攀枝花市第二人民醫院2017年部門預算編制說明

coffeezulin.com     發布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)我院為國家三級乙等綜合性醫院,是本市西區境內唯一一所由市政府舉辦的公立性醫院和臨床醫療、教學、科研重要基地,平均開放床位800張,固定資產凈值7816.56萬元,年末在職職工646人(其中衛技人員531人)。

  (二)2017我院的工作重點是加強醫院財務精細化管理,加大成本核算力度,厲行節約,將各項收支控制在預算范圍內;加強醫療質量和醫療安全管理,按國家三級醫院標準完善各項工作,迎接三級醫院復審檢查和大型醫院巡查檢查。

  二、單位構成情況

  攀枝花市第二人民醫院2017年度無非獨立核算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,攀枝花市第二人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出。我院2017年收支總預算1880.88萬元。

  (一)收入預算情況

  我院2017年收入預算1880.88萬元,一般公共預算撥款收入1880.88萬元,占100%。

  (二)支出預算情況

  我院2017年支出預算1880.88萬元,其中:基本支出341萬元,占18%;項目支出1539萬元,占82%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  我院2017年財政撥款收支總預算1880.88萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1880.88萬元;支出包括:一般公共服務支出1880.88萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  我院2017年一般公共預算當年撥款1880.88萬元,比2016年預算數減少605萬元,主要是,退休人員歸社保管理,減少了退休人員工資。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出1880.88萬元,占100%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2017年預算數為1880.88萬元,主要用于離退休人員福利費18.53萬元;代管社區經費300萬元;公立醫院改革經費1262.01萬元;離退休人員目標績效250.49萬元;離休人員工資15.27萬元;離退休人員公用經費25.28萬元;遺屬人員生活補助9.3萬元。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  我院2017年一般公共預算基本支出341.88萬元,其中:

  人員經費300.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

  公用經費41.54萬元,主要包括離退休人員福利費18.53萬元,離退休人員醫療補助23.01萬元。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  我院2017年元“三公”經費財政撥款預算。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  我院2017年元政府性基金預算支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2017年,我院機關運行經費財政撥款預算為41.54萬元,與2016年預算持平。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2016年底,我院共有車輛7輛其中。

  (三)績效目標設置情況

  2017年我院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1539萬元。

  附件:(二院)2017預算說明附表.XLS