攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發(fā)布時間:2018-02-27     來源:市財政局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

  (一)市經(jīng)貿(mào)旅游學校職能簡介。開辦了高星級飯店運營與管理、旅游服務與管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、航空服務、會計、市場營銷、物流服務與管理、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、機械加工技術、汽車制造及檢修、鐵道運輸管理、學前教育、現(xiàn)代農(nóng)藝技術等專業(yè)。同時還開展了面向社會的各種短期培訓。內(nèi)設機構(gòu)無增減變化,設有5個專業(yè)部。我校編制380人,至2017年12月31日在編在崗教職工313人,其中具有中高級技術職稱的212人,具有研究生學歷的20人;有在冊學生4615人(含315名藏區(qū)“9+3”學生)。

  (二)市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年重點工作。

  1、加強教師隊伍建設,不斷提升教師隊伍素質(zhì)。

  2、改善辦學條件,優(yōu)化學校發(fā)展環(huán)境。

  3、促發(fā)展提質(zhì)量,辦人民滿意教育。

  2、強化德育工作,以社會主義核心價值觀統(tǒng)領學校思想道德建設,堅持依法辦學,以德治校。

  二、單位構(gòu)成情況

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校是獨立核算單位1個,下屬非獨立核算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,市經(jīng)貿(mào)旅游學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入5835.19萬元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元;支出包括:教育支出5225.38萬元、社會和保障就業(yè)支出609.81萬元。市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年收支總預算5835.19萬元。

  (一)收入預算情況

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年收入預算5835.19萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入5835.19萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入0元,占0%。

  (二)支出預算情況

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年支出預算5835.19萬元,其中:基本支出5799.19萬元,占99.38%;項目支出36萬元,占0.62%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年財政撥款收支總預算5835.19萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入5835.19萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,上年財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括:教育支出5225.38萬元、社會和保障就業(yè)支出609.81萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年一般公共預算當年撥款5835.19萬元,比2017年預算數(shù)增加1079.36萬元,主要是在職教職工增加工資和社保繳費。

  (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

  教育支出5225.38萬元,占89.55%;社會和保障就業(yè)支出609.81萬元,占10.45%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2018年預算數(shù)為5225.38萬元,主要用于在職人員工資發(fā)放、社會保障繳費、住房公積金和日常公用支出。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項目)2018年預算數(shù)為609.81萬元,主要用于單位負擔基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年一般公共預算基本支出5799.19萬元,其中:

  人員經(jīng)費5367.63萬元,主要包括:基本工資1333.14萬元、津貼補貼144.95萬元、績效工資2182.54萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費609.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費228.68萬元、公務員醫(yī)療補助繳費24.08萬元、其他社會保障繳費48.78萬元、住房公積金444.26萬元、其他工資福利支出(編內(nèi)聘用人員工資和社會保險繳費)53.65萬元、離休費11.47萬元、退休費269.37萬元、遺屬生活補助1.62萬元、離退休人員醫(yī)療費補助15.28萬元。

  公用經(jīng)費431.56萬元,主要包括:辦公費47.66萬元、水費66.72萬元、電費47.66萬元、郵電費4.27萬元、差旅費60.20萬元、公務接待費2萬元、工會經(jīng)費36.59萬元、福利費52.80萬元、公務用車運行維護費14.20萬元、離退休人員公用經(jīng)費38.19萬元、聘用人員公用經(jīng)費0.29萬元、其他商品和服務支出60.98萬元。

  七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)16.20萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費14.20萬元。

  (一)因公出國(境)經(jīng)費較2017年預算與2017年預算持平。

  根據(jù)市外事僑務辦(臺辦)批準的2018年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組0次, 0人。

  (二)公務接待費較2017年預算下降71.43%。主要原因?qū)W校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省市十項規(guī)定要求,厲行節(jié)約。

  2018年公務接待費計劃用于接待兄弟單位和用人企業(yè)來人來訪餐費和住宿費。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算與2017年預算持平。

  單位現(xiàn)有公務用車5輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)2輛,7座以上19座(含19座)以下客車1輛,越野車1輛,貨車及19座以上客車1輛,摩托車0輛。

  2018年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。

  2018年安排公務用車運行維護費14.20萬元,用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障教育教學和招生工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  2018年,市經(jīng)貿(mào)旅游學校沒有機關運行經(jīng)費的支出。

  (二)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2017年底,市經(jīng)貿(mào)旅游學校及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  2018年市經(jīng)貿(mào)旅游學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款36萬元。

  十、名詞解釋

   (一)一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

   (二)事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

   (三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (四)基本支出:為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  附件:部門預算公開報表(市經(jīng)貿(mào)校).xls

                  203007-市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  203007-市經(jīng)貿(mào)旅游學校2018年部門預算項目績效目標.xls

審核: 何強   責任編輯: 王瑤