攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2019年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com     發(fā)布時(shí)間:2019-02-01     來源:攀枝花市成都干部休養(yǎng)所      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

  (一)攀枝花市成都干部休養(yǎng)所職能是:

  (1)落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。

  (2)作好離休老同志日常管理服務(wù)。

  (3)為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

  (4)開展離休老干部的文化娛樂活動(dòng).組織他們外出參觀考察。

  (二)干休所在2019年重點(diǎn)工作。

  1.開展專題教育,領(lǐng)會(huì)新思想,立足新作為

  2.協(xié)同和依托老干部黨支部,做好對老同志的思想政治工作。

  3.認(rèn)真履職盡責(zé),把為老同志服務(wù)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

   4.熱心老干部工作,愛崗敬業(yè),耐心服務(wù),團(tuán)結(jié)同志,教育職工顧全大局,安心本職工作,愛崗敬業(yè),講正氣,講奉獻(xiàn),以誠待人。增進(jìn)職工隊(duì)伍團(tuán)結(jié),搞好工作中的相互配合。

  5.完成市委組織部、市委老干部局、成辦黨委交辦的其它工作任務(wù)。

  二、單位構(gòu)成情況

  干休所為獨(dú)立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

  三、收支預(yù)算情況說明

  按照綜合預(yù)算的原則,攀枝花市成都干部休養(yǎng)所的所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。干休所2019年收支總預(yù)算812,421.00元。

  (一)收入預(yù)算情況

  干休所2019年收入預(yù)算812,421.00元,其中:上年無結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;一般公共預(yù)算撥款收入812,421.00元,占100%;無政府性基金預(yù)算撥款收入和事業(yè)收入。

  (二)支出預(yù)算情況

  干休所2019年支出預(yù)算812,421.00元,其中:基本支出282,421.00元,占34.76%;項(xiàng)目支出530,000.00元,占65.24%。

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

  干休所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算812,421.00元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入812,421.00元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元(根據(jù)公開表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說明);支出包括:一般公共服務(wù)支出660,685.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出145,217.00元、住房保障支出6,519.00元。(根據(jù)公開表2具體支出功能分類的類級科目進(jìn)行說明)。

  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  干休所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款812,421.00元,比2018年預(yù)算數(shù)減少20,689.00元,主要是住房公積金和聘用人員工資福利費(fèi)減少。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  一般公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出660,685.00元,占81.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出145,217.00元,占17.87%;住房保障支出6,519.00元,占0.81%。(根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類級科目進(jìn)行說明)。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為130,685.00元,主要用于本單位編內(nèi)聘用人員的工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。

   2、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為530,000.00元,主要用于為彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足及離休老干部活動(dòng)、水電氣補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)、零星維修等支出。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為145,217.00元,主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資、獎(jiǎng)金及退休人員公用福利支出。

  5、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為6,519.00元,主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為編內(nèi)聘用人員繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  干休所2019年一般公共預(yù)算基本支出282,421.00元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)189,963.00元,主要包括:聘用人員工資獎(jiǎng)金及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)70,295.00元、退休費(fèi)113,268.00元、退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6,400.00元。

  公用經(jīng)費(fèi)85,939.00元,主要包括:郵電費(fèi)4,590.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,400.00元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,000.00元、聘用人員公用經(jīng)費(fèi)400.00元、退休人員福利費(fèi)4,800.00元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)(含退休人員黨建經(jīng)費(fèi))20,749.00元。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

  干休所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)55,400.00元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1,400.00元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,000.00元。

  (一)公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

  (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

  單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)3輛,2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

  2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,000.00元,用于3輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障干休所老干部看病就醫(yī)和正常的其他服務(wù)等工作的開展。

  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

  干休所2018年政府性基金預(yù)算支出0元。

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2019年,我所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為85,939.00元,比2018年預(yù)算增加了4,139.00元,上升了4.82%,主要是郵電費(fèi)和離退休人員黨建經(jīng)費(fèi)有所增加。

  (二)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2019年底,我所共有車輛3輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

  (三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

  2019年我辦一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出撥款530,000.00元,其中:老干部活動(dòng)費(fèi)20,000.00元,業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)510,000.00元。

  十、名詞解釋

  1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

  附件:部門預(yù)算公開表_[119002]攀枝花市成都干部休養(yǎng)所.xls

                  [119002]攀枝花市成都干部休養(yǎng)所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                 119002 攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2019年政府采購預(yù)算編制說明.docx