,該單位為二級審查機構,工作職責是承擔對我市的房屋建筑設計審查進行質量把關,按照有關法律、法規,對施工圖涉及公共利益、公眾安全和工程建設強制性標準的內容進行的審查。
(二)審查中心2019年重點工作。
根據2019年城鄉發展和規劃工作的要求,承擔城鄉規劃重大課題的研究工作,完成重大項目、基礎設施項目的論證工作,保障城鄉規劃方案工作的正常開展。
二、單位構成情況
無下屬單位
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,審查中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:(一般公共預算撥款收入335.37萬元),支出包括:城鄉社區支出320.89萬元、社會保障和就業支出8.39萬元、住房保障支出6.09萬元。審圖中心2019年收支總預算335.37萬元。
(一)收入預算情況
審查中心2019年收入預算335.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入335.37萬元,占100%。
(二)支出預算情況
審查中心2019年支出預算335.37萬元,其中:基本支出85.37萬元,占25%;項目支出250萬元,占75%。
四、財政撥款收支預算情況說明
審查中心2019年財政撥款收支總預算335.37萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入335.37萬元,本年政府支出包括:城鄉社區支出320.89萬元、社會保障和就業支出8.39萬元、住房保障支出6.09萬元。審圖中心2019年收支總預算335.37萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
審查中心2019年一般公共預算當年撥款335.37萬元,比2018年預算增加3.44萬元,主要是在職人員工資調整。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
審圖中心2019年收支總預算335.37萬元。其中:城鄉社區支出320.89萬元,占95.7%,社會保障和就業支出8.39萬元,占2.5%、住房保障支出6.09萬元,占1.8%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.其他城鄉社區管理事務支出2019年預算數為320.89萬元,主要用于:維護公共安全和公眾利益,對全市勘察設計質量實施監督管理并推動勘察設計行業可持續健康發展,完成圖紙審查工作。
2.機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為8.39萬元,主要用于:支付職工基本養老保險,保障正常工作需要。
3.住房公積金 2019年預算數為6.09萬元,主要用于:支付職工住房公積金,保障正常工作需要。
六、一般公共預算基本支出情況說明
審查中心2019年一般公共預算基本支出85.37萬元,其中:
人員經費73.91萬元,主要包括:基本工資21.72萬元、津貼補貼2.04萬元、績效工資26.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.39萬元、職工基本醫療保險繳費3.81萬元、公務員醫療補助繳費0.32萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、其他工資福利支出2.08,住房公積金6.09萬元、對個人和家庭的補助支出1.66萬元。
公用經費11.46萬元,主要包括:辦公費0.72萬元、水費0.14萬元、電費0.36萬元、郵電費0.77萬元、差旅費2.88萬元、公務接待費0.22萬元、工會經費1.02萬元、福利費0.7萬元、其他交通費用3.6萬元、其他商品和服務支出1.05萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
審查中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.22萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車購置及運行維護費0元。
(一)無因公出國(境)經費。
(二)公務接待費較2018年預算持平。
主要原因是財政預算減少。
2019年公務接待費計劃用于接待上級單位指導工作。
(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降100%。主要原因是現有公務用車0輛。單位原有公務用車2輛,2018年報廢1輛,公務用車改革調撥到其他單位1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
審查中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)事業運行經費
事業運行經費是為保障單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年公用經費11.46萬元,主要包括:辦公費0.72萬元、水費0.14萬元、電費0.36萬元、郵電費0.77萬元、差旅費2.88萬元、公務接待費0.22萬元、工會經費1.02萬元、福利費0.7萬元、其他交通費用3.6萬元、其他商品和服務支出1.05萬元。與2018年相比增加0.08萬元,主要是工會經費增加0.5萬元。
(二)國有資產占有使用情況
截至2019年底,市審查中心共有車輛0輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2019年審查中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款250萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位
公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:部門預算公開表_[801006]攀枝花市建設工程勘察設計審查中心.xls
[801006]攀枝花市建設工程勘察設計審查中心項目支出績效目標.zip
801006攀枝花市建設工程勘察設計審查中心2019年政府采購預算編制說明.doc