四川省攀枝花市兒童福利院2014年部門決算編制說明
coffeezulin.com 發布時間:2015-09-30 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
按照決算管理有關規定,2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
市兒童福利院為市民政局下屬全額撥款事業單位,承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養、保育護理、康復治療、特殊教學、就業培訓以及為社會殘疾孤兒提供代養、康復治療服務等工作。
(二)2014年重點工作完成情況
2014年我院主要開展兒童的醫養康教護工作,重點開展國內送養和涉外送養,今年共送養國內兒童6人次,國外涉外送養9人次。為保障孤兒生活環境更舒適,增加童趣感,2014年對院內綜合樓一樓、三樓區域進行裝修改造,添置兒童娛樂設備,配備洗澡臺,鋪設塑膠球場等。聘請執業康復師對腦癱兒童進行語言和肢體康復訓練。定期組織孤兒參加社會實踐活動,尤其注重冬夏令營社會實踐活動開展,開拓孩子視野。
二、收支決算總體情況
2014年收入決算總額為1112.11萬元,其中:當年財政撥款收入500.03萬元,其他收入70.09萬元,上年結轉收入541.99萬元。因我院2013年財務未獨立核算,因此與2013年無可比數據。
2014年支出決算總額為1112.11萬元,其中:社會保障和就業339.33萬元,住房保障支出16.38萬元,其他支出60.96,年末結轉和結余695.44萬元。
三、財政撥款支出決算情況
2014年財政撥款支出主要用于保障院內機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市兒童福利事業發展相關工作。
基本支出,是用于保障院內正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用于保障為完成特定工作任務,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)社會保障和就業支出339.33萬元,主要用于機構正常工作運轉及工資福利支出。
(二)住房保障支出16.38萬元,主要用于繳納職工公積金。
(三)其他支出60.96萬元,主要用于房屋維修、專用設備購置。
四、財政撥款“三公”經費情況
(一)因公出國(境)經費支出。
2014年無因公出國(境)經費支出
(二)公務接待費
2014年公務接待費0.13萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待2批次,10人,共計支出0.13萬元,具體開支主要用于孤兒收養接待就餐費。
(三)公務用車購置及運行維護費
2014年公務用車購置及運行維護費2.7萬元,因我院2013年財務未獨立核算,因此與2013年無可比數據。
2014年我單位沒有更新購置公務用車,無車輛購置支出。截至2014年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車1輛、載客汽車1輛。
2014年車輛運行維護費支出2.7萬元,用于日常公務所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。