2015年市地方海事局財政預算公開
coffeezulin.com 發布時間:2015-03-20 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
我單位為參照公務員法管理的事業單位,承擔有社會事務管理職責。負責我市轄區內水域通航秩序和維護。擬定本地區水上交通安全工作發展規劃和年度安全管理工作計劃,負責轄區內船舶法定檢驗、船舶登記、船舶進出港簽證、船舶污染等監督管理業務工作,負責轄區內水上交通安全工作開展檢查,按規定的處罰權限,對違法船舶、設施和人員實施處罰;并對轄區內重大水上交通事故進行統計和調查處理工作;對縣區海事處業務工作實施監督和指導等。
2015年重點工作為維護我市轄區內水域通航秩序及通航安全,并對違法、違章行為進行處罰。負責全市、登記、簽證等工作,完成航運發展規劃的設計。完成省、市各級主管部門交辦的其他工作。
二、收支預算總體情況
2015年收入預算總額為494.53萬元,其中:當年財政撥款收入356.53萬元,上年結轉收入138萬元。
基本支出231.34萬元。
其中:人員支出178.15萬元(在職人員工資92.27萬元,離退休人員工資22.48萬元,目標考核獎年終一次性獎金35.56萬元,獎勵性績效2萬元,社會保障費7.39萬元,醫療衛生0.84萬元,住房保障支出17.14萬元,遺屬生活補助0.47萬元)。
公用支出53.19萬元(辦公水電費5.78萬元,差旅費13.6萬元,公務用車運行維護費26.79萬元,郵電費2.02萬元,公務接待費1萬元,黨建經費0.92萬元,工會經費1.85萬元,福利費0.69萬元,離退休公用經費0.54萬元)。
項目支出210萬元(本年度安排72萬元,上年度結轉13
8萬元)。項目經費分為安全工作經費、辦公設備購置費、海巡艇使用、維護及工作經費、執法服裝費、證書工本費、辦公信息化使用費、航運發展規劃設計費等。
三、支出預算安排情況
預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的水上交通運輸安全工作及航運發展規劃。
基本支出,是用于保障市地方海事局和水上應急救援中心正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障市地方海事局和水上應急救援中心完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。主要為全市水域內船舶日常安全檢查、巡航、船舶檢驗等工作。完成全市航運發展規劃的設計。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。
(二)社會保障和就業,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。
(三)醫療衛生,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
(四)住房保障支出,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
(五)其他公路水路運輸管理,用于水上交通安全工作專項支出。