四川省攀枝花市婦幼保健院2019年部門預(yù)算編制說明
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2019-02-03 來源:攀枝花市婦幼保健院 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)四川省攀枝花市婦幼保健院職能簡介。
(1)、切實履行公共衛(wèi)生職責(zé),開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
(2)、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
(3)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作;組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn),對基層婦幼保健機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),并提供技術(shù)支持。
(4)、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童的死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。
(5)、開展婦女兒童保健服務(wù)項目,并開展對婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究,組織推廣適宜技術(shù)。
(6)、提供以下基本醫(yī)療服務(wù),包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。
(二)攀枝花市婦幼保健院2019年重點工作。(簡介)
(1)、績效改革。
(2)、輔助中心改造。
(3)、婦幼醫(yī)院異地建設(shè)。
二、單位構(gòu)成情況
四川省攀枝花市婦幼保健院下屬非獨立核算單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入132.34萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入642萬元,事業(yè)收入13570.97萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出6.00萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13697.31萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出642萬元。攀枝花市婦幼保健院2018年收支總預(yù)算14345.31萬元。
(一)收入預(yù)算情況
攀枝花市婦幼保健院2019年收入預(yù)算14345.31萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入132.34萬元,占0.92%;政府性基金預(yù)算撥款收入642萬元,占4.48%;事業(yè)收入13570.97萬元,占94.60%。
(二)支出預(yù)算情況
攀枝花市婦幼保健院2019年支出預(yù)算14345.31萬元,其中:基本支出6519.31萬元,占45.45%;項目支出7826萬元,占54.55%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年財政撥款收支總預(yù)算774.34萬元。收入包括: 本年一般公共預(yù)算撥款收入132.34萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入642.00萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出6萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出126.34萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出642萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
攀枝花市婦幼保健院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款132.34萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少725.78萬元,主要是因為本年增加了政府性基金預(yù)算撥款642萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出6.00萬元,占0.77%,衛(wèi)生健康支出768.34萬元,占99.23%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為6.00萬元,主要用于:援藏援彝干部人才補助。衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項)768.34萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費396.00萬元,專用材料費246.00萬元,退休人員福利費4.75萬元,退休人員公用支出15.48萬元,退休費99.54萬元,遺屬生活補助0.41萬元,退休人員醫(yī)療補助6.16萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年一般公共預(yù)算基本支出126.34萬元,其中:
人員經(jīng)費106.11萬元,主要包括:生活補助0.41萬元、醫(yī)療費補助6.16萬元、退休費99.54萬元。
公用經(jīng)費20.23萬元,主要包括:福利費4.75萬元、其他商品和服務(wù)支出15.48萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年政府性基金預(yù)算支出642.00萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出642.00萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)事業(yè)運行經(jīng)費
2019年,攀枝花市婦幼保健院無事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,攀枝花市婦幼保健院共有車輛8輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備7臺。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年攀枝花市婦幼保健院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6.00萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費:納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:部門預(yù)算公開表_[506008]攀枝花市婦幼保健院.xls
[506008]攀枝花市婦幼保健院項目支出績效目標(biāo)表.rar
506008市婦幼保健院2019年政府采購預(yù)算公開模板婦幼.doc