四川省攀枝花市婦幼保健院2019年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2019-02-03 來源:攀枝花市婦幼保健院 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)四川省攀枝花市婦幼保健院職能簡介。
(1)、切實履行公共衛生職責,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。
(2)、完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。
(3)、負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作;組織實施本轄區母嬰保健技術培訓,對基層婦幼保健機構開展業務指導,并提供技術支持。
(4)、負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童的死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。
(5)、開展婦女兒童保健服務項目,并開展對婦幼衛生、生殖健康的應用性科學研究,組織推廣適宜技術。
(6)、提供以下基本醫療服務,包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。
(二)攀枝花市婦幼保健院2019年重點工作。(簡介)
(1)、績效改革。
(2)、輔助中心改造。
(3)、婦幼醫院異地建設。
二、單位構成情況
四川省攀枝花市婦幼保健院下屬非獨立核算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入132.34萬元,政府性基金預算撥款收入642萬元,事業收入13570.97萬元;支出包括:一般公共服務支出6.00萬元;醫療衛生與計劃生育支出13697.31萬元;城鄉社區支出642萬元。攀枝花市婦幼保健院2018年收支總預算14345.31萬元。
(一)收入預算情況
攀枝花市婦幼保健院2019年收入預算14345.31萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入132.34萬元,占0.92%;政府性基金預算撥款收入642萬元,占4.48%;事業收入13570.97萬元,占94.60%。
(二)支出預算情況
攀枝花市婦幼保健院2019年支出預算14345.31萬元,其中:基本支出6519.31萬元,占45.45%;項目支出7826萬元,占54.55%。
四、財政撥款收支預算情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年財政撥款收支總預算774.34萬元。收入包括: 本年一般公共預算撥款收入132.34萬元、本年政府性基金預算撥款收入642.00萬元;支出包括:一般公共服務支出6萬元,醫療衛生與計劃生育支出126.34萬元,城鄉社區支出642萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
攀枝花市婦幼保健院2019年一般公共預算當年撥款132.34萬元,比2018年預算數減少725.78萬元,主要是因為本年增加了政府性基金預算撥款642萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出6.00萬元,占0.77%,衛生健康支出768.34萬元,占99.23%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2019年預算數為6.00萬元,主要用于:援藏援彝干部人才補助。衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)768.34萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費396.00萬元,專用材料費246.00萬元,退休人員福利費4.75萬元,退休人員公用支出15.48萬元,退休費99.54萬元,遺屬生活補助0.41萬元,退休人員醫療補助6.16萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年一般公共預算基本支出126.34萬元,其中:
人員經費106.11萬元,主要包括:生活補助0.41萬元、醫療費補助6.16萬元、退休費99.54萬元。
公用經費20.23萬元,主要包括:福利費4.75萬元、其他商品和服務支出15.48萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
八、政府性基金預算支出情況說明
攀枝花市婦幼保健院2019年政府性基金預算支出642.00萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出642.00萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)事業運行經費
2019年,攀枝花市婦幼保健院無事業運行經費財政撥款預算。
(二)國有資產占有使用情況
截至2018年底,攀枝花市婦幼保健院共有車輛8輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備7臺。
(三)績效目標設置情況
2019年攀枝花市婦幼保健院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款6.00萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:部門預算公開表_[506008]攀枝花市婦幼保健院.xls
[506008]攀枝花市婦幼保健院項目支出績效目標表.rar
506008市婦幼保健院2019年政府采購預算公開模板婦幼.doc