關(guān)于四川省攀枝花市婦幼保健院2014年部門決算編制的說明

coffeezulin.com     發(fā)布時(shí)間:2015-09-28      選擇閱讀字號(hào):[ ]     閱讀次數(shù):

  按照決算管理有關(guān)規(guī)定,2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

  一、基本職能及主要工作

  攀枝花市婦幼保健院作為攀枝花市的唯一市級(jí)保健機(jī)構(gòu),不僅承擔(dān)著婦女兒童疾病的相關(guān)診療任務(wù),更肩負(fù)著開展各項(xiàng)母嬰保健技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,提高全市婦女兒童健康水平的公共衛(wèi)生職責(zé)。我院保健特色突出,婦、兒科臨床診療水平較高。在保健方面,要對(duì)全市的婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,參與全市的母嬰保健執(zhí)法檢查,組織全市出生醫(yī)學(xué)證明的管理,進(jìn)行婦幼衛(wèi)生信息管理并加強(qiáng)基層?jì)D幼工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè),同時(shí)積極開展婦幼保健應(yīng)用性科研工作;在臨床診療方面,我院通過始終堅(jiān)持“一以病人為中心”的辦院理念,始終把為人民群眾優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務(wù),切實(shí)解決群眾“看病難”、“看病貴”問題作為醫(yī)療管理的目標(biāo)來實(shí)現(xiàn),我院作為市醫(yī)療衛(wèi)生工作的基本組成部分而形成了獨(dú)有的婦幼保健衛(wèi)生工作體系。

  二、部門概況

  攀枝花市婦幼保健院2014年末實(shí)有在編在職人員144人,財(cái)政供養(yǎng)退休人員62人,另有其他人員99人(屬我院自行招聘的經(jīng)費(fèi)自理的長期聘用人員)。

  三、收支決算總體情況

  2014年攀枝花市婦幼保健院收入決算總額為7834.93萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入867.06萬元,事業(yè)收入6588.76萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.26萬元。收入決算總額較2013年增加516.26萬元,主要原因是我院積極拓展臨床保健業(yè)務(wù)的發(fā)展所致。

  2014年攀枝花市婦幼保健院支出決算總額為7325.46萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出0.97萬元,社會(huì)保障和就業(yè)15.35萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7082.54萬元,住房保障支出226.60萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.56萬元。支出決算總額較2013年增加383.95萬元,主要原因是婦幼保健工作的宣傳開拓,退休經(jīng)費(fèi),社保和公積金繳費(fèi)增加所致。

  四、財(cái)政撥款支出決算情況

  攀枝花市婦幼保健院財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市婦幼事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

  基本支出,是用于保障攀枝花市婦幼保健院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  項(xiàng)目支出,是用于保障攀枝花市婦幼保健院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列類級(jí)全部功能分類,數(shù)據(jù)來源表2)

  (一)一般公共服務(wù)支出0萬元,主要用于:……。

  (二)科學(xué)技術(shù)支出0.97萬元,主要用于:科學(xué)研究等項(xiàng)目。

  (三)社會(huì)保障和就業(yè)支出15.35萬元,主要用于:高層次人才優(yōu)惠待遇10.95萬元,死亡撫恤金4.40萬元。

  (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出826.44萬元,主要用于:婦幼事業(yè)發(fā)展,衛(wèi)生人才培訓(xùn)等事務(wù)支出。

  (五)住房保障支出0萬元,主要用于:……。

  (六)……。

  五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

  (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

  2014年因公出國(境)費(fèi)0萬元,較2013年決算數(shù)增長/下降0%(或與2013年決算持平)。主要原因是無出國人員,無此支出。

  2014年因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。出國(境)團(tuán)組主要包括:......(團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效)等。

  (二)公務(wù)接待費(fèi)

  2014年公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元,較2013年決算數(shù)下降74%(或與2013年決算持平),主要原因是加強(qiáng)節(jié)約管理,控制公務(wù)接待支出。

  2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

  其中:外事接待費(fèi)支出0萬元,主要用于接待...(具體項(xiàng)目)。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,8人,共計(jì)支出0.06萬元,具體開支內(nèi)容包括:接待省中財(cái)補(bǔ)助與財(cái)政健康項(xiàng)目省級(jí)終期評(píng)估工作(接待具體項(xiàng)目、金額)。

  (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.47萬元,較2013年決算持平,主要原因是加強(qiáng)節(jié)約管理,控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

  2014年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于......。截至2014年12月底,單位共有公務(wù)用車7輛,其中:轎車2輛、越野車2輛、特種汽車3輛。

  2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.47萬元,用于日常工作(具體工作)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件:2014年度部門決算公開樣表.xls