攀枝花市國土資源執法監察支隊2018年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發布時間:2018-02-27     來源:市財政局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)執法支隊職能簡介。

  宣傳貫徹土地、礦產資源管理法律法規和方針政策,并監督檢查執行情況;開展動態巡查,及時發現和制止國土資源違法行為,依法查處土地、礦產方面的違法行為;協助調處土地、礦業權糾紛;依法對土地和礦產市場實施監督和檢查等相關行政執法工作。

  (二)執法支隊2018年重點工作。

  2018年,全市國土資源執法監察工作的總體要求是:認真貫徹落實省國土資源廳和市局黨組各項決策部署,抓好“12336為民服務示范窗口”建設。推進“一張圖”監管平臺建設,將年度衛片檢查問責與日常執法監管掛鉤,嚴肅查處典型案件,依法高效履行國土資源執法監督職責。積極配合例行督察、專項督察和全域督察,扎實推進國家土地督察發現問題的整改工作,切實落實好共同監管責任,盡心盡力維護群眾權益和社會穩定,保障全市經濟社會平穩有序健康發展。

  二、單位構成情況

  執法支隊無下屬核算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,執法支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。執法支隊2018年收支總預算743.89萬元。

  (一)收入預算情況

  執法支隊2018年收入預算743.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入707.89萬元,占95.16%;政府性基金預算撥款收入36萬元,占4.84%。

  (二)支出預算情況

  執法支隊2018年支出預算743.89萬元,其中:基本支出707.89萬元,占95.16%;項目支出36萬元,占4.84%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  執法支隊2018年財政撥款收支總預算743.89萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入707.89萬元、本年政府性基金預算撥款收入36萬元;支出包括:社會保障和就業支出67.25萬元、城鄉社區支出36萬元、國土海洋氣象等支出586.08萬元、住房保障支出54.56萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  執法支隊2018年一般公共預算當年撥款707.89萬元,比2017年預算數增加42.37萬元,主要是人員經費變動。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  社會保障和就業支出67.25萬元,占9.5%;國土海洋氣象等支出586.08萬元,占82.79%;住房保障支出54.56萬元,占7.71% 。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為5.61萬元,主要用于:離退休人員工資及日常公用經費。

  2. .社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為61.64萬元,主要用于:職工養老保險繳費支出。

  3.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)2018年預算數為586.08萬元,主要用于職工工資、獎金及日常公用等。

  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為54.56萬元,主要用于職工住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  執法支隊2018年一般公共預算基本支出707.89萬元,其中:人員經費601.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

  公用經費106.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、公務接待費等支出。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  執法支隊2018年“三公”經費財政撥款預算數14.83萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.33萬元,公務用車購置及運行維護費13.5萬元。

  (一)因公出國(境)經費較2017年預算無變動

  主要原因是未安排因公出國(境)經費。

  (二)公務接待費較2017年預算下降10.14%,主要原因是厲行節約,嚴控公務接待費支出。

  2018年公務接待費計劃用于重點工作任務所必須的接待支出。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%,主要原因是公務改革,車輛減少。

  單位現有公務用車3輛,其中:越野車3輛。

  2018年安排公務用車購置費0萬元。

  2018年安排公務用車運行維護費13.5萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障執法等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  執法支隊2018年政府性基金預算支出36萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出36萬元。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  無

  (二)國有資產占有使用情況

  無

  (三)績效目標設置情況

  無

  十、名詞解釋

  1.一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出;

  2.一般行政管理事務反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

  3.資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

  附件:部門預算公開報表-執法支隊.xls

                 404004-市國土資源執法監察支隊2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 404004-市國土資源執法檢查支隊2018年部門預算項目績效目標.zip